多选题

下列与货币资金相关的业务活动中,恰当的有( )。

A. 出纳员每日对库存现金自行盘点,编制现金报表
B. 每月末,出纳员对现金进行盘点,编制库存现金盘点表,将盘点金额与现金日记账余额进行核对
C. 会计主管复核库存现金盘点表,如果盘点金额与现金日记账余额存在差异,需查明原因并报财务经理批准后进行财务处理
D. 会计主管不定期检查现金日报表

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多选题
下列与货币资金相关的业务活动中,恰当的有( )。
A.出纳员每日对库存现金自行盘点,编制现金报表 B.每月末,出纳员对现金进行盘点,编制库存现金盘点表,将盘点金额与现金日记账余额进行核对 C.会计主管复核库存现金盘点表,如果盘点金额与现金日记账余额存在差异,需查明原因并报财务经理批准后进行财务处理 D.会计主管不定期检查现金日报表
答案
多选题
针对被审计单位与货币资金相关的内部控制,下列说法中不恰当的有( )。
A.企业取得的货币资金收入必须及时入账,严禁收款不入账 B.在办理费用报销的付款手续后,出纳人员应及时登记现金、银行存款日记账和相关费用明细账 C.对于重要货币资金支付业务,企业应当实行集体决策和审批,并建立责任追究制度 D.期末应当核对银行存款日记账余额和银行对账单余额,对余额核对相符的银行存款账户,无需编制银行存款余额调节表
答案
多选题
下列各项中,与货币资金相关的实物控制包括()
A.出纳员主管现金和银行单据的收付与保管,要限制其他人的接近。 B.在企业内部,现金的收取和支付要尽可能集中办理,收到的现金要及时解缴银行,防止坐支现金 C.作废的法定票据,应当按照规定予以保存,不得随意处置或销毁 D.财务专用章应由专人保管,个人名章必须由本人或其授权人保管 E.定期盘点现金,做到账实相符
答案
多选题
针对被审计单位以下与货币资金相关的内部控制,不恰当的有(  )。
A.企业取得的货币资金收入必须及时入账,严禁收款不入账 B.在办理费用报销的付款手续后,出纳人员应及时登记现金、银行存款日记账和相关费用明细账 C.对于重要货币资金收支业务,企业应当实行集体决策审批,并建立责任追究制度 D.期末应当核对银行存款日记账余额和银行对账单余额,对余额核对相符的银行存款账户,无需编制银行存款余额调节表
答案
多选题
下列各项中,与货币资金相关的内部控制应当采取的措施有:
A.定期核对检查 B.严格职责分工 C.控制坐支规模 D.严格财产实物控制 E.严格授权批准
答案
多选题
下列各项中,与货币资金相关的内部控制应当采取的措施有()
A.严格职责分工 B.控制坐支规模 C.严格授权批准 D.定期核对检查 E.严格财产实物控制
答案
多选题
下列各项中,可以用于了解与货币资金相关的内部控制的有( )。
A.询问参与货币资金业务活动的人员 B.观察被审计单位的出纳人员如何进行现金盘点 C.检查相关文件和报告 D.追踪货币资金业务在财务报告信息系统中的处理过程
答案
单选题
下列各项中,与货币资金相关的内部控制应当采取的措施不包括()
A.定期核对检查 B.严格职责分工 C.控制坐支规模 D.严格财产实物控制
答案
单选题
被审计单位下列与货币资金相关的内部控制中,存在缺陷的是(  )。
A.大额支付须办理支票 B.登记现金日记账人员应与现金出纳职责分离 C.现金折扣需经过审批 D.出纳员每日盘点库存现金并与账面现金余额核对
答案
单选题
被审计单位下列与货币资金相关的内部控制中,存在缺陷的是(  )。
A.大额支付须办理支票 B.登记现金日记账人员可以同时编制报表 C.现金折扣需经过审批 D.出纳员每日盘点库存现金并与账面现金余额核对
答案
热门试题
属于货币资金相关内部控制要求的有( )。 在了解被审计单位货币资金相关内部控制后,下列事项中的有() 货币资金是企业日常经营活动的起点和终点,其增减变动与被审计单位的日常经营活动密切相关。较多舞弊案件都与被审计单位的货币资金相关。在实施货币资金审计的过程中,需要引起注册会计师保持警觉的有()。 针对A公司与货币资金相关的下列内部控制做法,审计师应提出改进建议的有()。 下列各项中,关于企业货币资金相关内部控制的表述不正确的是() 下列关于货币资金业务的相关描述中,错误的是() 针对甲公司下列与货币资金相关的内部控制中,注册会计师无须提出改进建议的是()。 针对甲公司下列与货币资金相关的内部控制中,注册会计师无须提出改进建议的是( )。 针对被审计单位以下与货币资金相关的内部控制,审计人员不应提出改进建议的有() 针对A公司以下与货币资金相关的内部控制,注册会计师应提出改进建议的有( )。 下列与货币资金内部控制相关的说法中,不正确的有(  )。 下列与货币资金内部控制相关的说法中,不正确的有(  ) 针对A公司以下与货币资金相关的内部控制,F注册会计师应提出改进建议的有( )。 针对A公司以下与货币资金相关的内部控制,F注册会计师应提出改进建议的有()。 针对A公司下列与货币资金相关的内部控制,注册会计师提出的改进建议错误的是(  )。 针对被审计单位以下与货币资金相关的内部控制,注册会计师应提出改进建议的有(  )。 针对博远公司以下与货币资金相关的内部控制,注册会计师无需提出改进建议的有() 针对丁公司下列与货币资金相关的内部控制,D注册会计师应提出改进建议的是( )。 针对下列被审计单位与货币资金相关的内部控制,注册会计师应提出改进建议的是() 针对丁公司下列与货币资金相关的内部控制,D注册会计师应提出改进建议的是()
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