多选题

在了解被审计单位货币资金相关内部控制后,下列事项中的有()

A. 出纳员负责被审计单位现金收付、银行存款结算及货币资金的日记账核算等职责
B. 被审计单位总经理的直系亲属担任本单位财务负责人
C. 被审计单位财务负责人的直系亲属担任本公司出纳员
D. 被审计单位指定专人集中保管单位负责人、财务负责人的个人名章和财务专用章

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多选题
在了解被审计单位货币资金相关内部控制后,下列事项中的有()
A.出纳员负责被审计单位现金收付、银行存款结算及货币资金的日记账核算等职责 B.被审计单位总经理的直系亲属担任本单位财务负责人 C.被审计单位财务负责人的直系亲属担任本公司出纳员 D.被审计单位指定专人集中保管单位负责人、财务负责人的个人名章和财务专用章
答案
单选题
被审计单位下列与货币资金相关的内部控制中,存在缺陷的是(  )。
A.大额支付须办理支票 B.登记现金日记账人员可以同时编制报表 C.现金折扣需经过审批 D.出纳员每日盘点库存现金并与账面现金余额核对
答案
单选题
被审计单位下列与货币资金相关的内部控制中,存在缺陷的是(  )。
A.大额支付须办理支票 B.登记现金日记账人员应与现金出纳职责分离 C.现金折扣需经过审批 D.出纳员每日盘点库存现金并与账面现金余额核对
答案
多选题
在了解X公司货币资金相关内部控制后识别到内部控制,下列事项中不符合内部控制规范的有()
A.X公司总经理的直系亲属担任本单位财务负责人 B.X公司财务负责人的直系亲属担任本公司出纳员 C.X公司指定专人集中保管单位负责人、财务负责人的个人名章和财务专用章 D.出纳员负责本公司现金收付、银行结算及货币资金的日记账核算等职责
答案
多选题
针对被审计单位与货币资金相关的内部控制,下列说法中不恰当的有( )。
A.企业取得的货币资金收入必须及时入账,严禁收款不入账 B.在办理费用报销的付款手续后,出纳人员应及时登记现金、银行存款日记账和相关费用明细账 C.对于重要货币资金支付业务,企业应当实行集体决策和审批,并建立责任追究制度 D.期末应当核对银行存款日记账余额和银行对账单余额,对余额核对相符的银行存款账户,无需编制银行存款余额调节表
答案
多选题
属于货币资金相关内部控制要求的有( )。
A.建立严格的审核制度 B.收到的现金要及时解缴银行 C.出纳员主管现金、银行单据的收付与印章保管 D.限制接近货币资金 E.全部收支及时、正确入账
答案
多选题
针对被审计单位以下与货币资金相关的内部控制,不恰当的有(  )。
A.企业取得的货币资金收入必须及时入账,严禁收款不入账 B.在办理费用报销的付款手续后,出纳人员应及时登记现金、银行存款日记账和相关费用明细账 C.对于重要货币资金收支业务,企业应当实行集体决策审批,并建立责任追究制度 D.期末应当核对银行存款日记账余额和银行对账单余额,对余额核对相符的银行存款账户,无需编制银行存款余额调节表
答案
多选题
A注册会计师负责审计甲公司2012年财务报表。在了解甲公司货币资金相关内部控制后,下列事项中不符合内部控制规范的有(  )。
A.甲公司总经理的直系亲属担任本单位财务负责人 B.甲公司财务负责人的直系亲属担任本公司出纳员 C.甲公司指定专人集中保管单位负责人、财务负责人的个人名章和财务专用章 D.出纳员负责本公司现金收付、银行结算及货币资金的日记账核算等职责
答案
多选题
A注册会计师负责审计甲公司2019年财务报表。在了解甲公司货币资金相关内部控制后,下列事项中不符合内部控制规范的有(  )。
A.甲公司总经理的直系亲属担任本单位财务负责人 B.甲公司财务负责人的直系亲属担任本公司出纳员 C.甲公司指定专人集中保管单位负责人、财务负责人的个人名章和财务专用章 D.出纳员负责本公司现金收付、银行结算及货币资金的日记账核算等职责
答案
单选题
王华注册会计师负责审计大秦公司2017年财务报表。在了解大秦公司货币资金相关内部控制后,下列事项中不违背内部控制规范的是()
A.大秦公司总经理的直系亲属担任本单位财务负责人 B.大秦公司财务负责人的直系亲属担任本公司出纳员 C.大秦公司指定专人集中保管单位负责人、财务负责人的个人名章和财务专用章 D.出纳员负责本公司现金收付、银行结算及货币资金的日记账核算等职责
答案
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针对被审计单位以下与货币资金相关的内部控制,审计人员不应提出改进建议的有() 下列各项中,关于企业货币资金相关内部控制的表述不正确的是() 下列各项中,可以用于了解与货币资金相关的内部控制的有( )。 针对下列被审计单位与货币资金相关的内部控制,注册会计师应提出改进建议的是() 了解X公司货币资金相关内部控制后识别到内部控制的某些缺陷,以下事项中,A注册会计师需要针对X公司内部控制缺陷提出改进建议的是() 针对被审计单位以下与货币资金相关的内部控制,注册会计师应提出改进建议的有(  )。 被审计单位货币资金内部控制中存在缺陷的有()。 下列有关被审计单位货币资金内部控制的表述中,错误的是( )。 下列有关被审计单位货币资金内部控制的表述中,错误的是() 下列各项中,与货币资金相关的内部控制应当采取的措施有() 下列各项中,与货币资金相关的内部控制应当采取的措施有: 下列各项中,与货币资金相关的内部控制应当采取的措施不包括() A注册会计师负责审计甲公司2019年财务报表。了解甲公司货币资金相关内部控制后识别到内部控制的某些缺陷,以下事项中,A注册会计师需要针对甲公司内部控制缺陷提出改进建议的是(  )。 A注册会计师负责审计甲公司2012年财务报表。了解甲公司货币资金相关内部控制后识别到内部控制的某些缺陷,以下事项中,A注册会计师需要针对甲公司内部控制缺陷提出改进建议的是(  )。 针对A公司与货币资金相关的下列内部控制做法,审计师应提出改进建议的有()。 下列被审计单位货币资金循环的职责分工中,易导致内部控制失效的是( ) 下列各项中,与货币资金相关的实物控制包括() 被审计单位货币资金控制措施容易导致内部控制失效的是()。 货币资金是企业日常经营活动的起点和终点,其增减变动与被审计单位的日常经营活动密切相关。较多舞弊案件都与被审计单位的货币资金相关。在实施货币资金审计的过程中,需要引起注册会计师保持警觉的有()。 为验证货币资金付款业务相关内部控制的有效性审计人员可实施的程序有()
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