单选题

《标准》要求内部审计师具备以下哪项?()

A. 了解人际关系和人际交往的技巧
B. 能够识别和纠正与良好商业惯例的偏差
C. 熟练进行舞弊调查和讯问
D. 具有经济学、商法、税务、金融和信息技术等学科的专业知识

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单选题
《标准》要求内部审计师具备以下哪项?()
A.了解人际关系和人际交往的技巧 B.能够识别和纠正与良好商业惯例的偏差 C.熟练进行舞弊调查和讯问 D.具有经济学、商法、税务、金融和信息技术等学科的专业知识
答案
单选题
《标准》要求内部审计必须具备完成审计工作所需要的知识、技能和专业训练。以下哪项正确地描述了《标准》中要求的知识或技能?内部审计师必须具备()
A.不必寻求广泛的技术研究和帮助就能将审计标准和程序熟练地应用于特定审计工作的能力 B.熟练地将会计和计算机信息系统方面的知识应用于特定的或潜在的问题上 C.对用于支持和形成审计发现的各种技巧的理解以及研究在任何审计工作中使用恰当的审计程序的能力 D.在审查本组织的财务记录和报告时会对会计原则和技术有广泛的鉴别能力
答案
单选题
以下哪项关于内部审计师的叙述是正确的?Ⅰ.内部审计师对内部控制负责。Ⅱ.内部审计师对监督内部控制负责。Ⅲ.内部审计师有义务对控制的充分性形成整体意见。Ⅳ.内部审计师观点应该注意评价标准和观点范围()
A.Ⅱ和Ⅳ B.Ⅰ、Ⅱ和Ⅲ C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ和Ⅳ D.Ⅱ、Ⅲ和Ⅳ
答案
单选题
内部审计师因其具有审计范围经常包括本组织各个领域而居于独一无二的地位。这也决定每个内部审计师不可能在审计到的所有领域都具备充分的胜任能力。以下哪项属于《标准》对每位内部审计师胜任能力的要求?()
A.适用于本公司经营的税法及法律 B.精通会计原则 C.理解管理原则 D.精通计算机系统和数据库
答案
单选题
《标准》规定内部审计师有义务继续其教育以保持其胜任能力,以下哪项关于执业内部审计师的持续教育要求方面的陈述正确()
A.要求内部审计师每年接受40小时的持续职业发展教育 B.注册内部审计师协会已有正式要求,只有满足这些要求方可保持注册内部审计师资格 C.作为官员或学会成员参加正式的内部审计学会会议并不能符合继续职业发展教育的标准 D.只有经内部审计师协会预先批准时机构内部开展的培训项目方可满足继续职业发展教育的要求
答案
单选题
《标准》要求定期实施考核内部审计师的工作业绩,以下哪项对此负有责任?()
A.审计委员会 B.首席审计执行官 C.管理层 D.内部审计师
答案
单选题
《标准》规定内部审计师有义务继续其教育以保持其胜任能力,以下哪项关于执业内部审计师的继续教育方面要求的陈述正确?()
A.要求内部审计师每年接受40小时的持续职业发展教育并且三年内不能少于120小时 B.注册内部审计师协会已有正式要求,只有满足这些要求方可保持注册内部审计师资格 C.作为官员或学会成员参加正式的内部审计学会会议并不能符合继续职业发展教育的标准 D.只有经内部审计师协会预先批准时机构内部开展的培训项目方可满足继续职业发展教育的要求
答案
单选题
依据《标准》,内部审计师可以不具备下列能力:( )
A.熟练运用内部审计准则 B.理解管理原则 C.良好的人际沟通 D.用量化方法承担培训课程的能力
答案
单选题
为提高审计工作效率,内部审计师可以依赖外部审计师的以下哪项工作?
A.在内部审计业务完成之后所进行的 B.主要关注经营目标和行为的 C.与内部审计活动进行协调的 D.行为遵守IIA《职业道德规范》的
答案
单选题
内部审计师执行审计业务要具备《标准》所要求的客观性,首席审计执行官(CAE)应该()
A.根据内部审计人员的专业特长安排审计业务 B.要求所有审计师签署客观执行审计业务的声明 C.定期从审计师处获取所有利益冲突和偏见的信息,在分配工作任务时避免利益冲突或偏见 D.评估每位审计师在每项审计业务中的表现
答案
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内部审计师定期评价控制。以下哪项是由内部审计师所认可的对控制概念的最佳描述: 以下哪项有关内部审计师与外部审计师之间的关系的表述是不准确的? 根据《国际内部审计专业实务框架》,以下哪项活动不能由内部审计师开展?() 内部审计师发现不是所有雇员都了解企业的信息安全策略。内部审计师应当得出以下哪项结论:() 内部审计师定期评估控制措施及控制过程。以下哪项有关内部审计师控制理念的描述最佳? 《标准》要求内部审计师拥有以下哪些技能?Ⅰ.内部审计师应理解人际关系的重要性并善于处理人际关系;Ⅱ.内部审计师应该能够识别和评价偏离良好实务之行为的重要性和重大性;Ⅲ.内部审计师应是诸如经济学、商法、税收、金融和信息技术方面的专家;Ⅳ.内部审计师应具备出色的口头和书面表达能力。 内部审计的独特之处在于其业务范围涵盖组织的各个领域。因此,每位内部审计师不可能在可能审计到的所有领域具备充分的胜任能力。以下哪项是对每位内部审计师胜任能力的要求?( ) 以下哪项是内部审计师不可以进行的活动?() 以下哪项不属于内部审计师防止舞弊的责任() 以下哪项不属于内部审计师防止舞弊的责任? 内部审计师应该掌握除以下哪项以外的所有内容? 以下哪项是内部审计师的咨询而不是确认角色?( ) 在审计时,审计师评估内部控制的足够性。一个审计师考虑审计什么,以及基于以下哪项审计师评估的实质性测试的程度?() 在进行财务审计时,审计师评估内部控制的足够性。一个审计师考虑审计什么,以及基于以下哪项审计师来评估实质性测试的程度? 以下哪项内容不会损害内部审计师的客观性?( ) 在计划对某项业务进行审计时,内部审计师应该考虑以下哪项因素? 内部审计师的下列哪项行为将违反国际内部审计师协会(IIA)的《职业道德规范》? 在注意到几处“红旗”标志之后,内部审计师明显感到可能存在舞弊行为。以下哪项是对内部审计师责任的最佳描述?( ) 通过与数据录入人员面谈,内部审计师识别出该系统中存在重大缺陷。审计师应采取以下哪项措施?() 关于内部审计师和外部审计师的关系,下列哪项陈述是不正确的?()
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