多选题

以下符合《企业内部控制应用指引第12号——担保业务》要求的是(  )。

A. 企业对担保申请人进行资信调査和风险评估,评估结果出具了书面报告
B. 企业担保授权和审批制度规定重大担保业务应当报股东大会或类似权力机构批准
C. 企业应当禁止子公司的担保业务
D. 被担保人要求变更担保事项的,企业应当重新履行调查评估与审批程序

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多选题
以下符合《企业内部控制应用指引第12号——担保业务》要求的是(  )。
A.企业对担保申请人进行资信调査和风险评估,评估结果出具了书面报告 B.企业担保授权和审批制度规定重大担保业务应当报股东大会或类似权力机构批准 C.企业应当禁止子公司的担保业务 D.被担保人要求变更担保事项的,企业应当重新履行调查评估与审批程序
答案
多选题
下列哪些企业的行为违反了《企业内部控制应用指引第12号—担保业务》( )。
A.甲公司作为A企业在当地的分公司,以独立法人身份对外提供担保 B.乙公司对B企业提供了还款担保,直至银行上门催债,乙公司才知晓B企业已经经营形势恶化,资不抵债了 C.丙公司鉴于C企业目前官司缠身,拒绝为其提供担保 D.丁公司与戊公司互相担保,分别向银行进行短期融资
答案
多选题
根据《企业内部控制应用指引第12号——担保业务》,下列表述正确的有()
A.重大对外担保业务由集团公司统一审批,严禁子公司自行对外担保或者子公司之间提供互保 B.对外担保业务应当履行严格的风险评估程序,并形成书面评估报告;被担保人要求变更担保事项的,公司应当重新履行评估与审批程序 C.对外担保业务应当指定专人进行跟踪分析,密切关注担保项目的进展情况 D.对于与担保业务相关的抵押物,可以在担保有效期间内进行投资管理,使其保值增值
答案
单选题
《企业内部控制应用指引第12号——担保业务》中对担保企业提出的具体要求,表述错误的是()。
A.企业应当对担保申请人进行资信调查和风险评估,并出具书面报告 B.企业为关联方提供担保的,与关联方存在经济利益或近亲属关系的有关人员在经审批后可以参与该项业务C.企业应当加强对担保业务的会计系统控制,建立担保事项台账,及时足额收取担保费用 C.企业应当在担保合同到期时,全面清理用于担保的财产
答案
单选题
以下不符合《企业内部控制应用指引第7号——采购业务》要求的是()
A.企业应当对办理采购业务的人员定期进行岗位轮换 B.对于超预算和预算外采购项目,应先履行预算调整程序,由具备相应审批权限的部门或人员审批后,再行办理请购手续 C.企业采购物资都应当采取公开招标的形式 D.企业应当根据生产建设进度和采购物资特性,选择合理的运输工具和运输方式,办理运输、投保等事宜
答案
多选题
下列选项中符合《企业内部控制应用指引第7号——采购业务》关于企业内部控制要求与措施的有()。
A.一般物资或劳务的采购采用询价或定向采购的方式 B.企业应指定专人通过函证等方式,定期与供应商核对往来账项 C.小额零星物资或劳务的采购,可以采用直接购买的方式 D.重要和技术性较强的采购业务应当组织专家进行论证并进行集体决策
答案
多选题
下列各项中,符合《企业内部控制应用指引第7号——采购业务》关于企业内部控制要求与措施的有()
A.一般物资或劳务的采购采用询价或定向采购的方式 B.企业应指定专人通过函证等方式,定期与供应商核对往来款项 C.小额零星物资或劳务可以采用直接购买等方式 D.重要和技术性较强的采购业务应当组织专家进行论证并进行集体决策
答案
单选题
根据《企业内部控制应用指引第12号——担保业务》,在办理担保业务时需关注的主要风险是( )。
A.外包范围和价格确定不合理,承包方选择不当,可能导致企业遭受损失 B.担保过程中存在舞弊行为,可能导致经办审批等相关人员涉案或企业利益受损 C.业务外包监控不严、服务质量低劣,可能导致企业难以发挥业务外包的优势 D.业务外包存在商业贿赂等舞弊行为,可能导致企业相关人员涉案
答案
单选题
根据《企业内部控制应用指引第12号——担保业务》), 在办理担保业务时需关注的主要风险是( )
A.外包范围和价格确定不合理,承包方选择不当,可能导致企业遭受损失 B.担保过程中存在舞弊行为,可能导致经办审批等相关人员涉案或企业利益受损 C.业务外包监控不严、服务质量低劣,可能导致企业难以发挥业务外包的优势 D.业务外包存在商业贿赂等舞弊行为,可能导致企业相关人员沙案
答案
单选题
依据《企业内部控制应用指引第12号——担保业务》,下列不属于担保业务需关注的风险是( )。
A.对担保申请人的资信状况调查不深,导致企业担保决策失误 B.对被担保人出现财务困难或经营陷入困境等状况监控不力,导致企业承担法律责任 C.未订立合同,导致企业合法权益受到侵害 D.担保过程中存在舞弊行为,导致企业利益受损
答案
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以下选项中,符合《企业内部控制应用指引第9号—销售业务》要求的有() 以下不符合《企业内部控制应用指引第7号——采购业务》要求的是(  )。 根据《企业内部控制应用指引第12号》,下列不属于担保业务面临的风险是()。 根据《企业内部控制应用指引第12号——担保业务》,在办理担保业务时需关注的主要风险是(   )。 根据《企业内部控制应用指引第12号——担保业务》的规定,下列选项中,企业可以为其提供担保的是( )。 以下选项中,不符合《企业内部控制应用指引第9号——销售业务》要求的是( )。 以下选项中,不符合《企业内部控制应用指引第 9 号——销售业务》要求的是()。 以下选项中,不符合《企业内部控制应用指引第 9号——销售业务》要求的是()。 根据《企业内部控制应用指引第12号——担保业务》,下列不属于企业办理担保业务需关注的主要风险的是( )。 以下表述符合《企业内部控制应用指引第15号——全面预算》要求的是(  )。 根据《企业内部控制应用指引第5号——企业文化》,企业内部控制要求做法得当的有() 《企业内部控制应用指引第13号--业务外包》外包业务通常包括() 下列表述中,不符合《企业内部控制应用指引第13号——业务外包》要求的是() 以下不符合《企业内部控制应用指引第2号——发展战略》要求的是(  )。 根据《企业内部控制应用指引第7号——采购业务》,下列企业采购活动中,符合内部控制基本规范的有(  )。 下列选项中,符合《企业内部控制应用指引第2号——发展战略》要求的有( )。 下列各项中,不符合《企业内部控制应用指引第 15号——全面预算》要求的是()。 下列各项中,符合《企业内部控制应用指引第17号—内部信息传递》规定的是() 下列各项中,不符合《企业内部控制应用指引第15号一全面预算》要求的是()。 下列各项中,符合《企业内部控制应用指引第 15号——全面预算》规定的是()。
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