多选题

下列各项审计程序中,属于对现金业务进行内部控制测试的有()

A. 观察现金收付是否按规定程序及权限办理
B. 询问现金支票有无专人保管
C. 观察出纳与会计职责是否严格分离
D. 询问现金是否定期盘点核对
E. 审查现金业务截止期是否正确

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多选题
下列各项审计程序中,属于对现金业务进行内部控制测试的有()
A.观察现金收付是否按规定程序及权限办理 B.询问现金支票有无专人保管 C.观察出纳与会计职责是否严格分离 D.询问现金是否定期盘点核对 E.审查现金业务截止期是否正确
答案
多选题
下列审计程序中,属于对货币资金业务内部控制测试的有()
A.审阅被审计单位货币资金相关制度规定 B.抽查银行存款余额调节表上编制人签章是否为出纳员以外的人员 C.检查货币资金收付凭证的管理情况 D.向与被审计单位有业务往来的银行进行函证 E.使用分析性复核方法(分析方法)检查货币资金总体合理性
答案
多选题
下列审计程序中,属于对货币资金业务内部控制测试的有()
A.审阅被审计单位货币资金相关制度规定 B.检查货币资金收付凭证的管理情况 C.使用分析程序检查货币资金总体合理性 D.抽查银行存款余额调节表上编制人签章是否为出纳员以外的人 E.向与被审计单位有业务往来的银行进行函证
答案
多选题
28 .下列各项审计程序中,属于对生产与存货业务循环内部控制测试的有:
A.实地观察仓库验收原材料的情况 B.抽查领料凭证上反映的手续是否齐备 C.总账和明细账核对 D.计算毛利率并分析本期与上期有无明显变化 E.抽查被审计单位若干月份盘点记录,检查盘点程序的合规性
答案
单选题
下列各项中,属于对薪酬业务循环进行内部控制测试的是()
A.检查职工福利费的提取比例是否合理 B.检查工资结算汇总表是否经过授权审批 C.检查工资费用账务处理的正确性 D.分析比较本年度各月份职工薪酬变动情况
答案
多选题
下列各项审计程序中,属于对生产与费用循环内部控制测试的有()
A.实地观察仓库验收原材料的情况 B.抽查领料凭证上反映的手续是否齐备 C.抽查被审计单位若干月份盘点记录,检查盘点程序的合规性 D.计算毛利率并分析本期与上期有无明显变化 E.编制存货跌价准备明细表,并与报表、总账和明细账核对
答案
多选题
下列各项中,属于对销售与收款业务循环进行内部控制测试的有:
A.了解发送货物与开票职责是否相互分离 B.选取部分客户寄发询证函 C.抽查账龄分析表,检查其是否定期编制 D.依据账龄分析表分析确定应收账款的可收回金额 E.验证坏账冲销是否经授权人批准
答案
多选题
(2012年)下列各项中,属于对销售与收款业务循环进行内部控制测试的有( )。
A.了解发送货物与开票职责是否相互分离 B.选取部分客户寄发询证函 C.抽查账龄分析表,检查其是否定期编制 D.依据账龄分析表分析确定应收账款的可收回金额 E.验证坏账冲销是否经授权人批准
答案
多选题
下列各项审计程序中,属于对生产与存货业务循环内部控制测评的有()
A.审查产品生产、成本管理制度执行情况 B.抽查领料凭证上反映的手续是否齐备 C.编制存货跌价准备明细表,并与报表、总账和明细账核对 D.实地观察仓库验收原材料的情况 E.抽查被审计单位若干月份盘点记录,核对存货明细账中是否及时进行了盘点结果核算
答案
多选题
下列各项审计程序中,属于对生产与存货业务循环内部控制测评的有()
A.实地观察仓库验收原材料的情况 B.抽查领料凭证上反映的手续是否齐备 C.编制存货跌价准备明细表,并与报表、总账和明细账核对 D.计算毛利率并分析本期与上期有无明显变化 E.抽查被审计单位若干月份盘点记录,检查盘点程序的合规性
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热门试题
下列各项审计程序中,属于对生产与存货业务循环内部控制测评的有( )。 下列审计程序中,属于对货币资金业务内部控制测评的有() 下列审计程序中,属于对货币资金业务内部控制测评的有() 下列各项中,属于控制测试所使用的审计程序的有( )。 审计人员对筹资与投资业务实施的下列审计程序中,属于内部控制测评程序的是() 下列各项中,属于内部审计程序的有() 审计人员对销售与收款循环进行内部控制测试的程序有() 下列选项中,不属于内部控制有效性测试的审计程序有(  )。 下列各项中,属于在实施控制测试时通常使用的审计程序的有( )。 下列各项中,属于采购业务内部控制测试程序的有() 下列各项中,属于投资业务内部控制测试程序的是(  )。 下列各项中,属于薪酬业务内部控制测试程序的是: 下列各项中,属于薪酬业务内部控制测试程序的有: 下列各项中,属于薪酬业务内部控制测试程序的有: 下列各项中,属于投资业务内部控制测试程序的是: 下列各项中,属于投资业务内部控制测试程序的是() 下列各项中,属于采购业务内部控制测试程序的有()   中国大学MOOC: 下列各项中,属于控制测试需要执行的审计程序的是( )。 下列各项中,不属于内部审计程序的有() 下列各项中,不属于内部审计程序的有:   
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