多选题

z公司是一家大型科技有限公司。根据《企业内部控制应用指引第17号—内部信息传递》,下列选项中,属于该公司在内部信息传递时可能面临的主要风险有( )

A. 由于管理层级较多,内部信息传递不通畅,相关政策难以落实到每一位基层员工
B. 没有建立科学的内部信息传递机制,导致在内部信息传递过程中泄露了商业秘密
C. 信息系统运行维护和安全措施不到位,导致信息泄露
D. 企业自身系统开发比较薄弱,也没有委托专门从事信息系统开发的机构,导致系统开发不符合内部控制的要求

查看答案
该试题由用户137****82提供 查看答案人数:49024 如遇到问题请 联系客服
正确答案
该试题由用户137****82提供 查看答案人数:49025 如遇到问题请联系客服

相关试题

换一换
多选题
Z公司是一家大型科技有限公司。根据《企业内部控制应用指引第17号——内部信息传递》,下列选项中,属于该公司在内部信息传递时可能面临的主要风险有()
A.由于管理层级较多,内部信息传递不通畅,相关政策难以落实到每一位基层员工 B.没有建立科学的内部信息传递机制,导致在内部信息传递过程中泄露了商业秘密 C.信息系统运行维护和安全措施不到位,导致信息泄露 D.企业自身系统开发比较薄弱,也没有委托专门从事信息系统开发的机构,导致系统开发不符合内部控制的要求
答案
多选题
z公司是一家大型科技有限公司。根据《企业内部控制应用指引第17号—内部信息传递》,下列选项中,属于该公司在内部信息传递时可能面临的主要风险有( )
A.由于管理层级较多,内部信息传递不通畅,相关政策难以落实到每一位基层员工 B.没有建立科学的内部信息传递机制,导致在内部信息传递过程中泄露了商业秘密 C.信息系统运行维护和安全措施不到位,导致信息泄露 D.企业自身系统开发比较薄弱,也没有委托专门从事信息系统开发的机构,导致系统开发不符合内部控制的要求
答案
单选题
天诚科技有限公司是一家生产型企业,该企业内部设有职工食堂,则职工食堂的工作人员属于( )。
A.支持性人员 B.技术结构 C.作业核心 D.中间层
答案
单选题
甲公司是一家服装上市公司。根据《企业内部控制应用指引第3号——人力资源》,下列选项中,不属于该公司人力资源需要关注的风险是( )。
A.重要部门管理人员缺乏,导致甲公司的发展战略难以实现 B.甲公司收到离职员工发来的律师函 C.甲公司员工保密意识不强,导致公司的商业秘密流传至竞争对手公司 D.产品质量低劣,使甲公司形象受损
答案
单选题
安赢公司是一家大型企业,公司的管理层次很多,上下层之间在传递消息时容易有传错的现象,导致企业最终可能无法实施企业的战略。根据《企业内部控制应用指引第17号——内部信息传递》,安赢公司面临的运营风险属于()
A.内部报告系统缺失 B.内部报告系统功能不健全、内容不完整 C.内部信息传递不通畅、不及时 D.内部信息传递中泄露商业秘密
答案
单选题
M公司是一家旅游公司,由于公司奖惩制度不合理,员工缺乏动力,导致公司经营效率低下。根据《企业内部控制应用指引第3号——人力资源》,M公司面临的运营风险属于(  )。
A.人力资源开发机制不健全 B.人力资源激励约束制度不合理 C.人力资源退出机制不当 D.人力资源缺乏或过剩
答案
单选题
甲公司是一家上市公司,按照国家要求,一直注重企业内部控制体系的建设。该公司董事会研究决定,建设内部控制首先要抓好企业内部环境的建设。针对以上信息,请判断下列选项中,不属于内部环境因素的是()
A.权力和责任的分配 B.管理哲学和经营风格 C.调节和复核 D.组织结构
答案
多选题
根据《企业内部控制应用指引第5号——企业文化》,企业内部控制要求做法得当的有()
A.企业应当采取切实有效的措施,积极培育具有自身特色的企业文化 B.企业应当根据发展战略和实际情况,总结优良传统,挖掘文化底蕴,提炼核心价值,确定文化建设的目标和内容,形成企业文化规范 C.董事、监事、经理和其他高级管理人员应当在企业文化建设中发挥主导和垂范作用 D.业应当建立企业文化评估制度,明确评估的内容、程序和方法,落实评估责任制,避免企业文化建设流于形式
答案
多选题
嘉业公司是刚刚成立的一家公司。根据《企业内部控制应用指引第1号——组织架构》,下列选项中,与嘉业公司组织架构设计与运行中有关的风险有(  )。
A.治理结构形同虚设 B.缺乏科学决策、良性运行机制和执行力 C.内部机构设计不科学,权责分配不合理 D.可能导致机构重叠、职能交叉或缺失、推诿扯皮,运行效率低下
答案
多选题
某公司是一家服装加工企业,每年都需要采购大量原材料。依据《企业内部控制应用指引第 7 号 ——采购业务》,以下需关注的主要风险有( )。
A.采购计划安排不合理,造成库存短缺或积压 B.供应商选择不当,导致采购物资质次价高 C.验收不规范,导致采购物资、资金损失 D.存货积压,导致流动资金占用过量
答案
热门试题
《企业内部控制应用指引》是根据有关法律法规和《企业内部控制基本规范》制定的。 《企业内部控制应用指引》是根据有关法律法规和《企业内部控制基本规范》制定的。 A公司是一家外贸企业,与B公司是长期的合作伙伴,近期A公司要为B公司提供一项担保业务。依据《企业内部控制应用指引第12号——担保业务》,以下属于A公司需关注的风险有( )。 G电器公司是一家集研发、生产、销售、服务于一体的大型家电企业,主要产品包括家用、中央空调,冰箱等。根据《企业内部控制应用指引第8号——资产管理》,下列各项中,与G公司资产管理有关的风险有( )。 根据《企业内部控制应用指引》,发展战略内部控制的措施有() T公司是一家专门从事通信产品研发、生产及销售的国际化高科技通信公司。旗下子公司B与客户签订合同后,发现该客户无法履约被证明是一家无资质的皮包公司。根据《企业内部控制应用指引16号——合同管理》,T公司合同管理需关注的主要风险是( )。 迅捷公司正在委托外部服务公司检查企业的内部控制是否存在漏洞,根据《企业内部控制应用指 引第 14 号——财务报告》,下列选项中,与迅捷公司财务报告有关的风险是( )。 乙公司作为一家上市公司,按照财政部等有关部门联合颁布的《内部控制基本规范》和《应用指引》,建立并完善了企业内部控制系统。在该公司下列日常管理的控制活动中,属于授权审批控制活动的是()。 根据《企业内部控制应用指引》,全面预算面临的风险有() 根据《企业内部控制应用指引》,全面预算面临的风险有( )。 甲公司是一家非上市大型企业,为了提前实施《企业内部控制基本规范》,正在考虑设立审计委员会。下列各项关于甲公司设立审计委员会的具体方案内容中,正确的有( ) 甲公司是一家非上市大型企业,为了提前实施《企业内部控制基本规范》,正在考虑设立审计委员会。下列各项关于甲公司设立审计委员会的具体方案内容中,正确的有( )。 《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制评价指引》规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是公司()的责任。 目前我国企业内部控制规范的框架体系是由《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制评价指引》和《企业内部控制审计指引》成的() 智行公司成立于2010年,是一家研究开发智能手机的企业,自2011年开始实行全面预算管理。根据《企业内部控制应用指引第15号——全面预算》,该公司实行全面预算管理时面临的风险有( )。 汇智信息技术有限公司是一家高科技企业,公司拥有创新的产品和服务,并立志成为行业内的领军企业。但是由于行业内出现了很多新的竞争对手,使得竞争异常激烈。根据SWOT分析,汇智信息技术有限公司目前应该采取的战略是() 根据《企业内部控制应用指引》,企业下列行为与指引要求存在不符的是( )。 根据《企业内部控制应用指引》,企业下列行为与指引要求存在不符的是() 下列针对企业内部控制应用描述错误的是() 根据《企业内部控制应用指引第6号——资金活动》,下列选项中,与该公司资金活动有关的风险有(  )。
购买搜题卡 会员须知 | 联系客服
会员须知 | 联系客服
关注公众号,回复验证码
享30次免费查看答案
微信扫码关注 立即领取
恭喜获得奖励,快去免费查看答案吧~
去查看答案
全站题库适用,可用于E考试网网站及系列App

    只用于搜题看答案,不支持试卷、题库练习 ,下载APP还可体验拍照搜题和语音搜索

    支付方式

     

     

     
    首次登录享
    免费查看答案20
    微信扫码登录 账号登录 短信登录
    使用微信扫一扫登录
    登录成功
    首次登录已为您完成账号注册,
    可在【个人中心】修改密码或在登录时选择忘记密码
    账号登录默认密码:手机号后六位