单选题

一位IS审计师正在验证一项控制,其中涉及对系统所生成异常报告的审查。以下那个选项是说明控制有效性的最佳证据()

A. 与审查人员一起对控制实务经行穿行性测试
B. 审查期间系统生成的异常报告,审查人员已签字确认
C. 审查期间系统生成的异常报告样本,审查人员已注明后续操作项目
D. 管理层确认审查期间控制有效

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单选题
一位IS审计师正在验证一项控制,其中涉及对系统所生成异常报告的审查。以下那个选项是说明控制有效性的最佳证据()
A.与审查人员一起对控制实务经行穿行性测试 B.审查期间系统生成的异常报告,审查人员已签字确认 C.审查期间系统生成的异常报告样本,审查人员已注明后续操作项目 D.管理层确认审查期间控制有效
答案
单选题
一位IS审计师正在执行一项系统配置审查。以下那个选项是支持当前系统配置设置的最佳证据()
A.由系统管理员导入到电子表格的系统配置值 B.从系统获取的标准报告(含有配置值) C.由系统管理员提供的系统配置设置的屏幕截图(标注有日期) D.业务负责人对已批准系统配置值的年度审查
答案
单选题
一位IS审计师正在对一家医疗保健机构执行合规性审计,该组织运营的在线系统中含有敏感性医疗保健信息。IS审计师应首先检查以下哪一项()
A.在线系统的网络图和防火墙规划 B.IT基础设施和IS部门的组织结构图 C.关于数据隐私的法律法规要求 D.是否遵守组织政策和工作流程
答案
单选题
一个信息系统审计师正在执行对一个网络操作系统的审计。下列哪一项是信息系统审计师应该审查的用户特性()
A.可以获得在线网络文档 B.支持远程主机终端访问 C.在主机间以及用户通讯中操作文件传输 D.性能管理,审计和控制
答案
单选题
一位IT审计师正在开展应用系统审计,( )渠道可用来核实系统中所用到的部门编码。
A.应用数据库文档 B.应用程序文字 C.系统活动日志 D.应用程序参数
答案
单选题
一位IS审计师正在审查一个新的WEB式订单输入系统,该系统将于一周后正式启用。审计师发现根据设计,有关系统存储客户信用卡信息方面可能缺少几项重要的控制。这位IS审计师首先应该()
A.确定系统开发人员在适当系统安全措施方面是否接受过正规培训 B.确定系统管理员是否因某种原因禁用了安全控制 C.验证项目计划是否已对安全要求做出了正确规定 D.验证安全控制是否基于已经无效的要求
答案
单选题
下列哪一项不是内部审计师与外部审计师关系的正确表述?()
A.内部审计师可以将审计方案与工作底稿提供给外部审计师 B.内部审计师与外部审计师可以定期召开会议讨论相关利益 C.内部审计师与外部审计师可以交换审计报告和管理建议书 D.外部审计师必须评估内部审计师的客观性与胜任能力
答案
单选题
一位IS审计师正在执行合规性测试,以确定控制是否支持管理政策和流程。测试在以下哪个方面对IS审计师有所帮助()
A.获得对控制目标的了解 B.保证运行中的控制与设计要求一致 C.确定数据控制的完整性 D.确定财务报告控制的合理性
答案
单选题
审计师在与一位数据输入员进行面谈时,讨论了正在使用的计算机系统,该系统用于追踪职员培训规定和对规定的遵循情况。审计师确认在这一系统中存在潜在的重要缺陷。审计师应该()
A.不再提到这个缺陷,以避免使该职员感到不舒服 B.提出间接问题,以帮助了解更多的与这个潜在缺陷有关的真实信息 C.向职员询问关于该缺陷的问题,并立即报告该审计发现 D.直接向高层管理人员汇报
答案
单选题
审计师在与一位数据输入员进行面谈时,讨论了正在使用的计算机系统,该系统用于追踪职员培训规定和对规定的遵循情况。审计师确认在这一系统中存在潜在的重要缺陷。审计师应该:
A.非直接或间接地提到这个缺陷,以避免使该职员感到不舒服 B.提出间接问题,以帮助了解更多的与这个潜在缺陷有关的真实信息 C.向职员询问关于该缺陷的问题,并立即决定是否应该报告该审计发现 D.确定该缺陷真实存在后,进行第二次面谈
答案
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在用户完成了验收程序后,IS审计师正在对应用系统进行审计,下面哪一项是IS审计师最关注的() 一位内部审计经理正在组织一个审计小组,以便对一个信用卡公司的数据处理中心进行认证审计。小组中应包括以下哪些人员?Ⅰ.一位精通信息技术安全的外部审计师Ⅱ.一位比较有经验的内部审计师,在进入内部审计部门之前她一直在客户部门工作,因此对客户比较了解Ⅲ.一位比较有经验的内部审计师且曾专门学习过欺诈检测软件Ⅳ.一位新聘用的内部审计师,精通内部审计实践,但对机构或各部门缺乏了解() 当检查输入控制时,信息系统审计师发现企业一致性策略中,流程允许超级用户覆盖数据验证结果。此IS审计师应该() 一位信息系统审计师在检查IT安全风险管理程序,安全风险的测量应该() 审计师应该审计以下哪一项,以便理解管理多个项目的控制的有效性() 内部审计师在与一位数据输入人员进行面谈时,讨论了用于追踪职员培训要求和遵循情况的计算机化系统。内部审计师确认这一系统存在潜在的重要缺陷。内部审计师应该:( ) 某内部审计师对一个部门进行审计,该内部审计师的一位亲密的朋友是此部门的经理。首席审计执行官(CAE)在对内部审计师编制的报告进行审核时,应首要重点确保该报告() 审计师被对一个应用系统进行实施后审计。下面哪种情况会损害信息系统审计师的独立性?审计师()。 当审计师发现一项或以上的重大缺陷时,应当出具()的内部控制审计报告 内部审计师在同一位数据输入人员面谈时,讨论了用于追踪员工培训要求和遵循情况的计算机系统。审计师识别出该系统可能存在重大的薄弱环节。审计师应该( )。 一位内部审计师被指派对供应商提供产品的质量是否符合标准进行审计,而供应商财务总监是该内部审计师的哥哥。此时该审计师应当:( ) IS审计师检查操作系统的配置来验证控制,应查看下列哪个() 信息系统审计师检查操作系统的配置来验证控制,应查看下列哪个() 关于舞弊的检查,根据国际内部审计师协会的《框架》,每个内部审计师胜任水平的程度是哪一项?( ) 关于舞弊的检查,根据国际内部审计师协会的《框架》,每个内部审计师胜任水平的程度是哪一项?() 关于IT服务外包,以下哪一项是IS审计师最关心的() 以下哪一项不会损害内部审计师的客观性?() 一位审计师与新来的主管产生了矛盾。当工作中产生问题时,这位审计师没有咨询主管,而是直接与审计经理沟通。这位审计师违反了法约尔管理原则中的哪条?( ) 高级审计师对一位助理审计员做出表现不好的评语。审计员请求审计主管更改评定。审计主管了解该审计师的表现而且同意高级审计师对他的评定,为此审计主管同意会见此人并同他讨论有关情形。审计主管最应当采取的行动是( )。 内部审计师审查用户验证程序的控制时,将执行下面( )审计测试。
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