多选题

根据《企业内部控制应用指引第12号——担保业务》,下列表述正确的有()

A. 重大对外担保业务由集团公司统一审批,严禁子公司自行对外担保或者子公司之间提供互保
B. 对外担保业务应当履行严格的风险评估程序,并形成书面评估报告;被担保人要求变更担保事项的,公司应当重新履行评估与审批程序
C. 对外担保业务应当指定专人进行跟踪分析,密切关注担保项目的进展情况
D. 对于与担保业务相关的抵押物,可以在担保有效期间内进行投资管理,使其保值增值

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多选题
根据《企业内部控制应用指引第12号——担保业务》,下列表述正确的有()
A.重大对外担保业务由集团公司统一审批,严禁子公司自行对外担保或者子公司之间提供互保 B.对外担保业务应当履行严格的风险评估程序,并形成书面评估报告;被担保人要求变更担保事项的,公司应当重新履行评估与审批程序 C.对外担保业务应当指定专人进行跟踪分析,密切关注担保项目的进展情况 D.对于与担保业务相关的抵押物,可以在担保有效期间内进行投资管理,使其保值增值
答案
多选题
下列哪些企业的行为违反了《企业内部控制应用指引第12号—担保业务》( )。
A.甲公司作为A企业在当地的分公司,以独立法人身份对外提供担保 B.乙公司对B企业提供了还款担保,直至银行上门催债,乙公司才知晓B企业已经经营形势恶化,资不抵债了 C.丙公司鉴于C企业目前官司缠身,拒绝为其提供担保 D.丁公司与戊公司互相担保,分别向银行进行短期融资
答案
单选题
根据《企业内部控制应用指引第12号》,下列不属于担保业务面临的风险是()。
A.对担保申请人的资信状况调查不深,审批不严或越权审批,可能导致企业担保决策失误或遭受欺诈 B.对被担保人出现财务困难或经营陷入困境等状况监控不力,应对措施不当,可能导致企业承担法律责任 C.在担保过程中存在舞弊行为,可能导致经办审批等相关人员涉案或企业的利益受损 D.深入调查担保申请人的资信状况
答案
多选题
根据《企业内部控制应用指引第17号—内部信息传递》,下列表述正确的有()
A.企业内部各管理层级均应当指定专人负责内部报告工作,重要信息应及时上报,由各管理层级领导审批后报告高级管理人员 B.企业应当有效利用内部报告进行风险评估,准确识别和系统分析企业生产经营活动中的内外部风险,确定风险应对策略,实现对风险的有效控制 C.企业应当建立内部报告的评估制度,定期对内部报告的形成和使用进行全面评估,重点关注内部报告的及时性、安全性和有效性 D.设计内部报告指标体系时,应当关注企业成本费用预算的执行情况
答案
多选题
以下符合《企业内部控制应用指引第12号——担保业务》要求的是(  )。
A.企业对担保申请人进行资信调査和风险评估,评估结果出具了书面报告 B.企业担保授权和审批制度规定重大担保业务应当报股东大会或类似权力机构批准 C.企业应当禁止子公司的担保业务 D.被担保人要求变更担保事项的,企业应当重新履行调查评估与审批程序
答案
单选题
根据《企业内部控制应用指引第16号—合同管理》,下列表述错误的是( )。
A.企业对外发生经济行为,都应当订立书面合同 B.对影响重大或法律关系复杂的合同文本,应当组织内部相关部门进行审核。相关部门提出不同意见的,应当认真分析研究,慎重对待,并准确无误地加以记录;必要时应对合同条款作出修改 C.企业内部授权处理合同纠纷的,应当签署授权委托书。纠纷处理过程中,未经授权批准,相关经办人员不得向对方当事人做出实质性答复或承诺 D.企业应当建立合同履行情况评估制度,至少于每年年末对合同履行的总体情况和重大合同履行的具体情况进行分析评估
答案
单选题
根据《企业内部控制应用指引第12号——担保业务》,在办理担保业务时需关注的主要风险是( )。
A.外包范围和价格确定不合理,承包方选择不当,可能导致企业遭受损失 B.担保过程中存在舞弊行为,可能导致经办审批等相关人员涉案或企业利益受损 C.业务外包监控不严、服务质量低劣,可能导致企业难以发挥业务外包的优势 D.业务外包存在商业贿赂等舞弊行为,可能导致企业相关人员涉案
答案
单选题
根据《企业内部控制应用指引第12号——担保业务》), 在办理担保业务时需关注的主要风险是( )
A.外包范围和价格确定不合理,承包方选择不当,可能导致企业遭受损失 B.担保过程中存在舞弊行为,可能导致经办审批等相关人员涉案或企业利益受损 C.业务外包监控不严、服务质量低劣,可能导致企业难以发挥业务外包的优势 D.业务外包存在商业贿赂等舞弊行为,可能导致企业相关人员沙案
答案
单选题
根据《企业内部控制应用指引第12号——担保业务》的规定,下列选项中,企业可以为其提供担保的是( )。
A.与本企业曾经发生过担保纠纷的企业 B.已进入重组
答案
单选题
根据《企业内部控制应用指引第12号——担保业务》,下列不属于企业办理担保业务需关注的主要风险的是( )。
A.对担保申请人的资信状况调查不深。审批不严或越权审批,可能导致企业担保决策失误或遭受欺诈 B.B.对被担保人出现财务困难或经营陷入困境等状况监控不力,应对措施不当,可能导致企业承担法律责任 C.C.担保过程中存在舞弊行为,可能导致经办审批等相关人员涉案或企业利益受损 D.D.对与反担保有关的资产状况未进行及时、准确的评估,可能导致企业承担较大的财产损失
答案
热门试题
依据《企业内部控制应用指引第12号——担保业务》,下列不属于担保业务需关注的风险是( )。 《企业内部控制应用指引第12号——担保业务》中对担保企业提出的具体要求,表述错误的是()。 根据《企业内部控制应用指引第14号—财务报告》,下列表述错误的是( )。 根据《企业内部控制应用指引第14号—财务报告》,下列表述错误的是() 根据《企业内部控制应用指引第12号——担保业务》,在办理担保业务时需关注的主要风险是(   )。 下列表述中,不符合《企业内部控制应用指引第13号——业务外包》要求的是() 根据《企业内部控制应用指引第5号——企业文化》,企业内部控制要求做法得当的有() 下列选项中符合《企业内部控制应用指引第7号——采购业务》关于企业内部控制要求与措施的有()。 下列各项中,符合《企业内部控制应用指引第7号——采购业务》关于企业内部控制要求与措施的有() 《企业内部控制应用指引第13号--业务外包》外包业务通常包括() 根据《企业内部控制应用指引第7号——采购业务》,下列企业采购活动中,符合内部控制基本规范的有(  )。 下列关于《企业内部控制应用指引第13号——业务外包》总则中规定的表述,正确的是()。 根据《企业内部控制应用指引第7号——采购业务》,企业采购业务面临的风险的来源包括() 根据《企业内部控制应用指引第7号——采购业务》,企业采购业务面临的风险的来源包括( )。 根据《企业内部控制应用指引第7号—采购业务》,采购业务需关注的主要风险有() 根据《企业内部控制应用指引第15号——全面预算》,下列说法错误的是() 根据《企业内部控制应用指引第8号——资产管理》,下列说法正确的是()。 根据《企业内部控制应用指引第7号——采购业务》, 企业深购业务面临的风险的来源包括()。 根据《企业内部控制应用指引第 4 号——社会责任》的内部控制措施,正确的有( )。 根据《企业内部控制应用指引第17号——内部信息传递》的要求,下列说法中正确的有( )。
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