单选题

下列各项中,符合《企业内部控制应用指引第17号—内部信息传递》规定的是(  )。

A. 内部报告指标体系的设计应当与风险管理相结合
B. 企业应当建立内部报告审核制度,确保内部报告信息质量
C. 企业对于内部报告反映出的问题应当及时解决,涉及的所有问题和风险,都应当启动应急预案
D. 企业应当建立内部报告的审计制度,定期对内部报告的形成和使用进行全面审计,重点关注内部报告的及时性

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单选题
下列各项中,符合《企业内部控制应用指引第17号—内部信息传递》规定的是()
A.内部报告指标体系的设计应当与风险管理相结合 B.企业应当建立内部报告审核制度,确保内部报告信息质量 C.企业对于内部报告反映出的问题应当及时解决,涉及的所有问题和风险,都应当启动应急预案 D.企业应当建立内部报告的审计制度,定期对内部报告的形成和使用进行全面审计,重点关注内部报告的及时性、安全性和有效性
答案
单选题
下列各项中,符合《企业内部控制应用指引第17号—内部信息传递》规定的是(  )。
A.内部报告指标体系的设计应当与风险管理相结合 B.企业应当建立内部报告审核制度,确保内部报告信息质量 C.企业对于内部报告反映出的问题应当及时解决,涉及的所有问题和风险,都应当启动应急预案 D.企业应当建立内部报告的审计制度,定期对内部报告的形成和使用进行全面审计,重点关注内部报告的及时性
答案
多选题
下列各项中,符合《企业内部控制应用指引第7号——采购业务》关于企业内部控制要求与措施的有()
A.一般物资或劳务的采购采用询价或定向采购的方式 B.企业应指定专人通过函证等方式,定期与供应商核对往来款项 C.小额零星物资或劳务可以采用直接购买等方式 D.重要和技术性较强的采购业务应当组织专家进行论证并进行集体决策
答案
多选题
根据《企业内部控制应用指引第17号—内部信息传递》,下列表述正确的有()
A.企业内部各管理层级均应当指定专人负责内部报告工作,重要信息应及时上报,由各管理层级领导审批后报告高级管理人员 B.企业应当有效利用内部报告进行风险评估,准确识别和系统分析企业生产经营活动中的内外部风险,确定风险应对策略,实现对风险的有效控制 C.企业应当建立内部报告的评估制度,定期对内部报告的形成和使用进行全面评估,重点关注内部报告的及时性、安全性和有效性 D.设计内部报告指标体系时,应当关注企业成本费用预算的执行情况
答案
多选题
下列属于《企业内部控制应用指引第17号——内部信息传递》提出的内部信息传递中企业应关注的风险有()
A.如果企业内部报告系统缺失、功能不健全、内容不完整,可能影响生产经营有序运行 B.如果信息传递失真,会导致管理层决策错误 C.如果内部信息传递不通畅、不及时,可能导致决策失误、相关政策措施难以落实 D.如果内部信息传递中泄露商业秘密,可能削弱企业核心竞争力
答案
单选题
下列各项中,符合《企业内部控制应用指引第 15号——全面预算》规定的是()。
A.公司的股东大会负责审核全面预算草案 B.公司预算管理机构一般设在财务部门 C.公司预算管理委员会由企业财务负责人及内部相关部门负责人组成 D.由于市场环境等客观因素导致预算执行发生重大差异确需调整时,可由公司财务经理调整预算
答案
多选题
根据《企业内部控制应用指引第17号——内部信息传递》的要求,下列说法中正确的有( )。
A.企业应当建立内部报告审核制度,确保内部报告信息质量 B.企业应当拓宽内部报告渠道,通过落实奖励措施等多种有效方式,广泛收集合理化建议 C.企业应当制定严密的内部报告流程,充分利用信息技术,强化内部报告信息集成和共享,将内部报告纳入企业统一信息平台,构建科学的内部报告网络体系 D.企业对于内部报告反映出的问题应当及时解决并立即启动应急预案
答案
单选题
根据《企业内部控制应用指引第17号——内部信息传递》的要求,下列各项中不属于内部信息传递需关注的主要风险的是( )。
A.系统缺失功能不健全内容不完整,影响生产经营有序运行 B.传递不通畅不及时,可能导致决策失误 C.传递中泄露商业秘密,可能削弱企业核心竞争力 D.信息系统缺乏或规划不合理,造成信息孤岛或重复建设
答案
多选题
下列属于《企业内部控制应用指引第17号--内部信息传递》提出的内部信息传递中企业应关注的主要风险的有()。
A.如果企业内部报告系统缺失、功能不健全、内容不完整,可能影响生产经营有序运行 B.信息系统缺乏或规划不合理,可能造成信息孤岛或重复建设,导致企业经营管理效率低下 C.如果内部信息传递不通畅、不及时,可能导致决策失误、相关政策措施难以落实 D.如果内部信息传递中泄露商业秘密,可能削弱企业核心竞争力
答案
多选题
下列选项中符合《企业内部控制应用指引第7号——采购业务》关于企业内部控制要求与措施的有()。
A.一般物资或劳务的采购采用询价或定向采购的方式 B.企业应指定专人通过函证等方式,定期与供应商核对往来账项 C.小额零星物资或劳务的采购,可以采用直接购买的方式 D.重要和技术性较强的采购业务应当组织专家进行论证并进行集体决策
答案
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下列各项中,不符合《企业内部控制应用指引第 15号——全面预算》要求的是()。 下列各项中,不符合《企业内部控制应用指引第 15号——全面预算》规定的是()。 下列属于《企业内部控制应用指引17号——内部信息传递》提出的内部信息传递中企业应关注的风险有() 下列各项中,不符合《企业内部控制应用指引第15号一全面预算》要求的是()。 下列选项中,符合《企业内部控制应用指引第16号——合同管理》规定的是( )。 根据《企业内部控制应用指引第7号——采购业务》,下列企业采购活动中,符合内部控制基本规范的有(  )。 下列各项中,不符合《企业内部控制应用指引第13号——业务外包》需关注的主要风险是()。 下列选项中,符合《企业内部控制应用指引第14号——财务报告》规定的有() 下列选项中,符合《企业内部控制应用指引第2号——发展战略》要求的有( )。 下列选项中,符合《企业内部控制应用指引第 14号——财务报告》规定的是()。 根据《企业内部控制应用指引第5号——企业文化》,企业内部控制要求做法得当的有() 下列选项中,符合《企业内部控制应用指引第14号一财务报告》规定的是() 《企业内部控制应用指引第17号——内部信息传递》指出,在内部信息传递中企业应关注的是风险及其可实施的内部控制措施,其中风险包括( ) 以下符合《企业内部控制应用指引第12号——担保业务》要求的是(  )。 下列表述中,不符合《企业内部控制应用指引第13号——业务外包》要求的是() 根据《企业内部控制应用指引第16号——合同管理》,下列各项不符合合同管理内控要求的是( )。 根据我国《企业内部控制应用指引第11号工程项目》,下列各项中错误的是() 以下选项中,符合《企业内部控制应用指引第9号—销售业务》要求的有() 下列哪些企业的行为违反了《企业内部控制应用指引第12号—担保业务》( )。 以下表述符合《企业内部控制应用指引第15号——全面预算》要求的是(  )。
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