单选题

以下审计程序中,不属于控制测试程序的是(  )。

A. 检查付款的授权批准手续是否符合规定
B. 计算银行存款累计余额应收利息收入,分析比较被审计单位银行存款应收利息收入与实际利息收入的差异
C. 抽取一定期间银行存款余额调节表,查验是否按月正确编制并经复核
D. 检查被审计单位外币银行存款折算方法是否符合规定

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单选题
以下审计程序中,不属于控制测试程序的是(  )。
A.检查付款的授权批准手续是否符合规定 B.计算银行存款累计余额应收利息收入,分析比较被审计单位银行存款应收利息收入与实际利息收入的差异 C.抽取一定期间银行存款余额调节表,查验是否按月正确编制并经复核 D.检查被审计单位外币银行存款折算方法是否符合规定
答案
多选题
以下审计程序中,属于控制测试程序的有()
A.检查付款的授权批准手续是否符合规定 B.计算银行存款累计余额应收利息收入,分析比较被审计单位银行存款应收利息收入与实际利息收入的差异 C.抽取一定期间银行存款余额调节表,查验是否按月正确编制并经复核 D.检查甲公司外币银行存款折算方法是否符合规定
答案
单选题
以下审计程序中,不属于分析程序的是( )。
A.计算应付账款与存货的比率,与以前年度相关比率对比分析 B.分析样本误差后,根据抽样发现的误差推断审计对象总体误差 C.将购入的存货数量与耗用或销售的存货数量进行比较 D.计算本期重要产品的毛利率,分析比较本期与上期同类产品毛利率变化情况
答案
单选题
以下审计程序中,不属于分析程序的是()。
A.根据增值税申报表估算全年主营业务收入 B.分析样本误差后,根据抽样发现的误差推断审计对象总体误差 C.将购入的存货数量与耗用或销售的存货数量进行比较 D.将关联方交易与非关联方交易的价格
答案
主观题
以下审计程序中,不属于分析程序的是:
答案
单选题
以下审计程序中,不属于分析程序的是( )。
A.根据增值税申报表估算全年主营业务收入 B.分析样本误差后,根据抽样发现的误差推断审计对象总体误差 C.将购入的存货数量与耗用或销售的存货数量进行比较 D.将关联方交易与非关联方交易的价格.毛利率进行对比,判断关联方交易的总体合理性
答案
单选题
下列针对货币资金实施的审计程序中,不属于控制测试的是(  )。
A.检查是否存在定期盘点记录 B.检查出纳与会计职责是否严格分离 C.检查付款的授权审批程序 D.分析日常库存现金余额的合理性
答案
多选题
下列选项中,不属于内部控制有效性测试的审计程序有(  )。
A.观察被审计单位有关业务活动的场所、设施 B.检查其是否存在控制措施线索 C.向有关人员询问某些业务执行情况 D.追踪一笔或者多笔交易的处理过程 E.选择若干笔业务独立地重新操作一遍
答案
多选题
以下审计程序中,属于货币资金的控制测试程序的有()。
A.检查银行存款余额调节表中未达账项在资产负债表日后的进账情况 B.检查付款的授权批准手续是否符合规定 C.监盘库存现金 D.检查外币现金的折算方法是否符合有关规定
答案
多选题
以下审计程序中,属于货币资金的控制测试程序的有()
A.观察财务经理复核付款申请的过程,是否核对了付款申请的用途、金额及后附相关凭据,以及在核对无误后是否进行了签字确认 B.重新核对经审批及复核的付款申请及其相关凭据,并检查是否经签字确认 C.观察现金盘点程序是否按照盘点计划的指令和程序执行,是否编制了现金盘点表并根据内控要求经财务部相关人员签字复核 D.针对调节项目,检查是否经会计主管的签字复核
答案
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以下审计程序中,属于货币资金的控制测试程序的有()。 以下审计程序中,属于货币资金的控制测试程序的有(  )。 以下审计程序中,属于货币资金的控制测试程序的有() 以下审计程序中,不属于分析性复核的是( )。 下列审计程序中,不属于风险评估程序的是( )。 下列审计程序中,不属于注册会计师对固定资产实施控制测试的是() 以下审计程序中,可以运用在控制测试和细节测试实质性程序中的是(  )。 下列审计程序中不属于应收账款分析程序的是( )。 以下属于控制测试采用的审计程序的有() 不属于绩效审计程序的是() 下列审计程序中属于银行存款控制测试的是()。 下列审计程序中属于银行存款控制测试的是( )。 下列审计程序中,不属于关联方审计中风险评估程序的是( )。 名华慕课: 以下审计程序中,不属于分析性复核的是( )。 下列审计程序中,不适用于控制测试程序的是()。 以下审计程序中,既可用以了解内部控制、又可用以控制测试的程序有( )。 下列各项中,不属于内部审计程序的有() 下列各项中,不属于内部审计程序的有:    下列审计程序中不用于控制测试的是() 在以下注册会计师所实施的审计程序中,属于专供注册会计师实施控制测试时采用的审计程序是( )。
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