单选题

下列哪一项是对内部审计师在业务期间收集的信息的最佳描述?

A. 关于预备计划和调查、业务工作项目以及工作结果的记录。
B. 内部审计师记录的信息,以及通过观察、面谈和检查记录得到的信息。
C. 一个中间事件或事件群,内部审计师可以从中推断出声明的公正性。
D. 对未实现既定目标的系统、没有正确执行的行为,以及应该实施而没有实施的行为的详细记录。

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单选题
下列哪一项是对内部审计师在业务期间收集信息的最佳描述:( )
A.关于预备计划和调查、业务工作项目,以及工作结果的记录 B.内部审计师记录的信息,以及通过观察、面谈和检查记录得到的信息 C.一个中间事件或事件群,内部审计师可以从中推断出声明的公正性 D.对未实现既定目标的系统、没有正确执行的行为,以及应该实施而没有实施行为的详细记录
答案
单选题
下列哪一项是对内部审计师在业务期间收集的信息的最佳描述?
A.关于预备计划和调查、业务工作项目以及工作结果的记录。 B.内部审计师记录的信息,以及通过观察、面谈和检查记录得到的信息。 C.一个中间事件或事件群,内部审计师可以从中推断出声明的公正性。 D.对未实现既定目标的系统、没有正确执行的行为,以及应该实施而没有实施的行为的详细记录。
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单选题
以下哪一项是对内部审计师与工业工程师的最佳比较?()
A.两者都负责开发新系统并评价已完成的系统; B.两者都负责分析开展工作的现有方法并评价已完成的系统,但只有工业工程师才负责开发新系统; C.两者都负责评价已完成系统,但只有工业工程师才负责分析开展工作的现有方法并开发新系统; D.两者都负责开发新系统并分析开展工作的现有方法,但不负责评价已完成的系统。
答案
单选题
下列哪一项不是内部审计师与外部审计师关系的正确表述?()
A.内部审计师可以将审计方案与工作底稿提供给外部审计师 B.内部审计师与外部审计师可以定期召开会议讨论相关利益 C.内部审计师与外部审计师可以交换审计报告和管理建议书 D.外部审计师必须评估内部审计师的客观性与胜任能力
答案
单选题
以下哪项对内部审计师在审计业务中所表达的意见作出了最佳界定()
A.重要审计发现的总结 B.内部审计师对所审核情形的专业判断 C.在审计报告中包含的结论 D.为纠正措施提出的建议
答案
单选题
下列哪一项是内部审计师的咨询职能而不是确认职能?()
A.评估内控的有效性和管理关键风险 B.以可靠的方式评估和报告风险 C.传授风险管理与控制的工具与技术 D.设计和评估风险管理流程
答案
单选题
以下哪一项是获得审计业务客户对内部审计工作质量所作的反馈意见的最佳方法?
A.在退出会议上提出问题,并且散发记录反馈意见的复印件给委托人 B.在退出会议后给委托人打电话,并将记录有反馈意见的复印件送给委托人 C.在编制内部审计年度活动报告之前,将调查问卷表分发给经挑选的委托人 D.在每一项审计业务开始时,就将调查问卷表送给委托人,并且要求委托人在审计完成后,填写并返回问卷表
答案
单选题
关于舞弊的检查,根据国际内部审计师协会的《框架》,每个内部审计师胜任水平的程度是哪一项?()
A.每个内部审计师只负责了解国际内部审计师协会的舞弊的定义,并能够确定内部审计活动依赖的舞弊检测专家 B.每个内部审计师应该熟练掌握舞弊检查,如果发生舞弊,通过调查,很有可能发现至少一个舞弊情形 C.每个内部审计师应该接受舞弊检查方面的充分培训,能够在既定的组织活动中建立控制,识别并阻止可能发生的主要类型的舞弊 D.内部审计师应该具备充分的舞弊知识,能够识别需要采取进一步行动或进行舞弊调查的情形
答案
单选题
关于舞弊的检查,根据国际内部审计师协会的《框架》,每个内部审计师胜任水平的程度是哪一项?( )
A.每个内部审计师只负责了解国际内部审计师协会的舞弊的定义,并能够确定内部审计活动依赖的舞弊调查专家 B.每个内部审计师应该熟练掌握舞弊调查技能,如果发生舞弊,通过调查,很有可能发现至少一个舞弊情形 C.每个内部审计师应该接受舞弊调查方面的充分培训,能够在既定的组织活动中建立控制,识别并阻止可能发生的主要类型的舞弊 D.内部审计师应该具备充分的舞弊知识,能够识别需要采取进一步行动或进行舞弊调查的情形
答案
单选题
内部审计师已完成对公司活动的审计,准备出具审计报告。不过,业务客户反对内部审计师的结论。内部审计师应该:
A.直到达成一致意见后才出具审计报告 B.与客户一起开展更多的工作,解决意见不一致的地方,直到达成一致意见后才出具审计报告 C.出具审计报告,并指出业务客户作出的范围限制使结论产生差异 D.出具审计报告,同时表明内部审计师与业务客户的立场以及意见不一致的原因
答案
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以下哪一项不会损害内部审计师的客观性?() 在注意到几处“红旗”标志之后,内部审计师明显感到可能存在舞弊行为。以下哪项是对内部审计师责任的最佳描述?( ) 以下哪一项是获得业务委托人对内部审计工作质量所作的反馈意见的最佳方法? 一个信息系统审计师正在执行对一个网络操作系统的审计。下列哪一项是信息系统审计师应该审查的用户特性() 内部审计师认为以下哪一项电子商务项目的风险最低? 内部审计师认为以下哪一项电子商务项目的风险最低?() 内部审计师的大量工作是积累审计业务信息。() 对内部审计师来说,下列哪项是出点会(aclosingorexitconference)的目的之一? 当审计结论受到质疑时,内部审计师最好利用以下哪一项进行反驳?() 以下哪项关于内部审计师的叙述是正确的?Ⅰ.内部审计师对内部控制负责。Ⅱ.内部审计师对监督内部控制负责。Ⅲ.内部审计师有义务对控制的充分性形成整体意见。Ⅳ.内部审计师观点应该注意评价标准和观点范围() 在组织的隐私制度评估中,内部审计师的以下哪一项做法是合适的?() 某内部审计师即将开展一项审计业务,如果他担心对记录或交易的错误处理可能导致重大风险,那么该内部审计师应该考虑的内容是() 首席审计官得知一位助理内部审计师向其亲戚透露机密信息。首席审计官和这位助理内部审计师都是国际注册内部审计师。尽管该助理内部审计师没有从这笔交易中获益,但他的亲戚却利用该信息获取了高额收益。首席审计官处理此事的最佳方法是:( ) 关于IT服务外包,以下哪一项是IS审计师最关心的() 在对一个全球性企业做灾难恢复计划的信息系统审计期间,审计师发现一些远程办公室有一些非常有限的当地IT资源。下列哪一项发现被信息系统审计师认为是最严重的() 内部审计师A拟对公司采购业务执行审计,属于内部审计师需要考虑的因素是: 内部审计中成功的咨询交流,部分地基于被审计单位对内部审计师在审计期间行为的反馈意见,这种反馈() 首席审计执行官得知一位助理内部审计师向其亲戚透露机密信息。首席审计执行官和这位助理内部审计师都是国际注册内部审计师。尽管该助理内部审计师没有从这笔交易中获益,但他的亲戚却利用该信息获取了高额收益。首席审计执行官处理此事的最佳方法是: 在用户完成了验收程序后,IS审计师正在对应用系统进行审计,下面哪一项是IS审计师最关注的() S审计师在评审业务连续性计划时,下面哪一项是最值得关注的()
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