单选题

下列各项中,不属于银行存款的内部控制测试程序的是()。

A. 抽取并检查银行存款收款凭证
B. 检查外币银行存款的折算方法是否符合有关规定,是否与上年度一致
C. 抽取一定期间银行存款余额调节表,验证其是否按月正确编制并复核
D. 获取或编制银行存款余额明细表,复核加计是否正确,并与总账数和日记账合计数核对是否相符

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单选题
下列各项中,不属于银行存款的内部控制测试程序的是()。
A.抽取并检查银行存款收款凭证 B.检查外币银行存款的折算方法是否符合有关规定,是否与上年度一致 C.抽取一定期间银行存款余额调节表,验证其是否按月正确编制并复核 D.获取或编制银行存款余额明细表,复核加计是否正确,并与总账数和日记账合计数核对是否相符
答案
单选题
下列审计程序中属于银行存款控制测试的是()。
A.核对银行存款日记账与总账的余额是否相符 B.检查是否存在未入账的利息收入和利息支出 C.抽取一定期间银行存款余额调节表,查验其是否按月正确编制并经复核 D.对未质押的定期存款,检查开户证实书原件
答案
单选题
下列审计程序中属于银行存款控制测试的是( )。
A.核对银行存款日记账与总账的余额是否相符 B.检查是否存在未入账的利息收入和利息支出 C.抽取一定期间银行存款余额调节表,查验其是否按月正确编制并经复核 D.对未质押的定期存款,检查开户证书原件
答案
单选题
下列各项中,不属于采购与付款业务内部控制测试程序的是:
A.审查订购单是否连续编号 B.向债权人函证应付款项数额 C.审核卖方对账单,并追查至应付款项明细账 D.抽取部分支票,检查签发的支票是否有被授权人的签字
答案
单选题
下列各项测试程序中,不属于销售与收款循环内部控制测评的是()。
A.验证坏账冲销是否经过收款业务、记账业务以外的人员批准 B.了解应收款项账簿记录人员与出纳员的职责分工 C.审核坏账损失的账簿记录及相应的手续 D.分析、计算折让、折扣比例的合理性
答案
单选题
下面各项中属于银行存款的控制测试的是()
A.取得银行存款余额调节表并检查未达账项的真实性 B.检查银行存款收支的截止是否正确 C.检查外币银行存款的折算方法是否符合有关规定.是否与上年度一致 D.函证银行存款余额
答案
单选题
注册会计师实施的下列程序中,属于银行存款控制测试程序的是( )。
A.取得银行存款余额调节表并检查未达账项的真实性 B.检查银行存款收支的正确截止 C.检查是否定期取得银行对账单并编制银行存款余额调节表 D.函证银行存款余额
答案
单选题
下列程序中不属于借款活动相关的内部控制测试程序的是:
A.索取借款的授权批准文件,检查批准的权限是否恰当、手续是否齐全 B.观察借款业务的职责分工,并将职责分工的有关情况记录于审计工作底稿中 C.抽取借款明细账的部分会计记录,按原始凭证到明细账再到总账的顺序核对有关会计处理过程,以判断其是否合规 D.计算短期借款、长期借款在各个月份的平均余额,选取适用的利率匡算利息支出总额,并与财务费用等项目的相关记录核对
答案
单选题
下列测试程序中,不属于采购与付款循环内部控制测评程序的是()。
A.检查购入材料的发票、货运单据等原始凭证的金额是否与材料计价一致 B.核对请购单与订购单是否一致 C.检查签发的支票是否有被授权人的签字 D.追查材料采购明细账、原材料账与应付款项账户的过账是否正确
答案
单选题
下列测试程序中,不属于采购与付款循环内部控制测评程序的是()。
A.检查购入材料的发票、货运单据等原始凭证的金额是否与材料计价一致 B.核对请购单与订购单是否一致 C.检查签发的支票是否有被授权人的签字 D.追查材料采购明细账户、原材料账户与应付款项账户的过账是否正确
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