单选题

下列各项中,不属于采购与付款业务内部控制测试程序的是:

A. 审查订购单是否连续编号
B. 向债权人函证应付款项数额
C. 审核卖方对账单,并追查至应付款项明细账
D. 抽取部分支票,检查签发的支票是否有被授权人的签字

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单选题
下列各项中,不属于采购与付款业务内部控制测试程序的是:
A.审查订购单是否连续编号 B.向债权人函证应付款项数额 C.审核卖方对账单,并追查至应付款项明细账 D.抽取部分支票,检查签发的支票是否有被授权人的签字
答案
多选题
下列各项中,属于采购与付款业务内部控制测试程序的有()
A.审查订购单是否连续编号 B.检查采购合同是否经过有关部门审查 C.抽取部分支票,检查签发的支票是否有被授权人的签字 D.审核实方对账单,并追查至应付款项明细账 E.向债权人函证应付款项数额
答案
多选题
下列各项中,属于采购与付款业务内部控制测试程序的有:
A.审查订购单是否连续编号 B.检查采购合同是否经过有关部门审查 C.抽取部分支票,检查签发的支票是否有被授权人的签字 D.审核卖方对账单,并追查至应付款项明细账 E.向债权人函证应付款项数额
答案
单选题
下列测试程序中,不属于采购与付款循环内部控制测评程序的是()。
A.检查购入材料的发票、货运单据等原始凭证的金额是否与材料计价一致 B.核对请购单与订购单是否一致 C.检查签发的支票是否有被授权人的签字 D.追查材料采购明细账、原材料账与应付款项账户的过账是否正确
答案
单选题
下列测试程序中,不属于采购与付款循环内部控制测评程序的是()。
A.检查购入材料的发票、货运单据等原始凭证的金额是否与材料计价一致 B.核对请购单与订购单是否一致 C.检查签发的支票是否有被授权人的签字 D.追查材料采购明细账户、原材料账户与应付款项账户的过账是否正确
答案
多选题
(2012年)下列各项中,属于采购与付款业务内部控制测试程序的有()。
A.审查订购单是否连续编号 B.检查采购合同是否经过有关部门审查 C.抽取部分支票,检查签发的支票是否有被授权人的签字 D.审核卖方对账单,并追查至应付款项明细账 E.向债权人函证应付款项数额
答案
多选题
下列各项中,属于采购业务内部控制测试程序的有()
A.观察采购与验收职责是否分离 B.核对请购单和订购单是否一致 C.检查采购合同是否经授权人员批准 D.核对采购合同上确定的价格、付款日期与财务部门核准的支付条件是否一致 E.对应付账款期末余额进行分析性复核
答案
多选题
下列各项中,属于采购业务内部控制测试程序的有()  
A.观察采购与验收职责是否分离 B.核对请购单和订购单是否一致 C.检查采购合同是否经授权人员批准 D.核对采购合同上确定的价格、付款与财务部门核准的支付条件是否一致 E.对应付账款期末余额进行分析性复核
答案
单选题
以下控制测试程序中,属于测试“采购与付款循环”内部控制“发生”认定的是()
A.检查验收单是否连续编号 B.检查有无未记录的供应商发票 C.检查付款凭单是否附有购货发票 D.审核批准采购价格和折扣的授权签字
答案
单选题
下列各项中,不属于银行存款的内部控制测试程序的是()。
A.抽取并检查银行存款收款凭证 B.检查外币银行存款的折算方法是否符合有关规定,是否与上年度一致 C.抽取一定期间银行存款余额调节表,验证其是否按月正确编制并复核 D.获取或编制银行存款余额明细表,复核加计是否正确,并与总账数和日记账合计数核对是否相符
答案
热门试题
以下程序中,属于测试采购与付款循环中内部控制“发生”认定的常用控制测试程序的是()。 以下程序中,属于测试采购与付款循环中内部控制“发生”认定的常用控制测试程序的是( ) 下列各项测试程序中,不属于销售与收款循环内部控制测评的是()。 下列各项中,属于投资业务内部控制测试程序的是(  )。 下列各项中,属于薪酬业务内部控制测试程序的是: 下列各项中,属于投资业务内部控制测试程序的是: 下列各项中,属于投资业务内部控制测试程序的是() 下列各项中,符合采购与付款业务循环内部控制要求的是()。 下列各项目不属于采购与付款职责分离控制的是 下列各项中,符合采购与付款业务循坏内部控制要求的是()   以下程序中,属于测试采购与付款循环中内部控制“完整性”目标的常用控制测试程序的有( )。 下列各项中,属于薪酬业务内部控制测试程序的有: 下列各项中,属于薪酬业务内部控制测试程序的有: 下列各项中,属于采购与付款循环内部控制要求的有(  )。 以下程序中,属于测试采购交易与付款交易内部控制“存在性”目标的常用控制测试程序的是(  )。 下列程序中不属于借款活动相关的内部控制测试程序的是: 下列选项中,不属于在采购与付款循环的审计中内部控制设计缺陷的有() 下列各项中,属于货币资金业务内部控制测试程序的有( )。 下列各项中,属于货币资金业务内部控制测试程序的有( ) 下列不属于注册会计师对被审计单位的采购与付款业务实施的控制测试的是( )。
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