单选题

下列各项中,属于投资业务内部控制测试程序的是()

A. 编制长期股权投资明细表,并与财务报表、账簿记录相核对
B. 审查财务报表附注中是否充分披露与技资业务相关的信息
C. 向管理层核实交易性金融资产的持有目的
D. 抽取投资项目文件记录,审查立项环节的手续是否完备

查看答案
该试题由用户780****76提供 查看答案人数:45793 如遇到问题请 联系客服
正确答案
该试题由用户780****76提供 查看答案人数:45794 如遇到问题请联系客服

相关试题

换一换
单选题
下列各项中,属于投资业务内部控制测试程序的是(  )。
A.测试利润计划的编制与执行 B.审查财务报表附注中是否充分披露与投资业务相关的信息 C.向管理层核实交易性金融资产的持有目的 D.抽取投资项目文件记录,审查立项环节的手续是否完备
答案
单选题
下列各项中,属于投资业务内部控制测试程序的是:
A.编制长期股权投资明细表,并与财务报表、账簿记录相核对 B.审查财务报表附注中是否充分披露与投资业务相关的信息 C.向管理层核实交易性金融资产的持有目的 D.抽取投资项目文件记录,审查立项环节的手续是否完备
答案
单选题
下列各项中,属于投资业务内部控制测试程序的是()
A.编制长期股权投资明细表,并与财务报表、账簿记录相核对 B.审查财务报表附注中是否充分披露与技资业务相关的信息 C.向管理层核实交易性金融资产的持有目的 D.抽取投资项目文件记录,审查立项环节的手续是否完备
答案
单选题
下列各项中,属于薪酬业务内部控制测试程序的是:
A.审查职工住房公积金的计提是否正确 B.审查人工费用的计算是否正确 C.审查产量和工时的记录与审核是否相互独立 D.审查职工薪酬在财务报表中的反映是否完整正确
答案
多选题
下列各项中,属于采购业务内部控制测试程序的有()
A.观察采购与验收职责是否分离 B.核对请购单和订购单是否一致 C.检查采购合同是否经授权人员批准 D.核对采购合同上确定的价格、付款日期与财务部门核准的支付条件是否一致 E.对应付账款期末余额进行分析性复核
答案
多选题
下列各项中,属于薪酬业务内部控制测试程序的有:
A.审阅与薪酬业务有关的规章制度 B.审查薪酬费用的账务处理是否正确 C.检查工资汇总表是否经过授权审批 D.抽查考勤单有无工资发生部门主管签字 E.检查各项津贴、补贴的发放范围和标准是否合规
答案
多选题
下列各项中,属于薪酬业务内部控制测试程序的有:
A.审阅与薪酬业务有关的规章制度 B.审查薪酬费用的账务处理是否正确 C.检查工资汇总表是否经过授权审批 D.抽查考勤单有无工资发生部门主管签字 E.抽查工资分配转账凭证是否连续编号,是否经财会部门主管审核
答案
多选题
下列各项中,属于采购业务内部控制测试程序的有()  
A.观察采购与验收职责是否分离 B.核对请购单和订购单是否一致 C.检查采购合同是否经授权人员批准 D.核对采购合同上确定的价格、付款与财务部门核准的支付条件是否一致 E.对应付账款期末余额进行分析性复核
答案
多选题
下列各项中,属于货币资金业务内部控制测试程序的有( )。
A.抽查日记账记录,审查相应的会计凭证上是否有会计人员的审核签章 B.检查银行存款余额调节表的编制是否及时正确 C.观察支票与印章的保管是否分离 D.抽查现金日记账记录,检查业务核算是否正确 E.监督盘点库存现金
答案
多选题
下列各项中,属于货币资金业务内部控制测试程序的有( )
A.抽取付款凭证审查有无审批签字 B.检查银行存款余额调节表的编制是否及时正确 C.观察支票与印章的保管是否分离 D.分析每个月银行存款变动趋势是否存在异常 E.监督盘点库存现金
答案
热门试题
下列各项中,属于采购与付款业务内部控制测试程序的有() 下列各项中,属于采购与付款业务内部控制测试程序的有: 下列各项中,不属于采购与付款业务内部控制测试程序的是: (2012年)下列各项中,属于采购与付款业务内部控制测试程序的有()。 下列各项审计程序中,属于对现金业务进行内部控制测试的有() 下列各项,属于债务筹资内部控制测试程序的是: 下列各项,属于债务筹资内部控制测试程序的是: 28 .下列各项审计程序中,属于对生产与存货业务循环内部控制测试的有: 下列各项中,属于库存现金的内部控制测试程序的有()。 下列各项中,不属于银行存款的内部控制测试程序的是()。 下列各项中,属于对薪酬业务循环进行内部控制测试的是() 下列各项中,属于库存现金的内部控制测试程序的有()。  下列各项测试程序中,不属于销售与收款循环内部控制测评的是()。 下列各项中,属于对生产与存货业务循环内部控制测试的有: 下列各项审计程序中,属于对生产与费用循环内部控制测试的有() 下列各项中,属于对生产与存货业务循环内部控制测试的有()。 下列审计程序中,属于对货币资金业务内部控制测试的有() 下列审计程序中,属于对货币资金业务内部控制测试的有() 下列各项中,属于固定资产业务内部控制测评程序的有( )。 下列各项中,属于固定资产业务内部控制测评程序的有()  
购买搜题卡 会员须知 | 联系客服
会员须知 | 联系客服
关注公众号,回复验证码
享30次免费查看答案
微信扫码关注 立即领取
恭喜获得奖励,快去免费查看答案吧~
去查看答案
全站题库适用,可用于E考试网网站及系列App

    只用于搜题看答案,不支持试卷、题库练习 ,下载APP还可体验拍照搜题和语音搜索

    支付方式

     

     

     
    首次登录享
    免费查看答案20
    微信扫码登录 账号登录 短信登录
    使用微信扫一扫登录
    登录成功
    首次登录已为您完成账号注册,
    可在【个人中心】修改密码或在登录时选择忘记密码
    账号登录默认密码:手机号后六位