单选题

一位IS审计师正在执行合规性测试,以确定控制是否支持管理政策和流程。测试在以下哪个方面对IS审计师有所帮助()

A. 获得对控制目标的了解
B. 保证运行中的控制与设计要求一致
C. 确定数据控制的完整性
D. 确定财务报告控制的合理性

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单选题
一位IS审计师正在执行合规性测试,以确定控制是否支持管理政策和流程。测试在以下哪个方面对IS审计师有所帮助()
A.获得对控制目标的了解 B.保证运行中的控制与设计要求一致 C.确定数据控制的完整性 D.确定财务报告控制的合理性
答案
单选题
一位IS审计师正在对一家医疗保健机构执行合规性审计,该组织运营的在线系统中含有敏感性医疗保健信息。IS审计师应首先检查以下哪一项()
A.在线系统的网络图和防火墙规划 B.IT基础设施和IS部门的组织结构图 C.关于数据隐私的法律法规要求 D.是否遵守组织政策和工作流程
答案
单选题
在审计时,审计师评估内部控制的足够性。一个审计师考虑审计什么,以及基于以下哪项审计师评估的实质性测试的程度?()
A.预防控制 B.检查控制 C.纠正控制 D.控制风险
答案
单选题
在进行财务审计时,审计师评估内部控制的足够性。一个审计师考虑审计什么,以及基于以下哪项审计师来评估实质性测试的程度?
A.检查控制 B.预防控制 C.控制风险 D.纠正控制
答案
单选题
执行实质性测试时,IS审计师应最关注()
A.可确定控制运行是否符合设计的证据 B.可确定风险评估的证据 C.收集可评估数据有效性的证据 D.要收集和审查数据的质量
答案
单选题
内部审计师审查用户验证程序的控制时,将执行下面( )审计测试。
A.在数据终端核实密码屏蔽 B.审查如何利用访问控制软件对责任进行适当分离 C.审查非活动用户的撤销程序 D.上面所有内容
答案
单选题
某内部审计师对应收账款进行审计,为了测试是否存在高估的情况,内部审计师在确定抽样计划时,确定了适当的重要性水平和置信水平,在此基础下,内部审计师确定了样本量。则内部审计师最有可能采用的抽样计划是()
A.停—走抽样 B.发现抽样 C.属性抽样 D.货币单位抽样
答案
单选题
一位内部审计师被指派对供应商提供产品的质量是否符合标准进行审计,而供应商财务总监是该内部审计师的哥哥。此时该审计师应当:( )
A.接受该指派,但避免在现场工作中与该总监接触 B.接受该指派,但应当在审计报告中披露这一关系 C.将潜在的利益冲突通知供应商 D.将潜在的利益冲突通知首席审计官
答案
单选题
审计师计划对报告循环开展合规性审计。审计师特别关心可能会被竞争对手利用的季报上的敏感数据的控制情况。敏感财务数据的发布应当由下列()项来确定
A.财务部副总经理 B.已定的公司政策 C.审计委员会 D.数据安全保卫人员
答案
单选题
一位IS审计师正在执行一项系统配置审查。以下那个选项是支持当前系统配置设置的最佳证据()
A.由系统管理员导入到电子表格的系统配置值 B.从系统获取的标准报告(含有配置值) C.由系统管理员提供的系统配置设置的屏幕截图(标注有日期) D.业务负责人对已批准系统配置值的年度审查
答案
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审计师审查数据库管理系统的功能,以确定是否已取得足够的数据控制。审计师应该确定的是() 某内部审计师对一个部门进行审计,该内部审计师的一位亲密的朋友是此部门的经理。首席审计执行官(CAE)在对内部审计师编制的报告进行审核时,应首要重点确保该报告() 对于一项自动化应用控制,一旦确定被审计单位正在执行该控制,通常无须扩大控制测试的范围,不需要考虑执行下列()测试以确定该控制持续有效运行。 首席审计执行官得知一位助理内部审计师向其亲戚透露机密信息。首席审计执行官和这位助理内部审计师都是国际注册内部审计师。尽管该助理内部审计师没有从这笔交易中获益,但他的亲戚却利用该信息获取了高额收益。首席审计执行官处理此事的最佳方法是: 审计师观察现金销售,确定客户是否收到了书面收据。这一测试的目的在于确保( )。 内部控制评审是指审计师对被审计单位内部控制设置的健全性、合理性及执行的有效性做出测试与评价,确定内部控制的可信程度,并以此决定控制测试的性质、时间和范围。() 合规性测试的主要目的是确定是否: 在审查IS战略时,IS审计师最能衡量IS策略是否支持组织的业务目标的做法是确定是否() 一位IS审计师正在验证一项控制,其中涉及对系统所生成异常报告的审查。以下那个选项是说明控制有效性的最佳证据() 一位内部审计经理正在组织一个审计小组,以便对一个信用卡公司的数据处理中心进行认证审计。小组中应包括以下哪些人员?Ⅰ.一位精通信息技术安全的外部审计师Ⅱ.一位比较有经验的内部审计师,在进入内部审计部门之前她一直在客户部门工作,因此对客户比较了解Ⅲ.一位比较有经验的内部审计师且曾专门学习过欺诈检测软件Ⅳ.一位新聘用的内部审计师,精通内部审计实践,但对机构或各部门缺乏了解() 在审计师执行一个审计时,下面哪一个被视为一个预防性控制() 一位IS审计师正在审查一个新的WEB式订单输入系统,该系统将于一周后正式启用。审计师发现根据设计,有关系统存储客户信用卡信息方面可能缺少几项重要的控制。这位IS审计师首先应该() 一位审计师与新来的主管产生了矛盾。当工作中产生问题时,这位审计师没有咨询主管,而是直接与审计经理沟通。这位审计师违反了法约尔管理原则中的哪条?( ) 一位IT审计师正在开展应用系统审计,( )渠道可用来核实系统中所用到的部门编码。 以下哪项关于内部审计师的叙述是正确的?Ⅰ.内部审计师对内部控制负责。Ⅱ.内部审计师对监督内部控制负责。Ⅲ.内部审计师有义务对控制的充分性形成整体意见。Ⅳ.内部审计师观点应该注意评价标准和观点范围() 下面哪一种测试手段审计师可以用于最有效的确定组织变更控制程序的一致性() 在一次薪资审计中,内部审计师确定了可能发生舞弊的迹象。首席审计执行官(CAE)将此事与一位高层管理人员进行了讨论,后者要求其停止调查。对此,首席审计执行官(CAE)应该() 为了测试完整性,内部审计师可以采取的审计措施是: 某IT审计师正在考虑一个应用系统中的控制是否足够,下列不属于该审计师考虑的因素的是() 一位保险公司的IT主管邀请一名外部审计师评估应急访问用户ID(火警ID)。IS审计师发现在授予火警账户时未事先定义到期日期。该IS审计师应该建议以下哪个选项()
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