单选题

下列哪一项是内部审计师的咨询职能而不是确认职能?()

A. 评估内控的有效性和管理关键风险
B. 以可靠的方式评估和报告风险
C. 传授风险管理与控制的工具与技术
D. 设计和评估风险管理流程

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单选题
下列哪一项是内部审计师的咨询职能而不是确认职能?()
A.评估内控的有效性和管理关键风险 B.以可靠的方式评估和报告风险 C.传授风险管理与控制的工具与技术 D.设计和评估风险管理流程
答案
单选题
下列哪一项不是内部审计师与外部审计师关系的正确表述?()
A.内部审计师可以将审计方案与工作底稿提供给外部审计师 B.内部审计师与外部审计师可以定期召开会议讨论相关利益 C.内部审计师与外部审计师可以交换审计报告和管理建议书 D.外部审计师必须评估内部审计师的客观性与胜任能力
答案
单选题
以下哪项是内部审计师的咨询而不是确认角色?( )
A.评价控制效率和管理关键风险 B.以可靠的方式评价和报告风险 C.教管理层应用关于风险和控制的工具和技术 D.设计和评估风险管理程序
答案
单选题
下列哪一项不是独立财务咨询师的职能    (    )
A.根据客户当前的财务状况编制财务报告 B.就如何从投资中获取最大收益问题向客户提供建议 C.审计客户的税收 D.提出证券组合建议,使客户投资风险最小化
答案
单选题
以下哪一项属于内部审计部门质量保证项目,而不是作为首席审计官的其他职能?( )
A.首席审计官向外部审计师提供信息并允许其接触内部审计工作底稿,以便他们了解和确定依赖内部审计工作的程度 B.管理层批准规定了内部审计部门的宗旨、权力和职责的正式章程 C.至少每年对每位内部审计师的业绩进行一次评价 D.在每项审计业务的整个过程中,内部审计师的工作都要受到监督
答案
多选题
内部审计师的职能范围主要包括( )。
A.帮助企业制定及修订新的政策程序、做法 B.评价会计运营及行政控制的可靠性、充分性及有效性 C.为企业增加新产品或服务提供建设性的商业建议 D.在兼并收购和转型活动中发挥作用
答案
单选题
关于舞弊的检查,根据国际内部审计师协会的《框架》,每个内部审计师胜任水平的程度是哪一项?()
A.每个内部审计师只负责了解国际内部审计师协会的舞弊的定义,并能够确定内部审计活动依赖的舞弊检测专家 B.每个内部审计师应该熟练掌握舞弊检查,如果发生舞弊,通过调查,很有可能发现至少一个舞弊情形 C.每个内部审计师应该接受舞弊检查方面的充分培训,能够在既定的组织活动中建立控制,识别并阻止可能发生的主要类型的舞弊 D.内部审计师应该具备充分的舞弊知识,能够识别需要采取进一步行动或进行舞弊调查的情形
答案
单选题
关于舞弊的检查,根据国际内部审计师协会的《框架》,每个内部审计师胜任水平的程度是哪一项?( )
A.每个内部审计师只负责了解国际内部审计师协会的舞弊的定义,并能够确定内部审计活动依赖的舞弊调查专家 B.每个内部审计师应该熟练掌握舞弊调查技能,如果发生舞弊,通过调查,很有可能发现至少一个舞弊情形 C.每个内部审计师应该接受舞弊调查方面的充分培训,能够在既定的组织活动中建立控制,识别并阻止可能发生的主要类型的舞弊 D.内部审计师应该具备充分的舞弊知识,能够识别需要采取进一步行动或进行舞弊调查的情形
答案
单选题
内部审计师的下列职能中,与内部的财务报告相关的是()
A.对可能存在的越权批准控制缺陷的识别 B.内部审计师需确保财务报告符合报告程序 C.确定某位职员的基础工资 D.审查支出项目和收入项目的对应关系
答案
多选题
以下属于内部审计师的职能的有( )。
A.评价会计运营及行政控制的可靠性、充分性及有效性 B.确保企业的内部控制能使交易得以迅速及正确地记录,正确地保护资产 C.为企业增加新产品或服务提供建设性的商业建议 D.帮助企业制定及修订新的政策程序、做法,在兼并、收购和转型活动中发挥作用
答案
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以下哪一项不会损害内部审计师的客观性?() 以下哪一项是对内部审计师与工业工程师的最佳比较?() 下列哪一项不是国家的职能() 下列哪一项是对内部审计师在业务期间收集信息的最佳描述:( ) 下列哪一项是对内部审计师在业务期间收集的信息的最佳描述? 内部审计师进行一项把咨询活动和确认活动的要素合并成一个整体的业务是否恰当?() 内部审计师认为以下哪一项电子商务项目的风险最低?() 内部审计师认为以下哪一项电子商务项目的风险最低? 下列属于内部审计师职能范围的有() 内部审计师可以通过确定哪一方面来评价管理当局的控制职能:() 下列哪一项不是中央银行的职能 下列哪一项不是具有综合职能的城市() 有些组织外包内部审计职能。大型组织的管理层应该认识到外部审计师较之内部审计师有优势,这是由于() 当审计结论受到质疑时,内部审计师最好利用以下哪一项进行反驳?() 下列哪一项不是对组织职能特点的描述?(  ) 下列哪一项不是项目部的职能部门 内部审计师在审计采购职能时发现,公司采购了一些已经积压的存货。审计师应该建议公司采取以下( )纠正措施。 下面哪一项不是“职能”的特性。() 以下哪一项不是货币的职能?() 7.下列哪一项为审计的经济鉴证职能
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