多选题

审计人员对被审计单位货币资金业务内部控制进行评价时,认为下列职责应分离的有:

A. 登记现金日记账与登记银行存款日记账
B. 登记银行存款日记账与核对银行对账单
C. 登记银行存款日记账与保管空白支票
D. 保管空白支票与保管财务印章E:登记现金日记账与登记现金总分类账

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多选题
审计人员对被审计单位货币资金业务内部控制进行评价时,认为下列职责应分离的有:
A.登记现金日记账与登记银行存款日记账 B.登记银行存款日记账与核对银行对账单 C.登记银行存款日记账与保管空白支票 D.保管空白支票与保管财务印章E:登记现金日记账与登记现金总分类账
答案
多选题
被审计单位货币资金内部控制中存在缺陷的有()。
A.经授权后办理资金业务 B.收付款业务与审核相互独立 C.由财务主管保管支票和印章 D.经部门主管批准后可以坐支 E.由独立人员进行稽核
答案
单选题
被审计单位货币资金控制措施容易导致内部控制失效的是()。
A.支票与印章由不同人员保管 B.报销单据填制与审核与分离 C.由出纳员以外人员进行银行存款余额调节 D.出纳员负责现金日记账和总账记录
答案
多选题
针对被审计单位以下与货币资金相关的内部控制,审计人员不应提出改进建议的有()
A.现金收入必须及时存入银行,不得直接用于公司的支出 B.指定负责成本核算的会计人员每月核对一次银行存款账户 C.定期盘点现金,编制银行存款余额调节表 D.根据公司的批准手续报销,会计部对报销单据加以审核,现金出纳员见到加盖核准印章的支出凭据后付款 E.出纳编制银行存款余额盘点表
答案
多选题
以下有关被审计单位办理货币资金支付业务内部控制的说法中恰当的有(  )。
A.企业有关部门或个人用款时,应当提前向审批人提交货币资金支付申请,注明款项的用途、金额、预算、支付方式等内容,并附有效经济合同或相关证明 B.审批人根据其职责、权限和相应程序对支付申请进行审批,审核付款业务的真实性、付款金额的准确性,以及申请人提交票据或者证明的合法性,严格监督资金支付 C.财务部门收到经审批人审批签字的相关凭证或证明后,应再次复核业务的真实性、金额的准确性,以及相关票据的齐备性,相关手续的合法性和完整性,并签字认可 D.出纳人员应当根据复核无误的支付申请,按规定办理货币资金支付手续,及时登记库存现金和银行存款日记账
答案
多选题
审计人员对被审计单位内部控制进行初步评价的内容主要包括(  )。
A.健全性评价 B.合理性评价 C.合法性评价 D.有效性评价 E.真实性评价
答案
单选题
下列有关被审计单位货币资金内部控制的表述中,错误的是( )。
A.财务专用章应由专人保管,个人名章必须由本人或其授权人员保管,严禁一人保管支付款项所需的全部印章 B.对于重要货币资金业务,应当实施集体决策和审批 C.负责定期核对银行账户的人员不能负责登记应收账款明细账 D.被审计单位应当按照规定程序办理货币资金支付业务:支付申请、支付审批、办理支付,最后进行支付复核
答案
单选题
下列有关被审计单位货币资金内部控制的表述中,错误的是()
A.财务专用章应由专人保管,个人名章必须由本人或其授权人员保管,严禁一人保管支付款项所需的全部印章 B.对于重要货币资金业务,应当实施集体决策和审批 C.负责定期核对银行账户的人员可以负责登记应收账款明细账 D.被审计单位应当按照规定程序办理货币资金支付业务:支付申请、支付审批、办理支付,最后进行支付复核
答案
多选题
下列审计程序中,属于对货币资金业务内部控制测评的有()
A.审阅被审计单位货币资金相关制度规定 B.抽查银行存款余额调节表上编制人员签章是否为出纳员以外的人 C.检查货币资金收付凭证的管理情况 D.向与被审计单位有业务来往的银行进行函证 E.使用分析性复核方法检查货币资金总体合理性
答案
多选题
下列审计程序中,属于对货币资金业务内部控制测评的有()
A.审阅被审计单位货币资金相关制度规定 B.抽查银行存款余额调节表上编制人签章是否为出纳员以外的人员 C.检查货币资金收付凭证的管理情况 D.向与被审计单位有业务往来的银行进行函证 E.使用分析性复核方法(分析方法)检查货币资金总体合理性
答案
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下列审计程序中,属于对货币资金业务内部控制测试的有() 下列审计程序中,属于对货币资金业务内部控制测试的有() 被审计单位下列与货币资金相关的内部控制中,存在缺陷的是(  )。 被审计单位下列与货币资金相关的内部控制中,存在缺陷的是(  )。 针对被审计单位以下与货币资金相关的内部控制,不恰当的有(  )。 被审计单位下列货币资金业务的内部控制中,与银行存款无直接关系的是()   下列被审计单位货币资金循环的职责分工中,易导致内部控制失效的是( ) 在了解被审计单位货币资金相关内部控制后,下列事项中的有() 被审计单位下列货币资金业务的内部控制制度中,与银行存款无直接关系的是( ) 针对被审计单位与货币资金相关的内部控制,下列说法中不恰当的有( )。 (2014年)被审计单位下列货币资金业务的内部控制制度中,与银行存款无直接关系的是() 审查"货币资金"项目,应提请被审计单位不能列入"货币资金"的项目有()。 审查"货币资金"项目,应提请被审计单位不能列入"货币资金"的项目有() 为验证货币资金付款业务相关内部控制的有效性审计人员可实施的程序有() 在实施货币资金审计的过程中,被审计单位存在哪些事项或情形,审计人员需要保持警觉() 下列各项货币资金中,注册会计师审计后应当提请被审计单位通过“其他货币资金”科目核算的有() 审计人员在进行审计时,首先要研究与评价被审计单位内部控制,这是现代审计的重要特征() 财务报表审计中,审计人员在对被审计单位的内部控制进行初步评价后,认为应当实施内部控制测试的情形是() 财务报表审计中,审计人员在对被审计单位的内部控制进行初步评价后,认为应当实施内部控制测试的情形是()   在企业内部审计工作中,审计人员依据对被审计单位内部控制的评价结果确定审计范围,主要包括()
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