单选题

下列表述中,不符合《企业内部控制应用指引第13号——业务外包》要求的是()

A. 甲企业作为一家高新技术企业,不宜将研发团队外包
B. 在选择外包公司时,企业应当引入竞争机制,择优选择外包公司
C. 企业在进行外包时,因为涉及的都是非核心业务,故不必考虑有关保密条款的约定
D. 作为业主的企业应对外包商的业绩进行持续评估,若有重大违约,应及时终止外包合同

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单选题
下列表述中,不符合《企业内部控制应用指引第13号——业务外包》要求的是()
A.甲企业作为一家高新技术企业,不宜将研发团队外包 B.在选择外包公司时,企业应当引入竞争机制,择优选择外包公司 C.企业在进行外包时,因为涉及的都是非核心业务,故不必考虑有关保密条款的约定 D.作为业主的企业应对外包商的业绩进行持续评估,若有重大违约,应及时终止外包合同
答案
单选题
下列各项中,不符合《企业内部控制应用指引第13号——业务外包》需关注的主要风险是()。
A.外包范围和价格确定不合理,导致遭受损失 B.监控不严,导致难以发挥业务外包的优势 C.存在商业贿赂,导致相关人员涉案 D.合同纠纷处理不当,导致损害企业信誉
答案
单选题
以下不符合《企业内部控制应用指引第7号——采购业务》要求的是()
A.企业应当对办理采购业务的人员定期进行岗位轮换 B.对于超预算和预算外采购项目,应先履行预算调整程序,由具备相应审批权限的部门或人员审批后,再行办理请购手续 C.企业采购物资都应当采取公开招标的形式 D.企业应当根据生产建设进度和采购物资特性,选择合理的运输工具和运输方式,办理运输、投保等事宜
答案
单选题
下列各项中,不符合《企业内部控制应用指引第 15号——全面预算》要求的是()。
A.预算管理工作机构设在财会部门 B.对投融资项目等重大预算项目,进行密切跟踪和严格监控 C.企业董事会审核全面预算草案 D.预算管理委员会成员由企业独立董事组成
答案
多选题
下列各项中,不符合《企业内部控制应用指引第 15号——全面预算》规定的是()。
A.公司的股东大会负责审核全面预算草案 B.公司预算管理机构一般设在财务部门 C.公司预算管理委员会由企业财务负责人及内部相关部门负责人组成 D.由于市场环境等客观因素导致预算执行发生重大差异确需调整时,可由公司财务经理调整预算
答案
单选题
以下不符合《企业内部控制应用指引第7号——采购业务》要求的是(  )。
A.企业应当对办理采购业务的人员定期进行岗位轮换 B.对于超预算和预算外采购项目,应先履行预算调整程序,由具备相应审批权限的部门或人员审批后,再行办理请购手续 C.企业采购物资都应当采取公开招标的形式 D.企业应当根据生产建设进度和采购物资特性,选择合理的运输工具和运输方式,办理运输
答案
多选题
根据《企业内部控制应用指引第12号——担保业务》,下列表述正确的有()
A.重大对外担保业务由集团公司统一审批,严禁子公司自行对外担保或者子公司之间提供互保 B.对外担保业务应当履行严格的风险评估程序,并形成书面评估报告;被担保人要求变更担保事项的,公司应当重新履行评估与审批程序 C.对外担保业务应当指定专人进行跟踪分析,密切关注担保项目的进展情况 D.对于与担保业务相关的抵押物,可以在担保有效期间内进行投资管理,使其保值增值
答案
单选题
以下选项中,不符合《企业内部控制应用指引第9号——销售业务》要求的是( )。
A.重大销售合同谈判时,由销售 B.财务部门负责办理销售资金的结算和监督应收款项的回收 C.建立客户信用档案,并实施严格的新开发客户信用审查制度,简化大客户的信用审查流程 D.指定专人以函证的方式定期与客户核对应收账款
答案
单选题
以下选项中,不符合《企业内部控制应用指引第 9 号——销售业务》要求的是()。
A.重大销售合同谈判时,由销售 B.财务部门负责办理销售资金的结算和监督应收款项的回收 C.建立客户信用档案,并实施严格的新开发客户信用审查制度,简化大客户的信用审查流程
答案
单选题
以下选项中,不符合《企业内部控制应用指引第 9号——销售业务》要求的是()。
A.重大销售合同谈判时,由销售、财务和法律人员组成小组参加谈判,并征求法律顾问的意见 B.财务部门负责办理销售资金的结算和监督应收款项的回收 C.建立客户信用档案,并实施严格的新开发客户信用审查制度,简化大客户的信用审查流程 D.指定专人以函证的方式定期与客户核对应收账款、应收票据等往来款项
答案
热门试题
下列各项中,不符合《企业内部控制应用指引第15号一全面预算》要求的是()。 下列关于《企业内部控制应用指引第13号——业务外包》总则中规定的表述,正确的是()。 《企业内部控制应用指引第13号--业务外包》外包业务通常包括() 下列选项中符合《企业内部控制应用指引第7号——采购业务》关于企业内部控制要求与措施的有()。 下列各项中,符合《企业内部控制应用指引第7号——采购业务》关于企业内部控制要求与措施的有() 根据《企业内部控制应用指引第17号—内部信息传递》,下列表述正确的有() 根据《企业内部控制应用指引第16号—合同管理》,下列表述错误的是( )。 以下不符合《企业内部控制应用指引第2号——发展战略》要求的是(  )。 根据《企业内部控制应用指引第14号—财务报告》,下列表述错误的是( )。 根据《企业内部控制应用指引第14号—财务报告》,下列表述错误的是() 根据《企业内部控制应用指引第16号——合同管理》,下列各项不符合合同管理内控要求的是( )。 根据《企业内部控制应用指引第7号——采购业务》,下列企业采购活动中,符合内部控制基本规范的有(  )。 以下符合《企业内部控制应用指引第12号——担保业务》要求的是(  )。 下列各项中,符合《企业内部控制应用指引第17号—内部信息传递》规定的是() 下列各项中,符合《企业内部控制应用指引第 15号——全面预算》规定的是()。 下列选项中,符合《企业内部控制应用指引第16号——合同管理》规定的是( )。 以下选项中,符合《企业内部控制应用指引第9号—销售业务》要求的有() 下列各项中,符合《企业内部控制应用指引第17号—内部信息传递》规定的是(  )。 根据《企业内部控制应用指引第13号》,下列关于业务外包的相关说法中,不正确的是()。 以下表述符合《企业内部控制应用指引第15号——全面预算》要求的是(  )。
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