单选题

如果审计师抽样测试公司一项政策的遵守情况,下列( )因素不会影响到可以允许的抽样风险水平。

A. 审计师的经验和知识
B. 不合规范的负面后果
C. 做出错误审计结论的可以接受的风险水平
D. 执行样本筛选的审计程序的成本

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单选题
如果审计师抽样测试公司一项政策的遵守情况,下列( )因素不会影响到可以允许的抽样风险水平。
A.审计师的经验和知识 B.不合规范的负面后果 C.做出错误审计结论的可以接受的风险水平 D.执行样本筛选的审计程序的成本
答案
单选题
如果内部审计师抽样测试公司遵守某项政策的情况,以下哪种因素不会影响抽样风险的可容许水平?
A.内部审计师的知识和经验 B.不合规定的负面后果 C.审计结论不正确所带来风险的可接受水平 D.实行抽样审计程序所需的成本
答案
单选题
如果内部审计师抽样测试公司某项政策的遵循性,下面哪项因素不会影响可容忍的抽样风险水平?()
A.内部审计师的经验和知识 B.不符合的相反结果 C.审计结论不正确所带来风险的可接受水平 D.进行抽样审计程序所需的成本
答案
单选题
如果审计师正在开展抽样工作,以测试被审计单位对特定公司政策的遵守情况,那么,以下哪项因素应该不会影响可允许的抽样风险水平()
A.审计师的经验和知识 B.不合规的负面后果 C.针对抽样样本开展审计程序的成本 D.得出不正确审计结论的可接受风险水平
答案
单选题
下列( )项因素最可能使审计师不能使用货币单位抽样。
A.审计师预计会发现少量账户余额低估的情况 B.审计师预计样本中大量项目存在错报现象 C.单个账户没有编号,仅按照字母排序 D.审计师在金额较大项目中预计将发现比金额较小项目中更多的差错
答案
单选题
某内部审计师正在评价公司保密政策的遵守情况,以下哪项内容不属于审计师应该采取的恰当步骤?()
A.确定哪些人可以接触包含保密信息的数据库 B.评估公司的隐私政策,以确定其是否涵盖了恰当的信息 C.分析对包含有保密信息的永久性文档和报告的接触情况 D.确定保密信息被提供给相关政府机构的事例
答案
单选题
针对属性测试中的样本抽样,审计师应当关注可信度、预期精度,以及以下哪一项()
A.总体的账面价值 B.抽样间距 C.预期发生概率 D.总体标准偏差
答案
单选题
下面哪一种情况下,IS审计师应该用统计抽样而不是判断抽样()
A.错误率必须被客观量化 B.审计师希望避免抽样风险 C.通用审计软件不实用 D.容忍误差不能确定
答案
单选题
内部审计师要对大量凭证进行抽样,就要估计误差率。下列( )项是审计师应该考虑的最重要因素。
A.审计目标 B.总体规模 C.预计置信水平 D.总体变异性
答案
单选题
下列哪一项不是内部审计师与外部审计师关系的正确表述?()
A.内部审计师可以将审计方案与工作底稿提供给外部审计师 B.内部审计师与外部审计师可以定期召开会议讨论相关利益 C.内部审计师与外部审计师可以交换审计报告和管理建议书 D.外部审计师必须评估内部审计师的客观性与胜任能力
答案
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内部审计师已被要求审计财务部门在应用远期交易管理货币计价风险的过程中对公司政策的遵守情况。内部审计师在公司政策手册中没有发现任何相关政策,但确实发现,财务部门正在遵守公司开户行所制定的政策.面对此情况,内部审计师最恰当的反应是: 审计师正在审计公司关于投资金融衍生工具的政策。在一般情况下,审计师期望在审计中发现诸多内容,但以下哪项内容除外() 审计师设计了属性抽样,以测试一项控制程序的有效性。审计师使该样本在95%的置信水平下达到4%的精确度上限,预计误差率为1%。基于这些因素,审计师筛选了156个项目,发现了3个差错。审计师可以得出结论( )。 信息系统审计师在什么情况下应该使用统计抽样,而不是判断抽样(非统计抽样)() 某内部审计师对应收账款进行审计,为了测试是否存在高估的情况,内部审计师在确定抽样计划时,确定了适当的重要性水平和置信水平,在此基础下,内部审计师确定了样本量。则内部审计师最有可能采用的抽样计划是() 内部审计师对特殊存货进行复核性测试,在抽样时内部审计师发现了一个错误,然后就不再进行下面的审计工作,说明该内部审计师采用的抽样方法是() 内部审计师正在复核一项有关电子邮件的新政策,这个政策应包括除了以下哪项以外的所有因素?() 内部审计师怀疑有舞弊发生。如果审计目标是以既定的概率选择的样本至少包含一个违规事件,审计师应当采取下列( )抽样计划。 一位IS审计师正在执行合规性测试,以确定控制是否支持管理政策和流程。测试在以下哪个方面对IS审计师有所帮助() 内部审计师决定采用货币单位抽样法(按比例抽样法),在以下何种情况下,这一技术最为有效()。 在测试某分公司是否遵守公司反优先雇佣法案的政策时,内部审计师发现:(1)目前5%的雇员是少数民族;(2)过去从未雇佣过少数民族。内部审计师可以得到的最适当结论是:( ) 如果内部审计师运用的是非统计抽样,而不是统计抽样。以下哪个正确?() 内部审计师A拟对公司采购业务执行审计,属于内部审计师需要考虑的因素是: 审计师计划使用货币单位抽样方法,测试大额应收账款总体的金额。使用货币单位抽样方法的优点不包括以下( )项。 下列哪一项是内部审计师的咨询职能而不是确认职能?() 一个IS审计师被分配去执行一项测试:比较计算机作业运行日志与作业计划表。下面哪一条是IS审计师最需要关注的() 某内部审计师刚刚完成了一项现场调查以熟悉公司的工薪情况,下一步他应该: 在如下哪种情况时,IS审计师应该用统计抽样而不是非统计抽样() 某公司的内部审计师正在对公司物流部门的车辆进行审计,因为公司面临拆迁,所以内部审计师想要确定搬迁后物流车辆驾驶里程的减少量,则下列抽样计划中,内部审计师最可能选择的是() 在用户完成了验收程序后,IS审计师正在对应用系统进行审计,下面哪一项是IS审计师最关注的()
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