多选题

被审计单位货币资金内部控制中存在缺陷的有()。

A. 经授权后办理资金业务
B. 收付款业务与审核相互独立
C. 由财务主管保管支票和印章
D. 经部门主管批准后可以坐支
E. 由独立人员进行稽核

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多选题
被审计单位货币资金内部控制中存在缺陷的有()。
A.经授权后办理资金业务 B.收付款业务与审核相互独立 C.由财务主管保管支票和印章 D.经部门主管批准后可以坐支 E.由独立人员进行稽核
答案
单选题
被审计单位下列与货币资金相关的内部控制中,存在缺陷的是(  )。
A.大额支付须办理支票 B.登记现金日记账人员应与现金出纳职责分离 C.现金折扣需经过审批 D.出纳员每日盘点库存现金并与账面现金余额核对
答案
单选题
被审计单位下列与货币资金相关的内部控制中,存在缺陷的是(  )。
A.大额支付须办理支票 B.登记现金日记账人员可以同时编制报表 C.现金折扣需经过审批 D.出纳员每日盘点库存现金并与账面现金余额核对
答案
多选题
在了解被审计单位货币资金相关内部控制后,下列事项中的有()
A.出纳员负责被审计单位现金收付、银行存款结算及货币资金的日记账核算等职责 B.被审计单位总经理的直系亲属担任本单位财务负责人 C.被审计单位财务负责人的直系亲属担任本公司出纳员 D.被审计单位指定专人集中保管单位负责人、财务负责人的个人名章和财务专用章
答案
多选题
针对被审计单位与货币资金相关的内部控制,下列说法中不恰当的有( )。
A.企业取得的货币资金收入必须及时入账,严禁收款不入账 B.在办理费用报销的付款手续后,出纳人员应及时登记现金、银行存款日记账和相关费用明细账 C.对于重要货币资金支付业务,企业应当实行集体决策和审批,并建立责任追究制度 D.期末应当核对银行存款日记账余额和银行对账单余额,对余额核对相符的银行存款账户,无需编制银行存款余额调节表
答案
单选题
下列有关被审计单位货币资金内部控制的表述中,错误的是( )。
A.财务专用章应由专人保管,个人名章必须由本人或其授权人员保管,严禁一人保管支付款项所需的全部印章 B.对于重要货币资金业务,应当实施集体决策和审批 C.负责定期核对银行账户的人员不能负责登记应收账款明细账 D.被审计单位应当按照规定程序办理货币资金支付业务:支付申请、支付审批、办理支付,最后进行支付复核
答案
单选题
下列有关被审计单位货币资金内部控制的表述中,错误的是()
A.财务专用章应由专人保管,个人名章必须由本人或其授权人员保管,严禁一人保管支付款项所需的全部印章 B.对于重要货币资金业务,应当实施集体决策和审批 C.负责定期核对银行账户的人员可以负责登记应收账款明细账 D.被审计单位应当按照规定程序办理货币资金支付业务:支付申请、支付审批、办理支付,最后进行支付复核
答案
单选题
被审计单位货币资金控制措施容易导致内部控制失效的是()。
A.支票与印章由不同人员保管 B.报销单据填制与审核与分离 C.由出纳员以外人员进行银行存款余额调节 D.出纳员负责现金日记账和总账记录
答案
多选题
针对被审计单位以下与货币资金相关的内部控制,不恰当的有(  )。
A.企业取得的货币资金收入必须及时入账,严禁收款不入账 B.在办理费用报销的付款手续后,出纳人员应及时登记现金、银行存款日记账和相关费用明细账 C.对于重要货币资金收支业务,企业应当实行集体决策审批,并建立责任追究制度 D.期末应当核对银行存款日记账余额和银行对账单余额,对余额核对相符的银行存款账户,无需编制银行存款余额调节表
答案
多选题
以下有关被审计单位办理货币资金支付业务内部控制的说法中恰当的有(  )。
A.企业有关部门或个人用款时,应当提前向审批人提交货币资金支付申请,注明款项的用途、金额、预算、支付方式等内容,并附有效经济合同或相关证明 B.审批人根据其职责、权限和相应程序对支付申请进行审批,审核付款业务的真实性、付款金额的准确性,以及申请人提交票据或者证明的合法性,严格监督资金支付 C.财务部门收到经审批人审批签字的相关凭证或证明后,应再次复核业务的真实性、金额的准确性,以及相关票据的齐备性,相关手续的合法性和完整性,并签字认可 D.出纳人员应当根据复核无误的支付申请,按规定办理货币资金支付手续,及时登记库存现金和银行存款日记账
答案
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审计人员对被审计单位货币资金业务内部控制进行评价时,认为下列职责应分离的有: 下列被审计单位货币资金循环的职责分工中,易导致内部控制失效的是( ) 针对被审计单位以下与货币资金相关的内部控制,审计人员不应提出改进建议的有() 审查"货币资金"项目,应提请被审计单位不能列入"货币资金"的项目有()。 审查"货币资金"项目,应提请被审计单位不能列入"货币资金"的项目有() 下列各项货币资金内部控制中,存在缺陷的是(  )。 下列各项货币资金中,注册会计师审计后应当提请被审计单位通过“其他货币资金”科目核算的有() 下列有关货币资金内部控制制度中,不存在缺陷的有()。 被审计单位下列货币资金业务的内部控制中,与银行存款无直接关系的是()   下列审计程序中,属于对货币资金业务内部控制测评的有() 下列审计程序中,属于对货币资金业务内部控制测试的有() 下列审计程序中,属于对货币资金业务内部控制测评的有() 下列审计程序中,属于对货币资金业务内部控制测试的有() 被审计单位下列货币资金业务的内部控制制度中,与银行存款无直接关系的是( ) 以下情形中,可能表明货币资金内部控制不存在缺陷的有() 货币资金内部控制的以下关键环节中,没有缺陷的有()。 针对被审计单位以下与货币资金相关的内部控制,注册会计师应提出改进建议的有(  )。 下列有关货币资金内部控制的设置中,不存在重大缺陷的有()。 货币资金内部控制环境是对企业货币资金内部控制的建立和实施有重大影响的因素的统称。货币资金内部控制环境中的决定性因素是()。 货币资金的内部控制有
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