多选题

下列各项中,属于采购业务内部控制测试程序的有()  

A. 观察采购与验收职责是否分离
B. 核对请购单和订购单是否一致
C. 检查采购合同是否经授权人员批准
D. 核对采购合同上确定的价格、付款与财务部门核准的支付条件是否一致
E. 对应付账款期末余额进行分析性复核

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多选题
下列各项中,属于采购业务内部控制测试程序的有()
A.观察采购与验收职责是否分离 B.核对请购单和订购单是否一致 C.检查采购合同是否经授权人员批准 D.核对采购合同上确定的价格、付款日期与财务部门核准的支付条件是否一致 E.对应付账款期末余额进行分析性复核
答案
多选题
下列各项中,属于采购业务内部控制测试程序的有()  
A.观察采购与验收职责是否分离 B.核对请购单和订购单是否一致 C.检查采购合同是否经授权人员批准 D.核对采购合同上确定的价格、付款与财务部门核准的支付条件是否一致 E.对应付账款期末余额进行分析性复核
答案
多选题
下列各项中,属于采购与付款业务内部控制测试程序的有()
A.审查订购单是否连续编号 B.检查采购合同是否经过有关部门审查 C.抽取部分支票,检查签发的支票是否有被授权人的签字 D.审核实方对账单,并追查至应付款项明细账 E.向债权人函证应付款项数额
答案
多选题
下列各项中,属于采购与付款业务内部控制测试程序的有:
A.审查订购单是否连续编号 B.检查采购合同是否经过有关部门审查 C.抽取部分支票,检查签发的支票是否有被授权人的签字 D.审核卖方对账单,并追查至应付款项明细账 E.向债权人函证应付款项数额
答案
多选题
(2012年)下列各项中,属于采购与付款业务内部控制测试程序的有()。
A.审查订购单是否连续编号 B.检查采购合同是否经过有关部门审查 C.抽取部分支票,检查签发的支票是否有被授权人的签字 D.审核卖方对账单,并追查至应付款项明细账 E.向债权人函证应付款项数额
答案
单选题
下列各项中,不属于采购与付款业务内部控制测试程序的是:
A.审查订购单是否连续编号 B.向债权人函证应付款项数额 C.审核卖方对账单,并追查至应付款项明细账 D.抽取部分支票,检查签发的支票是否有被授权人的签字
答案
多选题
下列各项中,属于薪酬业务内部控制测试程序的有:
A.审阅与薪酬业务有关的规章制度 B.审查薪酬费用的账务处理是否正确 C.检查工资汇总表是否经过授权审批 D.抽查考勤单有无工资发生部门主管签字 E.检查各项津贴、补贴的发放范围和标准是否合规
答案
多选题
下列各项中,属于薪酬业务内部控制测试程序的有:
A.审阅与薪酬业务有关的规章制度 B.审查薪酬费用的账务处理是否正确 C.检查工资汇总表是否经过授权审批 D.抽查考勤单有无工资发生部门主管签字 E.抽查工资分配转账凭证是否连续编号,是否经财会部门主管审核
答案
多选题
下列各项中,属于货币资金业务内部控制测试程序的有( )
A.抽取付款凭证审查有无审批签字 B.检查银行存款余额调节表的编制是否及时正确 C.观察支票与印章的保管是否分离 D.分析每个月银行存款变动趋势是否存在异常 E.监督盘点库存现金
答案
多选题
下列各项中,属于货币资金业务内部控制测试程序的有( )。
A.抽查日记账记录,审查相应的会计凭证上是否有会计人员的审核签章 B.检查银行存款余额调节表的编制是否及时正确 C.观察支票与印章的保管是否分离 D.抽查现金日记账记录,检查业务核算是否正确 E.监督盘点库存现金
答案
热门试题
下列各项中,属于薪酬业务内部控制测试程序的是: 下列各项中,属于投资业务内部控制测试程序的是: 下列各项中,属于投资业务内部控制测试程序的是() 下列各项中,属于投资业务内部控制测试程序的是(  )。 下列各项审计程序中,属于对现金业务进行内部控制测试的有() 28 .下列各项审计程序中,属于对生产与存货业务循环内部控制测试的有: 下列各项中,属于库存现金的内部控制测试程序的有()。 下列各项中,属于库存现金的内部控制测试程序的有()。  下列各项中,属于对生产与存货业务循环内部控制测试的有: 下列测试程序中,不属于采购与付款循环内部控制测评程序的是()。 下列测试程序中,不属于采购与付款循环内部控制测评程序的是()。 下列各项审计程序中,属于对生产与费用循环内部控制测试的有() 下列各项中,属于对生产与存货业务循环内部控制测试的有()。 下列审计程序中,属于对货币资金业务内部控制测试的有() 下列审计程序中,属于对货币资金业务内部控制测试的有() 下列各项中,属于固定资产业务内部控制测评程序的有( )。 下列各项中,属于固定资产业务内部控制测评程序的有()   以下程序中,属于测试采购与付款循环中内部控制“完整性”目标的常用控制测试程序的有( )。 以下控制测试程序中,属于测试“采购与付款循环”内部控制“发生”认定的是() 下列各项,属于债务筹资内部控制测试程序的是:
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