单选题

《标准》要求定期实施考核内部审计师的工作业绩,以下哪项对此负有责任?()

A. 审计委员会
B. 首席审计执行官
C. 管理层
D. 内部审计师

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单选题
《标准》要求定期实施考核内部审计师的工作业绩,以下哪项对此负有责任?()
A.审计委员会 B.首席审计执行官 C.管理层 D.内部审计师
答案
单选题
《标准》要求内部审计师具备以下哪项?()
A.了解人际关系和人际交往的技巧 B.能够识别和纠正与良好商业惯例的偏差 C.熟练进行舞弊调查和讯问 D.具有经济学、商法、税务、金融和信息技术等学科的专业知识
答案
单选题
《框架》要求定期考核内部审计人员的工作业绩。实施业绩质量控制是谁的职责?()
A.审计委员会 B.首席审计执行官 C.管理层 D.内部审计人员
答案
单选题
内部审计师定期评价控制。以下哪项是由内部审计师所认可的对控制概念的最佳描述:
A.管理层定期解聘没有达到预期目标的员工; B.管理层采取行动以增强既定目标和目的实现的可能性; C.控制表示由会计师和内部审计师设计的能确保处理正确性的特定程序; D.控制程序应“自下至上”设计,以确保细节的关注
答案
单选题
以下哪项关于内部审计师的叙述是正确的?Ⅰ.内部审计师对内部控制负责。Ⅱ.内部审计师对监督内部控制负责。Ⅲ.内部审计师有义务对控制的充分性形成整体意见。Ⅳ.内部审计师观点应该注意评价标准和观点范围()
A.Ⅱ和Ⅳ B.Ⅰ、Ⅱ和Ⅲ C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ和Ⅳ D.Ⅱ、Ⅲ和Ⅳ
答案
单选题
为提高审计工作效率,内部审计师可以依赖外部审计师的以下哪项工作?
A.在内部审计业务完成之后所进行的 B.主要关注经营目标和行为的 C.与内部审计活动进行协调的 D.行为遵守IIA《职业道德规范》的
答案
单选题
内部审计师定期评估控制措施及控制过程。以下哪项有关内部审计师控制理念的描述最佳?
A.管理层定期解雇未达到预期业绩的员工。 B.管理层采取措施提高实现既定目标的可能性。 C.控制表示由会计师和审计师设计用以保证处理过程正确性的特定程序。 D.控制程序应当自下而上设计以确保对细节问题的注意。
答案
单选题
《标准》规定内部审计师有义务继续其教育以保持其胜任能力,以下哪项关于执业内部审计师的持续教育要求方面的陈述正确()
A.要求内部审计师每年接受40小时的持续职业发展教育 B.注册内部审计师协会已有正式要求,只有满足这些要求方可保持注册内部审计师资格 C.作为官员或学会成员参加正式的内部审计学会会议并不能符合继续职业发展教育的标准 D.只有经内部审计师协会预先批准时机构内部开展的培训项目方可满足继续职业发展教育的要求
答案
单选题
《标准》规定内部审计师有义务继续其教育以保持其胜任能力,以下哪项关于执业内部审计师的继续教育方面要求的陈述正确?()
A.要求内部审计师每年接受40小时的持续职业发展教育并且三年内不能少于120小时 B.注册内部审计师协会已有正式要求,只有满足这些要求方可保持注册内部审计师资格 C.作为官员或学会成员参加正式的内部审计学会会议并不能符合继续职业发展教育的标准 D.只有经内部审计师协会预先批准时机构内部开展的培训项目方可满足继续职业发展教育的要求
答案
单选题
在对低于平均业绩水平的内部审计师进行业绩评价时,以下不合适的是哪项?
A.提前几天通知该内部审计师即将进行的评价工作 B.使用客观、公正的语言 C.使用一般化方法 D.书面记载此次评价
答案
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内部审计师经常被要求实施或协助外部审计师实施“应有审慎性检查”,这种检查是:( ) 内部审计师经常被要求实施或协助外部审计师实施“应有审慎检查”(duediligencereview),这种检查是: 内部审计师应定期评价控制。以下哪项是由其认可的对控制概念的最佳描述? 管理层断言内部审计师用来评估经营业绩的标准不适当。管理层制定的书面业绩标准模糊,不得不由内部审计师进行解释。在这种情况下,内部审计师为了运用应有的职业审慎,应该() 内部审计师因其具有审计范围经常包括本组织各个领域而居于独一无二的地位。这也决定每个内部审计师不可能在审计到的所有领域都具备充分的胜任能力。以下哪项属于《标准》对每位内部审计师胜任能力的要求?() 在计划对某项业务进行审计时,内部审计师应该考虑以下哪项因素? 《标准》要求内部审计必须具备完成审计工作所需要的知识、技能和专业训练。以下哪项正确地描述了《标准》中要求的知识或技能?内部审计师必须具备() 工作底稿记录了内部审计师所从事的工作。内部审计师应该:( ) 内部审计师定期评估控制和控制程序。下列哪项最好地描述了内部审计师认为的控制的概念?( ) 某内部审计师正在检查公司编制业绩计分卡的一份计划。该审计师应该建议将以下哪一项业绩评价标准排除在业绩计分卡之外? 内部审计师计划对有关投资于新型金融工具的内部控制充分性实施审计,以下哪项不属于该项审计业务的内容?( ) 为了提高内部审计效率,内部审计师能够依赖外部审计师的工作是() 以下哪项有关内部审计师与外部审计师之间的关系的表述是不准确的? 根据《国际内部审计专业实务框架》,以下哪项活动不能由内部审计师开展?() 内部审计师发现不是所有雇员都了解企业的信息安全策略。内部审计师应当得出以下哪项结论:() 审计师定期评估控制和控制程序。下列哪项最好地描述了内部审计师认为的控制的概念? 内部审计师工作底稿中相当重要的部分是内部审计师对相关审计领域作出的结论。在某些情形下审计主管可能不同意这些结论,并要求下属内部审计师进一步深人调査。假定经过调査后,内部审计师仍与主管在工作底稿中作出的结论和看法不一致,则内部审计部门作出以下哪项反应是不适当的() 企业管理层断言内部审计师用来评估经营业绩的标准不适当。管理层制定的书面业绩相准模糊,不得不由内部审计师进行解释。在这种情况下,内部审计师为了运用应有的职业审慎,应该() 以下哪项不是内部审计师在开始进行具体的审计工作之前编制审计计划的原因? 以下哪项是内部审计师不可以进行的活动?()
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