单选题

以下哪项不是内部审计师在开始进行具体的审计工作之前编制审计计划的原因?

A. 应设定审计目标。
B. 应告知组织管理层将要进行哪些工作。
C. 应着重关注关键审计领域。
D. 应设定审计时间安排。

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单选题
以下哪项不是内部审计师在开始进行具体的审计工作之前编制审计计划的原因?
A.应设定审计目标。 B.应告知组织管理层将要进行哪些工作。 C.应着重关注关键审计领域。 D.应设定审计时间安排。
答案
单选题
为提高审计工作效率,内部审计师可以依赖外部审计师的以下哪项工作?
A.在内部审计业务完成之后所进行的 B.主要关注经营目标和行为的 C.与内部审计活动进行协调的 D.行为遵守IIA《职业道德规范》的
答案
单选题
因为某种原因,内部审计师A接替了内部审计师B的工作继续开展存货的审计工作,为了保证审计工作的效果和效率,内部审计师A应该采取的措施是()
A.为了保证效果而从头开始对存货实施审计活动 B.直接按照内部审计师B的工作计划进行下一步的实施 C.查阅内部审计师B的审计工作底稿和审计程序 D.与管理存货的人员进行沟通以了解审计进程
答案
单选题
内部审计师的审计工作底稿应该由以下哪个部门复核?
A.被审计单位管理层。 B.内部审计部门的管理层。 C.董事会的审计委员会。 D.组织安全部门的管理层。
答案
单选题
外部审计不能接触内部审计师的审计工作底稿。
A.错误 B.正确
答案
单选题
审计工作作底稿为内部审计师的报告提供文件支持。以下哪项对于工作底稿来说不是好的实务操作?()
A.工作底稿应足以支持内部审计师的报告,不需要内部审计师的额外书面证实 B.工作底稿应一直被安全地保存,防止意外损失或未经授权的接触 C.工作底稿应按时间顺序组织,例如最早准备的文件放在最前面 D.某一组织内的内部审计师应为组织和记录文件制定标准化的方法
答案
单选题
为了有效完成内部审计工作,内部审计师首先需要具备的特质是( )
A.具备相关财务经验 B.保持独立性 C.具备必要的知识 D.以上都是
答案
单选题
内部审计师对特殊存货进行复核性测试,在抽样时内部审计师发现了一个错误,然后就不再进行下面的审计工作,说明该内部审计师采用的抽样方法是()
A.分层抽样 B.属性抽样 C.停—走抽样 D.发现抽样
答案
多选题
注册会计师了解内部审计工作并考虑是否利用内部审计工作结果,但利用内部审计工作不能减轻注册会计师的责任。以下理由恰当的有(  )。
A.注册会计师应当对发表的审计意见独立承担责任 B.内部审计的独立性和客观性无法达到注册会计师审计所要求的水平 C.审计过程中涉及的职业判断均应当由注册会计师负责 D.注册会计师即使利用内部审计工作结果但仍应当对财务报表审计有关的所有重大事项独立作出职业判断
答案
单选题
内部审计师在执行以风险为基础的审计工作时,首要的目标是评价()
A.控制措施的效益型 B.控制措施的合规性 C.控制措施的充分性 D.控制措施的效率性
答案
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某内部审计主管在检查内部审计师的审计工作底稿时,认为“被审计单位正在无效率经营”这项表述没有充分的证据支持。主管应该指导内部审计师采取哪种行动? 根据《第2104号内部审计具体准则——审计工作底稿》,以下不属于编制审计工作底稿目的的是.。---审计部() 下列各项审计工作,注册会计师可以利用内部审计工作的是() 《标准》要求内部审计必须具备完成审计工作所需要的知识、技能和专业训练。以下哪项正确地描述了《标准》中要求的知识或技能?内部审计师必须具备() 下列各项审计工作中,注册会计师不能利用内部审计工作的有()。 下列各项审计工作中,注册会计师不能利用内部审计工作的有( )。 审计计划通常是由于现场审计工作开始之前起草的() 内部审计师发现不是所有雇员都了解企业的信息安全策略。内部审计师应当得出以下哪项结论:() 农商行(农信社)主要负责人直接领导内部审计工作,具体负责本机构的内部审计工作() 某国际内部审计师被任命对一家高尔夫球场公司进行审计活动,在审计工作的闲暇时间,该公司的某位部门经理邀请该内审师到球场打高尔夫,该内部审计师应该:() 下列各项审计工作中,注册会计师不能利用内部审计工作的有(  )。 下列各项审计工作中,注册会计师通常不能利用内部审计工作的有(  )。 以下哪项是内部审计师的咨询而不是确认角色?( ) 为了保证审计工作有序、高效地完成审计任务,达到审计目标,需要对审计工作进行科学的管理,以下哪项是审计管理的核心: 审计计划通常是由()于现场审计工作开始之前起草的 下列关于内部审计部门对之前的审计工作进行跟踪检查的最佳描述是() 根据《审计署关于内部审计工作的规定》,以下领导内部审计机构开展工作的应当是哪项? 内部审计人员在审计工作中编制审计工作底稿的目的是() 以下哪项内容代表了已对审计工作底稿进行监督检查的恰当证据()?Ⅰ、监督员在每份工作底稿中的首字母签名;Ⅱ、审计工作底稿检查清单;Ⅲ、说明对审计工作底稿进行的监督检查的性质、范围和结果的备忘录;IV、评价审计师工作底稿质量的业绩评估 内部审计师在注意到某些舞弊征兆之后,应该扩展审计工作来确定是否有理由进行调查()
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