单选题

在用户完成了验收程序后,IS审计师正在对应用系统进行审计,下面哪一项是IS审计师最关注的()

A. 判断是否测试目标被文档记录
B. 评估是否用户记录了预计的测试结果
C. 审查是否已完成测试问题记录
D. 审查是否存在尚未解决的问题

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单选题
在用户完成了验收程序后,IS审计师正在对应用系统进行审计,下面哪一项是IS审计师最关注的()
A.判断是否测试目标被文档记录 B.评估是否用户记录了预计的测试结果 C.审查是否已完成测试问题记录 D.审查是否存在尚未解决的问题
答案
单选题
在审计过程中,IT审计师没有发现针对应用系统的书面程序,审计师应该( )。
A.立即取消审计,因为这项审计很难开展 B.在有书面程序后,重新安排这项审计 C.向管理层汇报该问题 D.记录程序,并对此进行审计
答案
单选题
用户对应用系统验收测试之后,IS审计师实施检查,他(或她)应该关注的重点()
A.确认测试目标是否成文 B.评估用户是否记载了预期的测试结果 C.检查测试问题日志是否完整 D.确认还有没有尚未解决的问题
答案
单选题
审计师被对一个应用系统进行实施后审计。下面哪种情况会损害信息系统审计师的独立性?审计师()。
A.在应用系统开发过程中,实施了具体的控制 B.设计并嵌入了专门审计这个应用系统的审计模块 C.作为应用系统的项目组成员,但并没有经营责任 D.为应用系统最佳实践提供咨询意见
答案
单选题
IS审计师进行应用程序维护审计时,审查程序变更日志是为了()
A.授权程序变动 B.创建当前对象模块的日期 C.程序变化实际产生发生的数量 D.源程序创建日期
答案
单选题
IS审计师已确定某应用程序的用户缺少授权流程。该IS审计师的主要关注点应该是()
A.多人可宣称是特定用户 B.无法限制分配给用户的职能 C.用户账户可共享 D.用户拥有按需知密权限
答案
单选题
信息系统审计师对网络操作系统进行审计,下列哪项用户特征是信息系统审计师应该审阅的?()
A.在线网络文件的可获得性 B.支持访问远程主机的终端 C.在主机和用户之间处理文件的传输 D.实施管理
答案
单选题
信息系统审计师对网络操作系统进行审计,下列哪项用户特征是信息系统审计师应该审阅的()
A.在线网络文件的可获得性 B.支持访问远程主机的终端 C.在主机和用户之间处理文件的传输 D.实施管理、审计和控制
答案
单选题
信息系统审计师被指派对一个应用系统进行实施后的审计。以下哪种情形可能影响信息系统审计师独立性?()
A.在应用系统的开发阶段执行特定的需求功能。 B.为了审计该应用系统而设计一个嵌入式的审计模块。 C.作为应用系统项目团队的一员,但不承担运行职能。 D.根据应用系统的最佳实践提供咨询和建议。
答案
单选题
IS审计师对于应用程序控制进行审查,应该评价()
A.应用程序对于业务流程的的效率 B.发现的隐患exposures的影响 C.应用程序服务的业务 D.应用程序的优化
答案
热门试题
内部审计师完成了对组织有关活动的审计,准备出具报告。不过,被审计单位不同意内部审计师的结论。审计师应当( )。 在应用程序开发项目的系统测试阶段,IS审计师应当审查() 在开发应用程序时,质量保证测试和用户验收测试被和并在一起。IS审计师在审计时最关心的是() 某内部审计师已经完成了对组织业务活动的审计,并且正在准备签发一份报告。然而,被审计单位不同意内部审计师的审计结论。内部审计师应该: 某内部审计师已经完成了对组织业务活动的审计,并且正在准备签发一份报告。然而,被审计单位不同意内部审计师的审计结论。内部审计师应该() 内部审计师已完成分部工作方案的审计,并决定对公司的配送程序进行修改。业务客户同意并实施了修正的程序。内部审计师应该: 在对采购程序进行检查时,审计师发现,现有程序与公司规定的程序相距甚远。但是,审计师同时认为,现有程序增加了运作效率,缩短了处理时间。审计师没有发现该程序导致控制缺陷。审计师应该( )。 在对应用程序身份验证的例行程序进行审计时,审计师确定,用以访问某数据库的用户身份(ID)和密码的组合储存在源代码中,而且该组合被用来验证该数据库的所有用户。审计师极有可能将此种情况定为例外情况,这是因为() 内部审计师审查用户验证程序的控制时,将执行下面( )审计测试。 在计划某终端用户计算应用且程序进行审查时,内部审计师选择将总的控制环境包括在审查范围之内,审计师最有可能认为以下哪种关于总体控制环境的说法是正确的? 审查应用程序控制措施的IS审计师将评估() 内部审计师要确定由终端用户及局域网(LAN)上的其他共享用户开发的应用系统的文档记录是否遵守公司政策时,最适当的审计程序是:( ) 在对IT流程的安全审计过程中,信息系统审计师发现没有关于安全程序的文档。该审计师应该() 审计师被要求对所在机构的在线计算机系统的安全性进行审计。一个内部的用户数据库存取控制程序保护着该系统。审计师确定该数据存取程序的安装和运行都是恰当的。下列( )有关审计师对系统的数据安全性的表述是最为准确的。 当审计师进行DRP审计时,下列哪项是一个信息系统审计师最应该关心的() 某内部审计师需要对验收部门进行审计,为了证明验收人员在填写验收报告中的实际收到数量时都会对新的货物进行清点,内部审计师应该获取的审计证据是() 内部审计师已完成对公司活动的审计,准备出具审计报告。不过,业务客户反对内部审计师的结论。内部审计师应该: 某内部审计师授命对物流公司进行经营审计,内部审计师从记载快递员工作的文件中选取了50名快递员的工作样本,经过资料发现其中48名快递员完成了分配的任务,所以内部审计师得出结论,物流公司有效的完成了任务。关于这一结论的说法,正确的是() 信息系统审计师在执行应用控制审查时应当评估() 对于内部审计师,下列表述中正确的是( )。①内部审计师完成内审任务后,无需与被审计单位沟通,直接准备内部审计报告报送相关领导层②内部审计师出具内审报告,并向被审计单位提出整改意见后,内部审计师工作截至此则全部完成③为保持对系统研发评价的独立性,内部审计师不能成为系统研发项目成员④内部审计师的主管领导由首席执行官任命,报审计委员会备案⑤内部审计师应被允许直接与外聘审计师沟通⑥内审涉及企业内部核心商业信息,不能采用外包的形式
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