多选题

下列各项审计程序中,属于对生产与费用循环内部控制测试的有()

A. 实地观察仓库验收原材料的情况
B. 抽查领料凭证上反映的手续是否齐备
C. 抽查被审计单位若干月份盘点记录,检查盘点程序的合规性
D. 计算毛利率并分析本期与上期有无明显变化
E. 编制存货跌价准备明细表,并与报表、总账和明细账核对

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多选题
下列各项审计程序中,属于对生产与费用循环内部控制测试的有()
A.实地观察仓库验收原材料的情况 B.抽查领料凭证上反映的手续是否齐备 C.抽查被审计单位若干月份盘点记录,检查盘点程序的合规性 D.计算毛利率并分析本期与上期有无明显变化 E.编制存货跌价准备明细表,并与报表、总账和明细账核对
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多选题
28 .下列各项审计程序中,属于对生产与存货业务循环内部控制测试的有:
A.实地观察仓库验收原材料的情况 B.抽查领料凭证上反映的手续是否齐备 C.总账和明细账核对 D.计算毛利率并分析本期与上期有无明显变化 E.抽查被审计单位若干月份盘点记录,检查盘点程序的合规性
答案
多选题
下列各项审计程序中,属于对生产与存货业务循环内部控制测评的有()
A.审查产品生产、成本管理制度执行情况 B.抽查领料凭证上反映的手续是否齐备 C.编制存货跌价准备明细表,并与报表、总账和明细账核对 D.实地观察仓库验收原材料的情况 E.抽查被审计单位若干月份盘点记录,核对存货明细账中是否及时进行了盘点结果核算
答案
多选题
下列各项审计程序中,属于对生产与存货业务循环内部控制测评的有()
A.实地观察仓库验收原材料的情况 B.抽查领料凭证上反映的手续是否齐备 C.编制存货跌价准备明细表,并与报表、总账和明细账核对 D.计算毛利率并分析本期与上期有无明显变化 E.抽查被审计单位若干月份盘点记录,检查盘点程序的合规性
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多选题
下列各项审计程序中,属于对生产与存货业务循环内部控制测评的有( )。
A.审查产品生产.成本管理制度执行情况 B.抽查领料凭证上反映的手续是否齐备 C.编制存货跌价准备明细表,并与报表.总账和明细账核对 D.实地观察仓库验收原材料的情况 E.抽查被审计单位若干月份盘点记录,审查盘点结果与账面是否一致
答案
多选题
下列各项中,属于对生产与存货业务循环内部控制测试的有:
A.观察存货保管与盘点职责是否分离 B.追踪原材料入库业务各项控制的执行情况 C.计算存货周转率并与上年进行比较 D.抽取存货盘点记录,检查盘点范围、组织方式等 E.对存货实施监盘
答案
多选题
下列各项中,属于对生产与存货业务循环内部控制测试的有()。
A.观察存货保管与盘点职责是否分离 B.追踪原材料入库业务各项控制的执行情况 C.计算存货周转率并与上年进行比较 D.存货盘点记录,检查盘点范围、组织方式等 E.抽查产品成本计算单,审查成本项目计算的正确性
答案
多选题
下列各项中,属于对生产与存货业务循环内部控制测试的有<br/>()
A.观察存货保管与盘点职责是否分离 B.追踪原材料入库业务各项控制的执行情况 C.计算存货周转率并与上年进行比较 D.存货盘点记录,检查盘点范围、组织方式等 E.抽查产品成本计算单,审查成本项目计算的正确性
答案
多选题
下例各项中,属于对生产与存货业务循环内部控制测试的有()
A.观察存货保管与盘点职责是否分离 B.追踪原材料入库业务各项控制的执行情况 C.计算存货周转率并与上年进行比较 D.抽取存货盘点记录,检查盘点范围,组织方式等 E.对存货实施等
答案
多选题
下列各项审计程序中,属于对现金业务进行内部控制测试的有()
A.观察现金收付是否按规定程序及权限办理 B.询问现金支票有无专人保管 C.观察出纳与会计职责是否严格分离 D.询问现金是否定期盘点核对 E.审查现金业务截止期是否正确
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审计人员实施的下列审计程序中,属于薪酬循环内部控制的是(  )。 下列各项中,属于控制测试所使用的审计程序的有( )。 下例各项中,属于对生产与存货业务循环内部控制测试的有()。[2011年初级真题] 下列审计程序中,属于对货币资金业务内部控制测试的有() 下列审计程序中,属于对货币资金业务内部控制测试的有() 下列各项中,属于内部审计程序的有() 下列选项中,不属于内部控制有效性测试的审计程序有(  )。 下例各项中,属于对生产与存货业务循环内部控制测评的是() 下列各项中,属于在实施控制测试时通常使用的审计程序的有( )。 中国大学MOOC: 下列各项中,属于控制测试需要执行的审计程序的是( )。 下列各项中,不属于内部审计程序的有() 下列各项中,不属于内部审计程序的有:    下列程序中,属于对被审计单位生产与存货循环内部控制测评的有() 下列各项中,属于销售截止测试的审计程序的有(   ) 。 实施控制测试与了解内部测试所采用的审计程序大体相同,主要区别在于了解内部控制所采用的审计程序中通常不包括重新执行() 以下审计程序中,属于控制测试程序的有() 实施控制测试与了解内部控制所采用的审计程序大体相同,主要区别在于了解内部控制所采用的审计程序中通常不包括重新执行。( ) 实施控制测试与了解内部控制所采用的审计程序大体相同,主要区别在于了解内部控制所采用的审计程序中通常不包括重新执行。() 下列审计程序中属于银行存款控制测试的是()。 下列审计程序中属于银行存款控制测试的是( )。
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