单选题

被审计单位下列货币资金业务的内部控制制度中,与银行存款无直接关系的是( )

A. 每日清点现金,做到账实相符
B. 当日收入的现金及时送存银行
C. 对货币资金业务实施内部审计
D. 货币资金收支与记账岗位分离

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单选题
被审计单位下列货币资金业务的内部控制制度中,与银行存款无直接关系的是( )
A.每日清点现金,做到账实相符 B.当日收入的现金及时送存银行 C.对货币资金业务实施内部审计 D.货币资金收支与记账岗位分离
答案
单选题
(2014年)被审计单位下列货币资金业务的内部控制制度中,与银行存款无直接关系的是()
A.每日清点现金,做到账实相符 B.当日收入的现金及时送存银行 C.对货币资金业务实施内部审计 D.货币资金收支与记账岗位分离
答案
单选题
被审计单位下列货币资金业务的内部控制中,与银行存款无直接关系的是()  
A.每日清点现金,做到账实相符 B.当日收入的现金及时送存银行 C.对货币资金业务实施内部审计 D.货币资金收支与记账岗位分离
答案
单选题
被审计单位下列与货币资金相关的内部控制中,存在缺陷的是(  )。
A.大额支付须办理支票 B.登记现金日记账人员应与现金出纳职责分离 C.现金折扣需经过审批 D.出纳员每日盘点库存现金并与账面现金余额核对
答案
单选题
被审计单位下列与货币资金相关的内部控制中,存在缺陷的是(  )。
A.大额支付须办理支票 B.登记现金日记账人员可以同时编制报表 C.现金折扣需经过审批 D.出纳员每日盘点库存现金并与账面现金余额核对
答案
多选题
被审计单位货币资金内部控制中存在缺陷的有()。
A.经授权后办理资金业务 B.收付款业务与审核相互独立 C.由财务主管保管支票和印章 D.经部门主管批准后可以坐支 E.由独立人员进行稽核
答案
多选题
针对被审计单位与货币资金相关的内部控制,下列说法中不恰当的有( )。
A.企业取得的货币资金收入必须及时入账,严禁收款不入账 B.在办理费用报销的付款手续后,出纳人员应及时登记现金、银行存款日记账和相关费用明细账 C.对于重要货币资金支付业务,企业应当实行集体决策和审批,并建立责任追究制度 D.期末应当核对银行存款日记账余额和银行对账单余额,对余额核对相符的银行存款账户,无需编制银行存款余额调节表
答案
单选题
下列有关被审计单位货币资金内部控制的表述中,错误的是( )。
A.财务专用章应由专人保管,个人名章必须由本人或其授权人员保管,严禁一人保管支付款项所需的全部印章 B.对于重要货币资金业务,应当实施集体决策和审批 C.负责定期核对银行账户的人员不能负责登记应收账款明细账 D.被审计单位应当按照规定程序办理货币资金支付业务:支付申请、支付审批、办理支付,最后进行支付复核
答案
单选题
下列有关被审计单位货币资金内部控制的表述中,错误的是()
A.财务专用章应由专人保管,个人名章必须由本人或其授权人员保管,严禁一人保管支付款项所需的全部印章 B.对于重要货币资金业务,应当实施集体决策和审批 C.负责定期核对银行账户的人员可以负责登记应收账款明细账 D.被审计单位应当按照规定程序办理货币资金支付业务:支付申请、支付审批、办理支付,最后进行支付复核
答案
多选题
审计人员对被审计单位货币资金业务内部控制进行评价时,认为下列职责应分离的有:
A.登记现金日记账与登记银行存款日记账 B.登记银行存款日记账与核对银行对账单 C.登记银行存款日记账与保管空白支票 D.保管空白支票与保管财务印章E:登记现金日记账与登记现金总分类账
答案
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以下有关被审计单位办理货币资金支付业务内部控制的说法中恰当的有(  )。 下列被审计单位货币资金循环的职责分工中,易导致内部控制失效的是( ) 在了解被审计单位货币资金相关内部控制后,下列事项中的有() 被审计单位货币资金控制措施容易导致内部控制失效的是()。 针对被审计单位以下与货币资金相关的内部控制,不恰当的有(  )。 下列审计程序中,属于对货币资金业务内部控制测评的有() 下列审计程序中,属于对货币资金业务内部控制测试的有() 下列审计程序中,属于对货币资金业务内部控制测评的有() 下列审计程序中,属于对货币资金业务内部控制测试的有() 针对被审计单位以下与货币资金相关的内部控制,审计人员不应提出改进建议的有() 以下对货币资金业务内部控制制度的要求中,与银行存款无直接关系的是( )。 以下对货币资金业务内部控制制度的要求中,与银行存款无直接关系的是(  )。 以下对货币资金业务内部控制制度的要求中,与银行存款无直接关系的是()。 针对下列被审计单位与货币资金相关的内部控制,注册会计师应提出改进建议的是() 下列各项中,符合货币资金业务内部控制要求的是: 下列各项中,违反货币资金业务内部控制要求的有: 下列各项中,符合货币资金业务内部控制要求的是() 下列各项货币资金中,注册会计师审计后应当提请被审计单位通过“其他货币资金”科目核算的有() 下列各项中,属于货币资金业务内部控制测试程序的有( )。 下列各项中,属于货币资金业务内部控制测试程序的有( )
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