单选题

以下哪一项是获得业务委托人对内部审计工作质量所作的反馈意见的最佳方法?

A. 在退出会议上提出问题,并且散发记录反馈意见的复印件给委托人。
B. 在退出会议后给委托人打电话,并且将记录有反馈意见的复印件送给委托人。
C. 在编制内部审计年度活动报告之前,将调查问卷表分发给经挑选的委托人。
D. 在每一项审计业务开始时,就将调查问卷表送给委托人,并且要求委托人在审计完成后,填写并返回问卷表。

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单选题
以下哪一项是获得业务委托人对内部审计工作质量所作的反馈意见的最佳方法?
A.在退出会议上提出问题,并且散发记录反馈意见的复印件给委托人。 B.在退出会议后给委托人打电话,并且将记录有反馈意见的复印件送给委托人。 C.在编制内部审计年度活动报告之前,将调查问卷表分发给经挑选的委托人。 D.在每一项审计业务开始时,就将调查问卷表送给委托人,并且要求委托人在审计完成后,填写并返回问卷表。
答案
单选题
以下哪一项是获得审计业务客户对内部审计工作质量所作的反馈意见的最佳方法?
A.在退出会议上提出问题,并且散发记录反馈意见的复印件给委托人 B.在退出会议后给委托人打电话,并将记录有反馈意见的复印件送给委托人 C.在编制内部审计年度活动报告之前,将调查问卷表分发给经挑选的委托人 D.在每一项审计业务开始时,就将调查问卷表送给委托人,并且要求委托人在审计完成后,填写并返回问卷表
答案
判断题
内部审计业务工作规范是依据内部审计工作办法制定的,是对内部审计人员实施一般审计业务和特殊目的的审计工作出具审计报告的具体规范()
答案
多选题
在计划审计工作时,注册会计师应当评价以下哪些事项对内部控制、财务报表以及审计工作的影响()。
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答案
判断题
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答案
判断题
审计部◆县级以上内部审计协会应当加强对内部审计工作的领导()
答案
单选题
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答案
单选题
具体承办审计事项的审计人员或审计组织在实施审计后,就审计工作的结果向其委托人、授权人提交的书面文件是(  )。
A.审计报告 B.审计决定书 C.审计实施方案 D.审计移送处理书
答案
判断题
会计师事务所承接任何一项审计业务,可以不与委托人签署审计业务约定书
答案
单选题
下列哪一项不属于审计工作底稿的复核事项()
A.选项1 具体审计目的是否实现 B.选项2 审计证据是否适当、充分 C.选项3 得出的审计结论及其相关标准是否适当 D.选项4 得出的审计建议是否适当
答案
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董事会对内部审计的()承担最终责任,为独立、客观展开内部审计工作提供必要保障,并对审计工作情况进行考核监督。 保险机构()可以对内部审计工作进行指导和监督。 保险机构()可以对内部审计工作进行指导和监督。 内部审计机构负责人应当积极寻求对内部审计工作的理解与支持。---审计部() 在计划审计工作时,注册会计师应当评价下列()事项对内部控制、财务报表以及审计工作的影响。 内部审计机构对审计工作底稿实行分级复核制,是内部审计机构一项重要的质量控制制度,对于减少审计风险,保证审计质量有着重要的作用和意义() 评价外部审计工作质量的主体是内部审计机构。 <br />下列哪一项不属于审计工作底稿的复核事项() 审计机关应当依法对内部审计工作进行业务指导和监督,明确内部职能机构和专职人员,并履行下列职责() ()对内部审计的适当性和有效性承担最终责任,为独立、客观展开内部审计工作提供必要保障,并对审计工作情况进行考核监督。 内部审计人员在审计工作中编制审计工作底稿的目的是() 委托人只能特别委托受托人处理一项事务。 内部审计工作应结合实施情况,制订年度内部审计工作计划。( )全面总结一次。 内部审计人员在审计工作中应当编制审计工作底稿确认业务活动信息的合理性。---审计部() 注册会计师了解内部审计工作并考虑是否利用内部审计工作结果,但利用内部审计工作不能减轻注册会计师的责任。以下理由恰当的有(  )。 在审计业务中,委托人可以就是被审计单位。但在某些情形下,审计委托人不一定就是被审计单位。 根据《第2302号内部审计具体准则》,内部审计机构负责人应当积极寻求对内部审计工作的理解与支持() 下列哪一项是对内部审计师在业务期间收集信息的最佳描述:( ) 为了加强内部审计工作,建立健全内部审计制度,提高内部审计工作质量,充分发挥内部审计作用,根据以及国家其他有关规定,制定规定() 以下哪一项是对内部审计师与工业工程师的最佳比较?()
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