多选题

(2012年)下列各项中,属于对销售与收款业务循环进行内部控制测试的有( )。

A. 了解发送货物与开票职责是否相互分离
B. 选取部分客户寄发询证函
C. 抽查账龄分析表,检查其是否定期编制
D. 依据账龄分析表分析确定应收账款的可收回金额
E. 验证坏账冲销是否经授权人批准

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多选题
(2012年)下列各项中,属于对销售与收款业务循环进行内部控制测试的有( )。
A.了解发送货物与开票职责是否相互分离 B.选取部分客户寄发询证函 C.抽查账龄分析表,检查其是否定期编制 D.依据账龄分析表分析确定应收账款的可收回金额 E.验证坏账冲销是否经授权人批准
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多选题
下列各项中,属于对销售与收款业务循环进行内部控制测试的有:
A.了解发送货物与开票职责是否相互分离 B.选取部分客户寄发询证函 C.抽查账龄分析表,检查其是否定期编制 D.依据账龄分析表分析确定应收账款的可收回金额 E.验证坏账冲销是否经授权人批准
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多选题
下列各项中,属于销售与收款业务循环审计中应予以关注的环节有()
A.处理请购单 B.批准除销信用 C.验收商品和劳务 D.开具销售发票 E.审批坏账的核销
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多选题
下列各项中,属于销售与收款业务循环审计中应予以关注的环节有:
A.处理请购单 B.批准赊销信用 C.验收商品和劳务 D.开具销售发票 E.审批坏账的核销
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多选题
下列各项中,属于赊销方式下销售与收款业务流程的有()
A.处理请购单 B.批准赊销信用 C.验收商品和劳务 D.开具销售发票 E.审批坏账的冲销
答案
多选题
下列各项中,属于赊销方式下销售与收款业务流程的有()  
A.处理请购单 B.批准赊销信用 C.验收商品和劳务 D.开具销售发票 E.审批坏账的冲销
答案
多选题
下列各项中,属于销售与收款循环涉及的主要凭证有(  )。
A.请购单 B.发运凭证 C.验收及入库单 D.折扣与折让明细账
答案
多选题
审计人员对销售与收款循环进行内部控制测评的内容有:
A.发函询证应收账款 B.检查是否按期编制应收账款账龄分析表 C.实地观察不相容职务划分情况 D.审查销售发票是否经过授权批准 E.抽查验证营业收入账务处理的正确性
答案
多选题
审计人员对销售与收款循环进行内部控制测试的程序有()
A.审核坏账损失的账簿记录及相应的手续 B.审查企业收入确认和成本结转的正确性 C.实地观察不相容职务划分情况 D.审查有关凭证上内部核查的标记 E.抽取部分发票存根与发货记录相核对
答案
多选题
审计人员对销售与收款循环进行内部控制测试的内容有:
A.发函询证应收账款 B.B.检查是否按期编制应收账款账龄分析表 C.C.实地观察不相容职务划分情况 D.D.审查销售发票是否经过授权批准 E.E.抽查验证营业收入账务处理的正确性
答案
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审计人员对销售与收款循环进行内部控制测试的内容有()。 下列属于销售与收款业务循环风险的有() 下列各项内部控制措施中,属于销售与收款业务循环中实物控制的是: 下列各项中,属于销售与收款循环涉及的主要凭证的有() 下列各项中,属于销售与收款循环实物控制措施的有() (2012年)下列销售与收款业务循环所使用的文件中,仅在企业内部使用的是( )。 下列属于销售与收款业务循环业务流程的有() 下列各项中,属于赊销方式下销售与收款业务流程的有()。[2008年初级真题] 下列属于销售与收款循环中的业务活动的有( ) 下列不属于销售与收款循环中的业务活动是() 下列属于销售与收款业务循环审计中应予以关注的环节有() (2013年)审计人员运用如下审计方法对销售与收款循环内部控制执行的有效性进行了测试:①检查销售与收款循环中的凭证和记录;②观察销售与收款业务执行情况;③向有关人员询问销售与收款业务情况;④对营业收入的真实性进行 分析。“资料 2”所述的审计人员对销售与收款循环内部控制进行有效性测试时采用的方法中,正确的有( )。 下列各项测试程序中,不属于销售与收款循环内部控制测评的是()。 审计人员运用如下审计方法对销售与收款循环内部控制执行的有效性进行了测试:①检查销售与收款循环中的凭证和记录;②观察销售与收款业务执行情况;③向有关人员询问销售与收款业务情况;④对营业收入的真实性进行 分析。“资料 2”所述的审计人员对销售与收款循环内部控制进行有效性测试时采用的方法中,正确的有() 下列控制措施中,属于销售与收款业务循环实物控制措施的有: 下列控制措施中,属于销售与收款业务循环实物控制措施的有() 下列控制措施中,属于销售与收款业务循环实物控制措施的有() 下列控制措施中,属于销售与收款业务循环实物控制措施的有() 下列控制措施中,属于销售与收款业务循环实物控制措施的有: 下列各项中,属于对薪酬业务循环进行内制测试的是:
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