多选题

下列各项中,与货币资金相关的内部控制应当采取的措施有()

A. 严格职责分工
B. 控制坐支规模
C. 严格授权批准
D. 定期核对检查
E. 严格财产实物控制

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换一换
多选题
下列各项中,与货币资金相关的内部控制应当采取的措施有:
A.定期核对检查 B.严格职责分工 C.控制坐支规模 D.严格财产实物控制 E.严格授权批准
答案
多选题
下列各项中,与货币资金相关的内部控制应当采取的措施有()
A.严格职责分工 B.控制坐支规模 C.严格授权批准 D.定期核对检查 E.严格财产实物控制
答案
单选题
下列各项中,与货币资金相关的内部控制应当采取的措施不包括()
A.定期核对检查 B.严格职责分工 C.控制坐支规模 D.严格财产实物控制
答案
多选题
属于货币资金相关内部控制要求的有( )。
A.建立严格的审核制度 B.收到的现金要及时解缴银行 C.出纳员主管现金、银行单据的收付与印章保管 D.限制接近货币资金 E.全部收支及时、正确入账
答案
单选题
下列各项中,关于企业货币资金相关内部控制的表述不正确的是()
A.对于货币资金业务相关岗位及人员的设置情况,重点检查是否存在有关负责人签字或盖章 B.对于支付款项印章的保管情况,重点检查是否存在办理付款业务所需的全部印章交由一人保管的现象 C.对于货币资金授权批准制度的执行情况,重点检查货币资金支出的授权批准手续是否健全,是否存在越权审批行为 D.对于票据的保管情况,重点检查票据的购买、领用、保管手续是否健全,票据保管是否存在漏洞
答案
多选题
下列各项中,可以用于了解与货币资金相关的内部控制的有( )。
A.询问参与货币资金业务活动的人员 B.观察被审计单位的出纳人员如何进行现金盘点 C.检查相关文件和报告 D.追踪货币资金业务在财务报告信息系统中的处理过程
答案
多选题
在了解被审计单位货币资金相关内部控制后,下列事项中的有()
A.出纳员负责被审计单位现金收付、银行存款结算及货币资金的日记账核算等职责 B.被审计单位总经理的直系亲属担任本单位财务负责人 C.被审计单位财务负责人的直系亲属担任本公司出纳员 D.被审计单位指定专人集中保管单位负责人、财务负责人的个人名章和财务专用章
答案
多选题
下列各项中,与货币资金相关的实物控制包括()
A.出纳员主管现金和银行单据的收付与保管,要限制其他人的接近。 B.在企业内部,现金的收取和支付要尽可能集中办理,收到的现金要及时解缴银行,防止坐支现金 C.作废的法定票据,应当按照规定予以保存,不得随意处置或销毁 D.财务专用章应由专人保管,个人名章必须由本人或其授权人保管 E.定期盘点现金,做到账实相符
答案
多选题
在了解X公司货币资金相关内部控制后识别到内部控制,下列事项中不符合内部控制规范的有()
A.X公司总经理的直系亲属担任本单位财务负责人 B.X公司财务负责人的直系亲属担任本公司出纳员 C.X公司指定专人集中保管单位负责人、财务负责人的个人名章和财务专用章 D.出纳员负责本公司现金收付、银行结算及货币资金的日记账核算等职责
答案
多选题
针对被审计单位与货币资金相关的内部控制,下列说法中不恰当的有( )。
A.企业取得的货币资金收入必须及时入账,严禁收款不入账 B.在办理费用报销的付款手续后,出纳人员应及时登记现金、银行存款日记账和相关费用明细账 C.对于重要货币资金支付业务,企业应当实行集体决策和审批,并建立责任追究制度 D.期末应当核对银行存款日记账余额和银行对账单余额,对余额核对相符的银行存款账户,无需编制银行存款余额调节表
答案
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被审计单位下列与货币资金相关的内部控制中,存在缺陷的是(  )。 被审计单位下列与货币资金相关的内部控制中,存在缺陷的是(  )。 下列各项中,与货币资相关金的内部控制应当采取的措施有() 针对被审计单位以下与货币资金相关的内部控制,不恰当的有(  )。 下列与货币资金相关的业务活动中,恰当的有( )。 下列关于货币资金的相关内部控制中,不符合通常应当遵循的原则的是() 针对A公司与货币资金相关的下列内部控制做法,审计师应提出改进建议的有()。 下列各项中,符合货币资金内部控制要求的有() 下列各项属于货币资金内部控制的有 A注册会计师负责审计甲公司2019年财务报表。在了解甲公司货币资金相关内部控制后,下列事项中不符合内部控制规范的有(  )。 A注册会计师负责审计甲公司2012年财务报表。在了解甲公司货币资金相关内部控制后,下列事项中不符合内部控制规范的有(  )。 下列各项中,违背有关货币资金内部控制要求的有()。 下列各项中,违反货币资金业务内部控制要求的有: 下列与货币资金内部控制相关的说法中,不正确的有(  )。 下列与货币资金内部控制相关的说法中,不正确的有(  ) 针对甲公司下列与货币资金相关的内部控制中,注册会计师无须提出改进建议的是()。 针对甲公司下列与货币资金相关的内部控制中,注册会计师无须提出改进建议的是( )。 针对被审计单位以下与货币资金相关的内部控制,审计人员不应提出改进建议的有() 针对A公司以下与货币资金相关的内部控制,注册会计师应提出改进建议的有( )。 下列各项中,属于货币资金业务内部控制测试程序的有( )。
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