单选题

对内部审计师来说,下列哪项是出点会(aclosingorexitconference)的目的之一?

A. 要求管理层对发现的问题采取纠正措施
B. 签发最终审计报告
C. 检查和确认基于被审计单位提供材料编制的审计报告的适当性
D. 对内部审计师的业绩进行评价

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单选题
对内部审计师来说,下列哪项是出点会(aclosingorexitconference)的目的之一?
A.要求管理层对发现的问题采取纠正措施 B.签发最终审计报告 C.检查和确认基于被审计单位提供材料编制的审计报告的适当性 D.对内部审计师的业绩进行评价
答案
单选题
以下哪项关于内部审计师的叙述是正确的?Ⅰ.内部审计师对内部控制负责。Ⅱ.内部审计师对监督内部控制负责。Ⅲ.内部审计师有义务对控制的充分性形成整体意见。Ⅳ.内部审计师观点应该注意评价标准和观点范围()
A.Ⅱ和Ⅳ B.Ⅰ、Ⅱ和Ⅲ C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ和Ⅳ D.Ⅱ、Ⅲ和Ⅳ
答案
单选题
内部审计师已完成对公司活动的审计,准备出具审计报告。不过,业务客户反对内部审计师的结论。内部审计师应该:
A.直到达成一致意见后才出具审计报告 B.与客户一起开展更多的工作,解决意见不一致的地方,直到达成一致意见后才出具审计报告 C.出具审计报告,并指出业务客户作出的范围限制使结论产生差异 D.出具审计报告,同时表明内部审计师与业务客户的立场以及意见不一致的原因
答案
单选题
在注意到几处“红旗”标志之后,内部审计师明显感到可能存在舞弊行为。以下哪项是对内部审计师责任的最佳描述?( )
A.扩大审计活动,以确定进一步调查是否合理 B.向管理高层和审计委员会报告舞弊存在的可能性,并向他们询问是否继续审计工作 C.向外部法律顾问咨询,确定要采取的一系列行动,如批准已提交的审计工作方案,确保这些方案在法律范围内是可接受的 D.向审计委员会报告这一事实,并要求提供专款,聘用外部服务提供者,以协助调查可能存在的舞弊行为
答案
单选题
出点会(aclosingorexitconference)是为了保证内部审计师所使用的信息是准确的。出点会的第二个目的是什么?
A.与审计业务的客户讨论审计发现、结论和建议,在最终审计报告签发前,及时发现不正确的地方,以提高业务工作质量 B.与被审计单位管理层就审计收费达成一致意见 C.与被审计单位管理层就下一次审计的相关事项达成一致意见 D.改善与审计业务客户之间的关系
答案
单选题
出点会是为了保证内部审计师所使用的信息是准确的,出点会的第二个目的是:
A.针对建议立即采取行动。 B.改善与被审计单位的关系。 C.在最终报告的适当分发上达成一致。 D.使高级管理人员简要了解审计结果。
答案
单选题
以下哪项对内部审计师在审计业务中所表达的意见作出了最佳界定()
A.重要审计发现的总结 B.内部审计师对所审核情形的专业判断 C.在审计报告中包含的结论 D.为纠正措施提出的建议
答案
单选题
关于内部审计师和外部审计师的关系,下列哪项陈述是不正确的?()
A.内部审计师可能会向外部审计师提供审计程序和工作底稿 B.可能有内部和外部审计师之间的定期会议,来讨论共同关心的问题 C.外部审计师必须评估内部审计师的能力和客观性 D.可能交流审计报告和管理建议书
答案
单选题
内部审计师的下列哪项行为将违反国际内部审计师协会(IIA)的《职业道德规范》?
A.出席由被审计方对所有员工提供的教育项目。 B.从被审计方那里收受飞机票。 C.在审计意见中,披露同审计领域相关的所有重大事实。 D.在获知公司经营处于低迷之前,将股票处理掉。
答案
多选题
审计委员会及内部审计师需要确保内部审计部门正在有效运作,并将在以下方面对内部审计进行复核( )。
A.组织中的地位 B.专业应尽义务 C.技术才能 D.职能范围
答案
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内部审计师在参与公司活动时可以扮演各种角色,下列那个角色会损害内部审计师的独立性:() 以下哪一项是对内部审计师与工业工程师的最佳比较?() 下列哪一项是对内部审计师在业务期间收集信息的最佳描述:( ) 下列哪项是内部审计师最有可能发现舞弊行为的程序() 某内部审计师对一个部门进行审计,该内部审计师的一位亲密的朋友是此部门的经理。首席审计执行官(CAE)在对内部审计师编制的报告进行审核时,应首要重点确保该报告() 内部审计师定期评价控制。以下哪项是由内部审计师所认可的对控制概念的最佳描述: 《标准》要求内部审计师具备以下哪项?() 为了提高内部审计效率,内部审计师能够依赖外部审计师的工作是() 以下哪项是对内部审计师在组织现存的风险管理、控制以及治理过程审核目标的最佳描述? 内部审计师定期评估控制和控制程序。下列哪项最好地描述了内部审计师认为的控制的概念?( ) 以下哪项有关内部审计师与外部审计师之间的关系的表述是不准确的? 下列哪一项是对内部审计师在业务期间收集的信息的最佳描述? 为提高审计工作效率,内部审计师可以依赖外部审计师的以下哪项工作? 内部审计师发现不是所有雇员都了解企业的信息安全策略。内部审计师应当得出以下哪项结论:() 内部审计师定期评估控制措施及控制过程。以下哪项有关内部审计师控制理念的描述最佳? 内部审计师A拟对公司采购业务执行审计,属于内部审计师需要考虑的因素是: 审计师定期评估控制和控制程序。下列哪项最好地描述了内部审计师认为的控制的概念? 以下哪项是内部审计师不可以进行的活动?() 以下哪项是内部审计师的咨询而不是确认角色?( ) 在审计时,审计师评估内部控制的足够性。一个审计师考虑审计什么,以及基于以下哪项审计师评估的实质性测试的程度?()
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