单选题

内部审计师审查用户验证程序的控制时,将执行下面( )审计测试。

A. 在数据终端核实密码屏蔽
B. 审查如何利用访问控制软件对责任进行适当分离
C. 审查非活动用户的撤销程序
D. 上面所有内容

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单选题
内部审计师审查用户验证程序的控制时,将执行下面( )审计测试。
A.在数据终端核实密码屏蔽 B.审查如何利用访问控制软件对责任进行适当分离 C.审查非活动用户的撤销程序 D.上面所有内容
答案
单选题
审查应用程序控制措施的IS审计师将评估()
A.应用程序的效率是否满足业务流程 B.任何己发现的风险暴露的影响 C.应用程序所服务的业务流程 D.应用程序的优化
答案
单选题
IS审计师对于应用程序控制进行审查,应该评价()
A.应用程序对于业务流程的的效率 B.发现的隐患exposures的影响 C.应用程序服务的业务 D.应用程序的优化
答案
单选题
在计划某终端用户计算应用且程序进行审查时,内部审计师选择将总的控制环境包括在审查范围之内,审计师最有可能认为以下哪种关于总体控制环境的说法是正确的?
A.总体控制的有效性受到应用程序控制的影响; B.在这种情况下确定对总体控制负责的人员或部门可能比在传统主机环境中做同样的工作要容易一些; C.整个终端用户计算环境对总体控制的要求相对比较固定; D.在审计师依赖应用程序控制之前必须已经建立总体控制
答案
单选题
信息系统审计师在执行应用控制审查时应当评估()
A.满足业务流程的应用效率 B.发现的任何控制缺陷暴露的影响 C.应用支持的业务流程 D.应用的优化
答案
单选题
在审查定义IT服务水平的程序控制时,信息系统审计师最有可能先与下列哪种人面谈()
A.系统编程人员 B.法律顾问 C.业务单位经理人员 D.应用编程人员
答案
单选题
以下哪项关于内部审计师的叙述是正确的?Ⅰ.内部审计师对内部控制负责。Ⅱ.内部审计师对监督内部控制负责。Ⅲ.内部审计师有义务对控制的充分性形成整体意见。Ⅳ.内部审计师观点应该注意评价标准和观点范围()
A.Ⅱ和Ⅳ B.Ⅰ、Ⅱ和Ⅲ C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ和Ⅳ D.Ⅱ、Ⅲ和Ⅳ
答案
单选题
内部审计师定期评估控制和控制程序。下列哪项最好地描述了内部审计师认为的控制的概念?( )
A.管理层采取行动管理风险,增加实现既定目标的可能性 B.控制程序应该为各级管理层所用 C.控制代表了会计师和审计师设计的确保处理的正确性的特定程序 D.管理层定期解雇没达成期望目标的员工
答案
单选题
内部审计师A拟对公司采购业务执行审计,属于内部审计师需要考虑的因素是:
A.采购过程中有效的信息沟通问题 B.采购流程中是否存在有效的监督制衡机制 C.采购部门对供应商的管理是否充分有效 D.以上都对
答案
判断题
单位内部审计师可以单独进行内部控制审计,也可以将内部控制审计与财务报表审计整合进行。
答案
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单位内部审计师可以单独进行内部控制审计,也可以将内部控制审计与财务报表审计整合进行() 在评估对密码管理的程序控制时,下面那一个是审计师最有可能参照的() 在对采购业务进行审查时,内部审计师发现目前的程序与公司规定的程序不符,但通过审计测试发现该程序能提高效率,缩短处理时间,控制方面也无明显减弱。此时内部审计师应该:( ) 审计师定期评估控制和控制程序。下列哪项最好地描述了内部审计师认为的控制的概念? 在用户完成了验收程序后,IS审计师正在对应用系统进行审计,下面哪一项是IS审计师最关注的() 审核用户身份验证程序的内部审计员应该执行下列哪项审计测试? 一内部审计师与被子审计人讨论审计问题,该内部审计师在倾听被审计人意见时应()。 当检查输入控制时,信息系统审计师发现企业一致性策略中,流程允许超级用户覆盖数据验证结果。此IS审计师应该() 某内部审计师在审计过程中开展了时间序列分析程序,那么该内部审计师可能是正在() 某内部审计师在进行经营审计时,为了验证所有销售交易均得到记录,应该采取的审计程序是() IS审计师进行应用程序维护审计时,审查程序变更日志是为了() 内部审计师在对公司总体控制系统进行评价时,下述哪项为内部审计师所使用的最有效的审计证据来源?() 在对采购程序进行检查时,审计师发现,现有程序与公司规定的程序相距甚远。但是,审计师同时认为,现有程序增加了运作效率,缩短了处理时间。审计师没有发现该程序导致控制缺陷。审计师应该( )。 以下哪项最恰当地描述了内部审计师审查组织现存风险管理、控制和治理程序的目的? 首席审计执行官得知一位助理内部审计师向其亲戚透露机密信息。首席审计执行官和这位助理内部审计师都是国际注册内部审计师。尽管该助理内部审计师没有从这笔交易中获益,但他的亲戚却利用该信息获取了高额收益。首席审计执行官处理此事的最佳方法是: 内部审计师定期评估控制措施及控制过程。以下哪项有关内部审计师控制理念的描述最佳? 为了提高内部审计效率,内部审计师能够依赖外部审计师的工作是() 某内部审计师对加工工厂的机器设备进行审计,该内部审计师选择设备的修理费用单据作为抽样总体时,该内部审计师的审计目标是: 某内部审计师在对组织的内部控制进行初步调查分析时估计内部控制可能存在漏洞,那么该内部审计师接下来应该() 内部审计师定期评价控制。以下哪项是由内部审计师所认可的对控制概念的最佳描述:
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