多选题

28 .下列各项审计程序中,属于对生产与存货业务循环内部控制测试的有:

A. 实地观察仓库验收原材料的情况
B. 抽查领料凭证上反映的手续是否齐备
C. 总账和明细账核对
D. 计算毛利率并分析本期与上期有无明显变化
E. 抽查被审计单位若干月份盘点记录,检查盘点程序的合规性

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多选题
28 .下列各项审计程序中,属于对生产与存货业务循环内部控制测试的有:
A.实地观察仓库验收原材料的情况 B.抽查领料凭证上反映的手续是否齐备 C.总账和明细账核对 D.计算毛利率并分析本期与上期有无明显变化 E.抽查被审计单位若干月份盘点记录,检查盘点程序的合规性
答案
多选题
下列各项审计程序中,属于对生产与存货业务循环内部控制测评的有()
A.审查产品生产、成本管理制度执行情况 B.抽查领料凭证上反映的手续是否齐备 C.编制存货跌价准备明细表,并与报表、总账和明细账核对 D.实地观察仓库验收原材料的情况 E.抽查被审计单位若干月份盘点记录,核对存货明细账中是否及时进行了盘点结果核算
答案
多选题
下列各项审计程序中,属于对生产与存货业务循环内部控制测评的有()
A.实地观察仓库验收原材料的情况 B.抽查领料凭证上反映的手续是否齐备 C.编制存货跌价准备明细表,并与报表、总账和明细账核对 D.计算毛利率并分析本期与上期有无明显变化 E.抽查被审计单位若干月份盘点记录,检查盘点程序的合规性
答案
多选题
下列各项审计程序中,属于对生产与存货业务循环内部控制测评的有( )。
A.审查产品生产.成本管理制度执行情况 B.抽查领料凭证上反映的手续是否齐备 C.编制存货跌价准备明细表,并与报表.总账和明细账核对 D.实地观察仓库验收原材料的情况 E.抽查被审计单位若干月份盘点记录,审查盘点结果与账面是否一致
答案
多选题
下列各项审计程序中,属于对生产与费用循环内部控制测试的有()
A.实地观察仓库验收原材料的情况 B.抽查领料凭证上反映的手续是否齐备 C.抽查被审计单位若干月份盘点记录,检查盘点程序的合规性 D.计算毛利率并分析本期与上期有无明显变化 E.编制存货跌价准备明细表,并与报表、总账和明细账核对
答案
多选题
下列各项中,属于对生产与存货业务循环内部控制测试的有:
A.观察存货保管与盘点职责是否分离 B.追踪原材料入库业务各项控制的执行情况 C.计算存货周转率并与上年进行比较 D.抽取存货盘点记录,检查盘点范围、组织方式等 E.对存货实施监盘
答案
多选题
下列各项中,属于对生产与存货业务循环内部控制测试的有()。
A.观察存货保管与盘点职责是否分离 B.追踪原材料入库业务各项控制的执行情况 C.计算存货周转率并与上年进行比较 D.存货盘点记录,检查盘点范围、组织方式等 E.抽查产品成本计算单,审查成本项目计算的正确性
答案
多选题
下列各项中,属于对生产与存货业务循环内部控制测试的有<br/>()
A.观察存货保管与盘点职责是否分离 B.追踪原材料入库业务各项控制的执行情况 C.计算存货周转率并与上年进行比较 D.存货盘点记录,检查盘点范围、组织方式等 E.抽查产品成本计算单,审查成本项目计算的正确性
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单选题
下例各项中,属于对生产与存货业务循环内部控制测评的是()
A.观察存货保管与盘点职责是否分离 B.计算存货周转率并与上年进行比较 C.验证固定资产的新增手续 D.对存货实施计价测试
答案
多选题
下例各项中,属于对生产与存货业务循环内部控制测试的有()
A.观察存货保管与盘点职责是否分离 B.追踪原材料入库业务各项控制的执行情况 C.计算存货周转率并与上年进行比较 D.抽取存货盘点记录,检查盘点范围,组织方式等 E.对存货实施等
答案
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下例各项中,属于对生产与存货业务循环内部控制测试的有()。[2011年初级真题] 下列程序中,属于对被审计单位生产与存货循环内部控制测评的有() 下列各项中,属于内部审计程序的有() 下列各项中,属于生产与存货循环业务流程内部控制中存在缺陷的是( )。 下列各项审计程序中,属于对现金业务进行内部控制测试的有() 下列各项中,不属于内部审计程序的有:    下列各项中,不属于内部审计程序的有() 审计人员实施的下列审计程序中,属于薪酬循环内部控制的是(  )。 下列各项中,属于对存货期初余额实施的审计程序有( )。 下列各项中,审计人员可以据以判断生产与存货循环内部控制风险较高的有: 下列各项中,审计人员可以据以判断生产与存货循环内部控制风险较高的有() 下列各项中,审计人员可以据以判断生产与存货循环内部控制风险较高的有()。 审计人员对筹资与投资业务实施的下列审计程序中,属于内部控制测评程序的是() 下列各项内部控制中,属于生产与存货循环中的内部控制的有: 下列各项审计程序中,属于保证金存款的审计程序的有()。 针对了解被审计单位生产和存货循环的业务活动和相关内部控制,注册会计师通常实施的审计程序包括() 针对了解被审计单位生产和存货循环的业务活动和相关内部控制,注册会计师通常实施的审计程序不包括(  )。 下列各项审计程序中,与存货记录的完整性认定相关的是( )。 下列各项中,符合生产与存货循环内部控制要求的有()   下列审计程序中,属于对货币资金业务内部控制测评的有()
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