多选题

下列审计程序中,注册会计师在所有审计业务中均应当实施的有()

A. 了解被审计单位的内部控制
B. 会计分录测试
C. 细节测试
D. 在总体复核阶段实施分析程序

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多选题
下列审计程序中,注册会计师在所有审计业务中均应当实施的有()
A.了解被审计单位的内部控制 B.在临近审计结束时,运用分析程序对财务报表进行总体复核 C.实施用作风险评估的分析程序 D.将财务报表与会计记录进行核对
答案
多选题
下列审计程序中,注册会计师在所有审计业务中均应当实施的有()
A.了解被审计单位的内部控制 B.会计分录测试 C.细节测试 D.在总体复核阶段实施分析程序
答案
多选题
(2019年)下列审计程序中,注册会计师在 所有审计业务 中 均应当实施 的有( )。
A.了解被审计单位的内部控制 B.在临近审计结束时,运用分析程序对财务报表进行总体复核 C.实施用作风险评估的分析程序 D.将财务报表中的信息与会计记录进行核对
答案
多选题
(2019年)下列审计程序中,注册会计师在所有审计业务中均应当实施的有( )。
A.了解被审计单位的内部控制 B.在临近审计结束时,运用分析程序对财务报表进行总体复核 C.实施用作风险评估的分析程序 D.将财务报表与会计记录进行核对
答案
多选题
(2019年真题)下列审计程序中,注册会计师在所有审计业务中均应当实施的有(  )。
A.了解被审计单位的内部控制 B.在临近审计结束时,运用分析程序对财务报表进行总体复核 C.实施用作风险评估的分析程序 D.将财务报表中的信息与会计记录进行核对
答案
多选题
对于首次承接审计业务,下列各项审计程序中,注册会计师应当实施的有( )。
A.阅读前任注册会计师出具的审计报告 B.在接受审计委托前与前任注册会计师沟通 C.阅读最近期间的财务报表 D.对期初银行存款余额实施函证程序
答案
多选题
下列审计程序中,注册会计师在所有审计项目中都应当实施的有()
A.测试日常会计核算过程中作出的会计分录以及编制财务报表过程中作出的其他调整是否适当 B.将财务报表与其所依据的会计记录进行核对或调节 C.对于超过被审计单位正常经营过程的重大交易,评价其商业理由是否表明被审计单位从事交易的目的是为了对财务信息作出虚假报告或掩盖侵占资产的行为 D.复核会计估计是否存在偏向,并评价产生这种偏向的环境是否表明存在由于舞弊导致的重大错报风险
答案
多选题
下列审计程序中,注册会计师在所有审计项目中都应当实施的有( )。
A.测试日常会计核算过程中作出的会计分录以及编制财务报表过程中作出的其他调整是否适当 B.将财务报表与其所依据的会计记录进行核对或调节 C.对于超过被审计单位正常经营过程的重大交易,评价其商业理由是否表明被审计单位从事交易的目的是为了对财务信息作出虚假报告或掩盖侵占资产的行为 D.复核会计估计是否存在偏向,并评价产生这种偏向的环境是否表明存在由于舞弊导致的重大错报风险
答案
单选题
在以下注册会计师所实施的审计程序中,属于专供注册会计师实施控制测试时采用的审计程序有( )
A.根据被审计单位当期专门借款计算其资本化金额,并与当期相应的在建工程或已结转的固定资产成本进行明细核对 B.将被审计单位审计年度的毛利率与去年同期比较 C.向被审计单位在审计年度发生过业务往来的银行发出询证函 D.实施重新执行程序
答案
单选题
在以下注册会计师所实施的审计程序中,属于专供注册会计师实施控制测试时采用的审计程序是( )。
A.根据被审计单位当期专门借款计算其资本化金额,并与当期相应的在建工程或已结转的固定资产成本进行明细核对 B.将被审计单位审计年度的毛利率与去年同期比较 C.向被审计单位在审计年度发生过业务往来的银行发出询证函 D.实施重新执行程序
答案
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注册会计师实施的下列审计程序中,( )是重新执行。 注册会计师实施的下列审计程序中,()是重新执行。 注册会计师实施审计程序,需要了解被审计单位所有的内部控制。 下列各项中,注册会计师在所有审计业务中均应当确定的有() 下列审计程序中,属于注册会计师实施风险评估程序的是( )。 注册会计师实施的下列审计程序中,通常不会涉及审计抽样的是(  )。 在存货盘点现场实施监盘时,注册会计师应当实施下列()审计程序。 在存货盘点现场实施监盘时,注册会计师应当实施下列审计程序( )。 注册会计师实施的下列审计程序中,能够证明固定资产存在认定的审计程序是 注册会计师实施的下列审计程序中,能够证明固定资产存在认定的审计程序是( )。 在实施下列审计程序时,注册会计师可以运用审计抽样的有( )。 注册会计师实施的下列审计程序中,通常会涉及审计抽样的是(  )。 在收入确认领域实施审计程序时,注册会计师需要重视并充分利用分析程序,以下程序中注册会计师可以实施的有( )。 注册会计师实施的下列审计程序中,属于重新执行的是(  )。 注册会计师实施的下列审计程序中,不正确的是() 为应对管理层凌驾于控制之上的风险,下列审计程序中,注册会计师应当在所有审计业务中实施的有()。 注册会计师在被审计单位盘点工作即将结束前,应当实施的审计程序有(  )。 对于被审计单位的不同销售方式,注册会计师应当实施的下列审计程序中,恰当的有( )。 注册会计师应当记录控制测试中审计抽样所实施的审计程序,记录的内容有() (2019年)下列各项中,注册会计师在所有审计业务中均应当确定的有( )
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