多选题

以下审计程序中,属于控制测试程序的有()

A. 检查付款的授权批准手续是否符合规定
B. 计算银行存款累计余额应收利息收入,分析比较被审计单位银行存款应收利息收入与实际利息收入的差异
C. 抽取一定期间银行存款余额调节表,查验是否按月正确编制并经复核
D. 检查甲公司外币银行存款折算方法是否符合规定

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多选题
以下审计程序中,属于控制测试程序的有()
A.检查付款的授权批准手续是否符合规定 B.计算银行存款累计余额应收利息收入,分析比较被审计单位银行存款应收利息收入与实际利息收入的差异 C.抽取一定期间银行存款余额调节表,查验是否按月正确编制并经复核 D.检查甲公司外币银行存款折算方法是否符合规定
答案
多选题
以下审计程序中,属于货币资金的控制测试程序的有()。
A.检查银行存款余额调节表中未达账项在资产负债表日后的进账情况 B.检查付款的授权批准手续是否符合规定 C.监盘库存现金 D.检查外币现金的折算方法是否符合有关规定
答案
多选题
以下审计程序中,属于货币资金的控制测试程序的有()
A.观察财务经理复核付款申请的过程,是否核对了付款申请的用途、金额及后附相关凭据,以及在核对无误后是否进行了签字确认 B.重新核对经审批及复核的付款申请及其相关凭据,并检查是否经签字确认 C.观察现金盘点程序是否按照盘点计划的指令和程序执行,是否编制了现金盘点表并根据内控要求经财务部相关人员签字复核 D.针对调节项目,检查是否经会计主管的签字复核
答案
多选题
以下审计程序中,属于货币资金的控制测试程序的有()。
A.检查付款的授权批准手续是否符合规定 B.检查银行存款余额调节表中未达账项在资产负债表日后的进账情况 C.检查现金交易中是否存在应通过银行办理转账支付的项目 D.监盘库存现金
答案
多选题
以下审计程序中,属于货币资金的控制测试程序的有(  )。
A.检查付款的授权批准手续是否符合规定 B.检查银行存款余额调节表中未达账项在资产负债表日后的进账情况 C.检查外币现金的折算方法是否符合有关规定 D.监盘库存现金
答案
多选题
以下审计程序中,属于货币资金的控制测试程序的有()
A.监盘库存现金 B.检查外币现金的折算方法是否符合有关规定 C.检查付款的授权批准手续是否符合规定 D.检查银行存款余额调节表中未达账项在资产负债表日后的进账情况
答案
单选题
以下审计程序中,不属于控制测试程序的是(  )。
A.检查付款的授权批准手续是否符合规定 B.计算银行存款累计余额应收利息收入,分析比较被审计单位银行存款应收利息收入与实际利息收入的差异 C.抽取一定期间银行存款余额调节表,查验是否按月正确编制并经复核 D.检查被审计单位外币银行存款折算方法是否符合规定
答案
多选题
以下属于控制测试采用的审计程序的有()
A.从检查内部控制手册到实际操作的过程获取该项控制运行的效果的证据 B.向被审计单位适当员工询问 C.重新执行某项控制 D.现场观察所选取测试样本的控制运行情况
答案
多选题
以下审计程序中,既可用以了解内部控制、又可用以控制测试的程序有( )。
A.重新计算 B.检查 C.重新执行 D.询问
答案
多选题
下列属于控制测试常用的审计程序的有()
A.穿行测试 B.重新计算 C.询问 D.观察和检查 E.重新执行
答案
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下列各项中,属于控制测试所使用的审计程序的有( )。 在以下注册会计师所实施的审计程序中,属于专供注册会计师实施控制测试时采用的审计程序有( ) 以下审计程序中,可以运用在控制测试和细节测试实质性程序中的是(  )。 下列审计程序中,属于对货币资金业务内部控制测试的有() 下列审计程序中,属于对货币资金业务内部控制测试的有() 以下审计程序中,属于风险评估程序的有() 以下审计程序中,属于风险评估程序的有()。 以下审计程序中,属于风险评估程序的有()。 下列审计程序中属于银行存款控制测试的是()。 下列审计程序中属于银行存款控制测试的是( )。 下列选项中,不属于内部控制有效性测试的审计程序有(  )。 下列各项审计程序中,属于对现金业务进行内部控制测试的有() 下列各项中,属于在实施控制测试时通常使用的审计程序的有( )。 下列各项审计程序中,属于对生产与费用循环内部控制测试的有() 以下审计程序中,属于实质性程序的有() 下列审计程序中,不适用于控制测试程序的是()。 以下审计程序中,属于注册会计师李明针对应付债券执行的控制测试的有() 注册会计师拟对A公司的货币资金实施实质性程序。以下审计程序中,属于控制测试的有( )。 测试控制有效性的审计程序类型有( ) 在以下注册会计师所实施的审计程序中,属于专供注册会计师实施控制测试时采用的审计程序是( )。
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