多选题

根据《企业内部控制应用指引第17号—内部信息传递》,下列表述正确的有()

A. 企业内部各管理层级均应当指定专人负责内部报告工作,重要信息应及时上报,由各管理层级领导审批后报告高级管理人员
B. 企业应当有效利用内部报告进行风险评估,准确识别和系统分析企业生产经营活动中的内外部风险,确定风险应对策略,实现对风险的有效控制
C. 企业应当建立内部报告的评估制度,定期对内部报告的形成和使用进行全面评估,重点关注内部报告的及时性、安全性和有效性
D. 设计内部报告指标体系时,应当关注企业成本费用预算的执行情况

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多选题
根据《企业内部控制应用指引第17号—内部信息传递》,下列表述正确的有()
A.企业内部各管理层级均应当指定专人负责内部报告工作,重要信息应及时上报,由各管理层级领导审批后报告高级管理人员 B.企业应当有效利用内部报告进行风险评估,准确识别和系统分析企业生产经营活动中的内外部风险,确定风险应对策略,实现对风险的有效控制 C.企业应当建立内部报告的评估制度,定期对内部报告的形成和使用进行全面评估,重点关注内部报告的及时性、安全性和有效性 D.设计内部报告指标体系时,应当关注企业成本费用预算的执行情况
答案
多选题
根据《企业内部控制应用指引第17号——内部信息传递》的要求,下列说法中正确的有( )。
A.企业应当建立内部报告审核制度,确保内部报告信息质量 B.企业应当拓宽内部报告渠道,通过落实奖励措施等多种有效方式,广泛收集合理化建议 C.企业应当制定严密的内部报告流程,充分利用信息技术,强化内部报告信息集成和共享,将内部报告纳入企业统一信息平台,构建科学的内部报告网络体系 D.企业对于内部报告反映出的问题应当及时解决并立即启动应急预案
答案
单选题
下列各项中,符合《企业内部控制应用指引第17号—内部信息传递》规定的是()
A.内部报告指标体系的设计应当与风险管理相结合 B.企业应当建立内部报告审核制度,确保内部报告信息质量 C.企业对于内部报告反映出的问题应当及时解决,涉及的所有问题和风险,都应当启动应急预案 D.企业应当建立内部报告的审计制度,定期对内部报告的形成和使用进行全面审计,重点关注内部报告的及时性、安全性和有效性
答案
单选题
下列各项中,符合《企业内部控制应用指引第17号—内部信息传递》规定的是(  )。
A.内部报告指标体系的设计应当与风险管理相结合 B.企业应当建立内部报告审核制度,确保内部报告信息质量 C.企业对于内部报告反映出的问题应当及时解决,涉及的所有问题和风险,都应当启动应急预案 D.企业应当建立内部报告的审计制度,定期对内部报告的形成和使用进行全面审计,重点关注内部报告的及时性
答案
多选题
下列属于《企业内部控制应用指引第17号——内部信息传递》提出的内部信息传递中企业应关注的风险有()
A.如果企业内部报告系统缺失、功能不健全、内容不完整,可能影响生产经营有序运行 B.如果信息传递失真,会导致管理层决策错误 C.如果内部信息传递不通畅、不及时,可能导致决策失误、相关政策措施难以落实 D.如果内部信息传递中泄露商业秘密,可能削弱企业核心竞争力
答案
多选题
下列属于《企业内部控制应用指引第17号--内部信息传递》提出的内部信息传递中企业应关注的主要风险的有()。
A.如果企业内部报告系统缺失、功能不健全、内容不完整,可能影响生产经营有序运行 B.信息系统缺乏或规划不合理,可能造成信息孤岛或重复建设,导致企业经营管理效率低下 C.如果内部信息传递不通畅、不及时,可能导致决策失误、相关政策措施难以落实 D.如果内部信息传递中泄露商业秘密,可能削弱企业核心竞争力
答案
单选题
根据《企业内部控制应用指引第17号——内部信息传递》的要求,下列各项中不属于内部信息传递需关注的主要风险的是( )。
A.系统缺失功能不健全内容不完整,影响生产经营有序运行 B.传递不通畅不及时,可能导致决策失误 C.传递中泄露商业秘密,可能削弱企业核心竞争力 D.信息系统缺乏或规划不合理,造成信息孤岛或重复建设
答案
多选题
下列属于《企业内部控制应用指引17号——内部信息传递》提出的内部信息传递中企业应关注的风险有()
A.如果企业内部报告系统缺失、功能不健全、内容不完整,可能影响生产经营有序运行 B.如果信息传递失真,会导致管理层决策错误 C.如果内部信息传递不通畅、不及时,可能导致决策失误 D.如果内部信息传递中泄露商业秘密,可能削弱企业核心竞争力
答案
单选题
根据《企业内部控制应用指引第16号—合同管理》,下列表述错误的是( )。
A.企业对外发生经济行为,都应当订立书面合同 B.对影响重大或法律关系复杂的合同文本,应当组织内部相关部门进行审核。相关部门提出不同意见的,应当认真分析研究,慎重对待,并准确无误地加以记录;必要时应对合同条款作出修改 C.企业内部授权处理合同纠纷的,应当签署授权委托书。纠纷处理过程中,未经授权批准,相关经办人员不得向对方当事人做出实质性答复或承诺 D.企业应当建立合同履行情况评估制度,至少于每年年末对合同履行的总体情况和重大合同履行的具体情况进行分析评估
答案
多选题
根据《企业内部控制应用指引第12号——担保业务》,下列表述正确的有()
A.重大对外担保业务由集团公司统一审批,严禁子公司自行对外担保或者子公司之间提供互保 B.对外担保业务应当履行严格的风险评估程序,并形成书面评估报告;被担保人要求变更担保事项的,公司应当重新履行评估与审批程序 C.对外担保业务应当指定专人进行跟踪分析,密切关注担保项目的进展情况 D.对于与担保业务相关的抵押物,可以在担保有效期间内进行投资管理,使其保值增值
答案
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《企业内部控制应用指引第17号——内部信息传递》指出,在内部信息传递中企业应关注的是风险及其可实施的内部控制措施,其中风险包括( ) 根据《企业内部控制应用指引第14号—财务报告》,下列表述错误的是( )。 根据《企业内部控制应用指引第14号—财务报告》,下列表述错误的是() 根据《企业内部控制应用指引第5号——企业文化》,企业内部控制要求做法得当的有() Z公司是一家大型科技有限公司。根据《企业内部控制应用指引第17号——内部信息传递》,下列选项中,属于该公司在内部信息传递时可能面临的主要风险有() z公司是一家大型科技有限公司。根据《企业内部控制应用指引第17号—内部信息传递》,下列选项中,属于该公司在内部信息传递时可能面临的主要风险有( ) 根据《企业内部控制应用指引第15号——全面预算》,下列说法错误的是() 根据《企业内部控制应用指引第8号——资产管理》,下列说法正确的是()。 下列选项中符合《企业内部控制应用指引第7号——采购业务》关于企业内部控制要求与措施的有()。 下列各项中,符合《企业内部控制应用指引第7号——采购业务》关于企业内部控制要求与措施的有() 根据《企业内部控制应用指引第 4 号——社会责任》的内部控制措施,正确的有( )。 根据《企业内部控制应用指引第7号——采购业务》,下列企业采购活动中,符合内部控制基本规范的有(  )。 下列表述中,不符合《企业内部控制应用指引第13号——业务外包》要求的是() 根据《企业内部控制应用指引第18号——信息系统》,下列属于利用信息系统实施内部控制需关注的主要风险的有( )。 下列哪些企业的行为违反了《企业内部控制应用指引第12号—担保业务》( )。 根据《企业内部控制应用指引第8号—资产管理》,下列关于资产管理内部控制的做法不正确的是() 《企业内部控制应用指引第13号--业务外包》外包业务通常包括() 根据《企业内部控制应用指引第15号——全面预算》,下列说法错误的是(    )。 根据《企业内部控制应用指引第8号——资产管理》,下列说法正确的是(    )。 根据《企业内部控制应用指引第12号》,下列不属于担保业务面临的风险是()。
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