多选题

下列与货币资金内部控制相关的说法中,不正确的有(  )

A. 对于审批人超越授权范围审批的货币资金业务,经办人员可以先办理,然后向审批人的上级授权部门报告
B. 出纳人员应当根据复核无误的支付申请,按规定办理货币资金支付手续,及时登记库存现金和银行存款日记账
C. 企业应当定期和不定期地进行现金盘点,确保现金账面余额与实际库存相符
D. 出纳人员支付货币资金后,复核人员应立即进行复核

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主观题
下列与货币资金内部控制相关的说法中,不正确的有(  )。
答案
多选题
下列与货币资金内部控制相关的说法中,不正确的有(  )
A.对于审批人超越授权范围审批的货币资金业务,经办人员可以先办理,然后向审批人的上级授权部门报告 B.出纳人员应当根据复核无误的支付申请,按规定办理货币资金支付手续,及时登记库存现金和银行存款日记账 C.企业应当定期和不定期地进行现金盘点,确保现金账面余额与实际库存相符 D.出纳人员支付货币资金后,复核人员应立即进行复核
答案
单选题
下列有关货币资金内部控制的相关说法中,正确的是()
A.在清查小组盘点现金时,出纳人员可以不在场 B.财产清查时,应本着先认定质量,后清查数量、核对账簿记录的原则进行 C.企业可根据“银行存款余额调节表”调整账簿 D.库存现金清查先采用实地盘点的方法确定库存现金的实存数,然后再与库存现金日记账的账面余额相核对,确定账存数与实存数是否相符
答案
单选题
下列关于货币资金业务内部控制的说法中,不正确的有()
A.对于审批人超越授权范围审批的货币资金业务,经办人有权拒绝办理,并及时向审批人的上级授权部门报告 B.出纳员应及时按顺序登记现金与银行存款日记账,做到日清月结 C.出纳要定期核对日记账和总账,保证账账一致 D.主管会计编制银行存款余额调节表及调节未达款项
答案
单选题
下列各项中,关于企业货币资金相关内部控制的表述不正确的是()
A.对于货币资金业务相关岗位及人员的设置情况,重点检查是否存在有关负责人签字或盖章 B.对于支付款项印章的保管情况,重点检查是否存在办理付款业务所需的全部印章交由一人保管的现象 C.对于货币资金授权批准制度的执行情况,重点检查货币资金支出的授权批准手续是否健全,是否存在越权审批行为 D.对于票据的保管情况,重点检查票据的购买、领用、保管手续是否健全,票据保管是否存在漏洞
答案
多选题
以下与货币资金审计相关的说法中,不正确的有()
A.指定专人按月调节银行存款余额,是一项必要的控制 B.评估由舞弊导致的重大错报风险时,应当重点关注货币资金项目 C.除了兼任会计档案的保管外,现金出纳员不能登记债权、债务账目 D.出纳人员支付货币资金后,复核人员应立即进行复核
答案
单选题
下列关于一个良好的货币资金内部控制的说法中,不正确的是()。
A.货币资金收支与记账的岗位分离 B.货币资金收支要有合理 C.全部收支及时准确入账,并且支出要有核准手续 D.规定每年末盘点现金一次,编制银行存款余额调节表
答案
单选题
下列进行货币资金内部控制测评的程序中,不正确的是()
A.抽查收款凭证时要验证当日收到的支票、汇款单的款项是否及时解缴银行 B.抽查付款凭证时要验证各付款业务是否经过适当的审批、授权和审核 C.抽查一定期间现金、银行存款日记账和总账核对时,检查其每月金额的一致性,对不一致的情况有无调整与说明 D.抽查定期编制银行存货余额调节表,至少抽查一个月的银行存款收支记录
答案
多选题
下列关于货币资金内部控制的说法中,正确的有(  )。
A.货币资金收支与记账的岗位分离 B.货币资金收支要有合理、合法的凭据 C.全部收支及时准确入账,并且支出要有核准手续 D.规定每年末盘点现金一次,编制银行存款余额调节表
答案
多选题
针对被审计单位与货币资金相关的内部控制,下列说法中不恰当的有( )。
A.企业取得的货币资金收入必须及时入账,严禁收款不入账 B.在办理费用报销的付款手续后,出纳人员应及时登记现金、银行存款日记账和相关费用明细账 C.对于重要货币资金支付业务,企业应当实行集体决策和审批,并建立责任追究制度 D.期末应当核对银行存款日记账余额和银行对账单余额,对余额核对相符的银行存款账户,无需编制银行存款余额调节表
答案
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下列关于货币资金审计的说法中不正确的有( )。 下列关于货币资金审计的说法中,不正确的有() 下列各项中,与货币资金相关的内部控制应当采取的措施有: 下列各项中,与货币资金相关的内部控制应当采取的措施有() 下列关于货币资金审计目标的说法中,不正确的是: 下列有关货币资金内部控制的说法,正确的有(  )。 被审计单位下列与货币资金相关的内部控制中,存在缺陷的是(  )。 下列各项中,与货币资金相关的内部控制应当采取的措施不包括() 被审计单位下列与货币资金相关的内部控制中,存在缺陷的是(  )。 下列各项中,可以用于了解与货币资金相关的内部控制的有( )。 下列关于货币资金业务内部控制的说法中正确的有() 下列各项中,与货币资金相关的实物控制包括() 在货币资金内部控制中,关于印章保管的说法中正确的是() 下列有关内部控制定量评价中,货币资金内部控制评估的说法错误的是()。 下列关于内部审计师的相关说法,不正确的是( )。 货币资金内部控制环境是对企业货币资金内部控制的建立和实施有重大影响的因素的统称。货币资金内部控制环境中的决定性因素是()。 属于货币资金相关内部控制要求的有( )。 下列货币资金内部控制中,设计不恰当的是()。 下列各项中,符合货币资金内部控制要求的有() 下列各项货币资金内部控制中,存在缺陷的是(  )。
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