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审计人员对筹资与投资业务实施的下列审计程序中,属于内部控制测评程序的是()
单选题
审计人员对筹资与投资业务实施的下列审计程序中,属于内部控制测评程序的是()
A. 重新计算未分配利润
B. 检查对外投资是否经授权批准
C. 验证实物投入资产的所有权
D. 检查股票发行会计处理的正确性
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单选题
审计人员对筹资与投资业务实施的下列审计程序中,属于内部控制测评程序的是()
A.重新计算未分配利润 B.检查对外投资是否经授权批准 C.验证实物投入资产的所有权 D.检查股票发行会计处理的正确性
答案
单选题
审计人员实施的下列审计程序中,属于薪酬循环内部控制的是( )。
A.查阅企业员工名册,查明在册员工总数 B.观察考勤与工资结算职责是否分离 C.审查工资总额各组成项目的真实性 D.检查企业职工调动、录用、解聘等资料,查明员工增减变动情况
答案
多选题
(2012年)审计人员实施的下列审计程序中,属于内部控制测评的有()。
A.查阅关于物资采购、仓库保管、付款等方面的制度文件 B.取得或编制应付款项明细表,审查有无长期未付的债务 C.抽查部分付款凭单,检查其是否附有请购单、验收单、供应商发票等 D.将本期各主要应付款项账户与上年比较,分析其波动的原因
答案
单选题
下列属于国家审计程序中审计实施阶段工作内容的是:
A.检查重大违法行为 B.编制审计工作方案 C.编审审计报告 D.检查审计整改情况
答案
单选题
注册会计师实施的下列审计程序中属于与筹资活动不相关的控制测试程序的是()
A.索取借款的授权批准文件,检查批准的权限是否恰当、手续是否齐全 B.观察借款业务的职责分工,并将职责分工的有关情况记录于审计工作底稿中 C.检查被审计单位是否将其债券持有人明细资料与总账或外部机构核对 D.计算短期借款、长期借款在各个月份的平均余额,选取适用的利率匡算利息支出总额,并与账务费用等项目的相关记录核对
答案
单选题
审计人员为了证实对外投资的存在性与所有权,应实施的审计程序是:()
A.查阅关于对外投资决策的会议记录 B.查阅投资收益的入账凭证 C.查阅对外投资的实物证明,如股权登记证、债券或出资证明 D.查阅长期投资和短期投资明细账
答案
多选题
国家审计的审计程序中,属于审计实施阶段的工作有:
A.审计项目计划的编制 B.成立审计组,并组织审前学习和调查 C.编制审计工作方案 D.对内部控制进行符合性测试 E.对存货进行盘点
答案
多选题
国家审计的审计程序中,属于审计实施阶段的工作有()
A.编制年度审计项目计划 B.成立审计组,送达审计通知书 C.编制审计工作方案 D.进行调查了解 E.编制审计实施方案
答案
多选题
审计人员正在对A公司的货币资金项目实施审计,经过了解准备实施控制测评程序,下列审计程序中属于控制测评的有()
A.取得并检查银行存款余额调节表,并验算余额调节表中的数字是否正确 B.函证银行存款余额 C.抽取一定期间的银行存款余额表,查验企业是否按月编制 D.检查外币银行存款的折算方法是否符合有关规定 E.分析利息费用
答案
多选题
对存货期初余额实施审计程序时,除了通过本期实施的审计程序获取部分审计证据外,注册会计师还应选择下列()审计程序
A.监盘当前的存货数量并调节至期初存货数量 B.对期初存货项目的计价实施审计程序 C.对毛利和存货截止实施审计程序 D.向第三方函证当前存货余额
答案
热门试题
下列各项中,属于对存货期初余额实施的审计程序有( )。
下列各项中,为获取审计证据,所实施的审计程序与审计目标相关的有()。
下列各项中,获取审计证据所实施的审计程序与审计目标最相关的是( )。
下列各项中,为获取审计证据,所实施的审计程序与审计目标相关的有()
对被审计单位的违反法规行为实施进一步审计程序时,注册会计师除了实施下列()审计程序外,不需要实施其他审计程序。
下列针对内部审计人员的特定工作实施的审计程序中,错误的是( )。
下列各项中,属于对未回函项目实施的替代审计程序的有( )。
审计人员对银行存款进行审查时,应实施的审计程序有:
下列各项中,为获取审计证据所实施的审计程序与审计目标最相关的是()
下列各项中,为获取适当审计证据所实施的审计程序与审计目标相关的有( )。
下列审计程序中,注册会计师在所有审计业务中均应当实施的有()
下列审计程序中,注册会计师在所有审计业务中均应当实施的有()
安排营业成本审计程序时,审计人员可以根据具体情况增加或减少相应审计程序,并把对常规审计程序的修改记录在审计程序表中
下列各项审计程序中,属于保证金存款的审计程序的有()。
下列审计程序中,属于对货币资金业务内部控制测评的有()
下列审计程序中,属于对货币资金业务内部控制测评的有()
下列审计程序中,属于对货币资金业务内部控制测试的有()
下列审计程序中,属于对货币资金业务内部控制测试的有()
审计人员对与固定资产相关的内部控制进行测试时,应实施的审计程序有:
下列各项中,为获取适当审计证据所实施的审计程序与审计目标最相关的是()
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