多选题

下列审计程序中,属于对货币资金业务内部控制测试的有()

A. 审阅被审计单位货币资金相关制度规定
B. 检查货币资金收付凭证的管理情况
C. 使用分析程序检查货币资金总体合理性
D. 抽查银行存款余额调节表上编制人签章是否为出纳员以外的人
E. 向与被审计单位有业务往来的银行进行函证

查看答案
该试题由用户507****76提供 查看答案人数:13826 如遇到问题请 联系客服
正确答案
该试题由用户507****76提供 查看答案人数:13827 如遇到问题请联系客服

相关试题

换一换
多选题
下列审计程序中,属于对货币资金业务内部控制测试的有()
A.审阅被审计单位货币资金相关制度规定 B.抽查银行存款余额调节表上编制人签章是否为出纳员以外的人员 C.检查货币资金收付凭证的管理情况 D.向与被审计单位有业务往来的银行进行函证 E.使用分析性复核方法(分析方法)检查货币资金总体合理性
答案
多选题
下列审计程序中,属于对货币资金业务内部控制测试的有()
A.审阅被审计单位货币资金相关制度规定 B.检查货币资金收付凭证的管理情况 C.使用分析程序检查货币资金总体合理性 D.抽查银行存款余额调节表上编制人签章是否为出纳员以外的人 E.向与被审计单位有业务往来的银行进行函证
答案
多选题
下列审计程序中,属于对货币资金业务内部控制测评的有()
A.审阅被审计单位货币资金相关制度规定 B.抽查银行存款余额调节表上编制人员签章是否为出纳员以外的人 C.检查货币资金收付凭证的管理情况 D.向与被审计单位有业务来往的银行进行函证 E.使用分析性复核方法检查货币资金总体合理性
答案
多选题
下列审计程序中,属于对货币资金业务内部控制测评的有()
A.审阅被审计单位货币资金相关制度规定 B.抽查银行存款余额调节表上编制人签章是否为出纳员以外的人员 C.检查货币资金收付凭证的管理情况 D.向与被审计单位有业务往来的银行进行函证 E.使用分析性复核方法(分析方法)检查货币资金总体合理性
答案
多选题
以下审计程序中,属于货币资金的控制测试程序的有()。
A.检查银行存款余额调节表中未达账项在资产负债表日后的进账情况 B.检查付款的授权批准手续是否符合规定 C.监盘库存现金 D.检查外币现金的折算方法是否符合有关规定
答案
多选题
以下审计程序中,属于货币资金的控制测试程序的有()
A.观察财务经理复核付款申请的过程,是否核对了付款申请的用途、金额及后附相关凭据,以及在核对无误后是否进行了签字确认 B.重新核对经审批及复核的付款申请及其相关凭据,并检查是否经签字确认 C.观察现金盘点程序是否按照盘点计划的指令和程序执行,是否编制了现金盘点表并根据内控要求经财务部相关人员签字复核 D.针对调节项目,检查是否经会计主管的签字复核
答案
多选题
以下审计程序中,属于货币资金的控制测试程序的有()。
A.检查付款的授权批准手续是否符合规定 B.检查银行存款余额调节表中未达账项在资产负债表日后的进账情况 C.检查现金交易中是否存在应通过银行办理转账支付的项目 D.监盘库存现金
答案
多选题
以下审计程序中,属于货币资金的控制测试程序的有(  )。
A.检查付款的授权批准手续是否符合规定 B.检查银行存款余额调节表中未达账项在资产负债表日后的进账情况 C.检查外币现金的折算方法是否符合有关规定 D.监盘库存现金
答案
多选题
以下审计程序中,属于货币资金的控制测试程序的有()
A.监盘库存现金 B.检查外币现金的折算方法是否符合有关规定 C.检查付款的授权批准手续是否符合规定 D.检查银行存款余额调节表中未达账项在资产负债表日后的进账情况
答案
多选题
下列审计程序中,属于对货币资金业务内部控制测评的有()。[2009年中级真题]
A.审阅被审计单位货币资金相关制度规定 B.抽查银行存款余额调节表上编制人签章是否为出纳员以外的人 C.检查货币资金收付凭证的管理情况 D.向与被审计单位有业务往来的银行进行函证 E.使用分析性复核方法检查货币资金总体合理性
答案
热门试题
下列各项中,属于货币资金业务内部控制测试程序的有( )。 下列各项中,属于货币资金业务内部控制测试程序的有( ) 下列针对货币资金实施的审计程序中,不属于控制测试的是(  )。 注册会计师拟对A公司的货币资金实施实质性程序。以下审计程序中,属于控制测试的有( )。 下列各项审计程序中,属于对现金业务进行内部控制测试的有() 以下审计程序中,属于货币资金的实质性程序的有() 以下审计程序中,属于货币资金的实质性程序的有(  )。 以下审计程序中,属于货币资金的实质性程序的有( )。 审计人员正在对A公司的货币资金项目实施审计,经过了解准备实施控制测评程序,下列审计程序中属于控制测评的有() 以下审计程序中,属于针对货币资金项目的实质性程序有() 以下各项中,不属于注册会计师了解货币资金内部控制的审计程序的是() F注册会计师拟对A公司的货币资金实施实质性测试程序。以下审计程序中,属于实质性测试程序的有( )。 F注册会计师拟对A公司的货币资金实施实质性测试程序。以下审计程序中,属于实质性测试程序的有( )。 以下各项中,不属于注册会计师了解货币资金内部控制的审计程序的是(  )。 28 .下列各项审计程序中,属于对生产与存货业务循环内部控制测试的有: 审计人员对被审计单位货币资金业务内部控制进行评价时,认为下列职责应分离的有: 下列选项中,不属于内部控制有效性测试的审计程序有(  )。 下列各项审计程序中,属于对生产与费用循环内部控制测试的有() 下列各项中,违反货币资金业务内部控制要求的有: 被审计单位货币资金内部控制中存在缺陷的有()。
购买搜题卡 会员须知 | 联系客服
会员须知 | 联系客服
关注公众号,回复验证码
享30次免费查看答案
微信扫码关注 立即领取
恭喜获得奖励,快去免费查看答案吧~
去查看答案
全站题库适用,可用于E考试网网站及系列App

    只用于搜题看答案,不支持试卷、题库练习 ,下载APP还可体验拍照搜题和语音搜索

    支付方式

     

     

     
    首次登录享
    免费查看答案20
    微信扫码登录 账号登录 短信登录
    使用微信扫一扫登录
    登录成功
    首次登录已为您完成账号注册,
    可在【个人中心】修改密码或在登录时选择忘记密码
    账号登录默认密码:手机号后六位