单选题

内部审计师在执行以风险为基础的审计工作时,首要的目标是评价()

A. 控制措施的效益型
B. 控制措施的合规性
C. 控制措施的充分性
D. 控制措施的效率性

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单选题
内部审计师在执行以风险为基础的审计工作时,首要的目标是评价()
A.控制措施的效益型 B.控制措施的合规性 C.控制措施的充分性 D.控制措施的效率性
答案
单选题
因为某种原因,内部审计师A接替了内部审计师B的工作继续开展存货的审计工作,为了保证审计工作的效果和效率,内部审计师A应该采取的措施是()
A.为了保证效果而从头开始对存货实施审计活动 B.直接按照内部审计师B的工作计划进行下一步的实施 C.查阅内部审计师B的审计工作底稿和审计程序 D.与管理存货的人员进行沟通以了解审计进程
答案
单选题
外部审计不能接触内部审计师的审计工作底稿。
A.错误 B.正确
答案
单选题
为提高审计工作效率,内部审计师可以依赖外部审计师的以下哪项工作?
A.在内部审计业务完成之后所进行的 B.主要关注经营目标和行为的 C.与内部审计活动进行协调的 D.行为遵守IIA《职业道德规范》的
答案
单选题
内部审计师的审计工作底稿应该由以下哪个部门复核?
A.被审计单位管理层。 B.内部审计部门的管理层。 C.董事会的审计委员会。 D.组织安全部门的管理层。
答案
单选题
为了有效完成内部审计工作,内部审计师首先需要具备的特质是( )
A.具备相关财务经验 B.保持独立性 C.具备必要的知识 D.以上都是
答案
单选题
以下哪项不是内部审计师在开始进行具体的审计工作之前编制审计计划的原因?
A.应设定审计目标。 B.应告知组织管理层将要进行哪些工作。 C.应着重关注关键审计领域。 D.应设定审计时间安排。
答案
单选题
某内部审计主管在检查内部审计师的审计工作底稿时,认为“被审计单位正在无效率经营”这项表述没有充分的证据支持。主管应该指导内部审计师采取哪种行动?
A.从审计工作底稿文件档案中把这个论述剔除 B.取得被审计单位对这项陈述的意见 C.研究和确认衡量经营效率的标准 D.解释说明这是审计师的意见
答案
单选题
内部审计师对特殊存货进行复核性测试,在抽样时内部审计师发现了一个错误,然后就不再进行下面的审计工作,说明该内部审计师采用的抽样方法是()
A.分层抽样 B.属性抽样 C.停—走抽样 D.发现抽样
答案
多选题
下列情况中,注册会计师应当较少利用内部审计工作,而更多执行审计工作的有( )。
A.内部审计人员缺乏足够的胜任能力 B.评价收集的审计证据时涉及较多的判断 C.当评估的认定层次重大错报风险较高,需要对识别出的特别风险予以特殊考虑 D.内部审计在被审计单位中的地位以及相关政策和程序不足以支持内部审计人员的客观性
答案
热门试题
内部审计师的工作底稿的主要目标是:( ) 注册会计师执行审计工作的前提是(),这个前提构成了注册会计师按照审计准则的规定执行审计工作的基础 注册会计师执行审计工作的前提是否存在,是注册会计师能否按照审计准则的规定执行审计工作的基础。以下属于注册会计师需要判断的执行审计工作前提的事项包括() 注册会计师执行审计工作的前提是否存在,是注册会计师能否按照审计准则的规定执行审计工作的基础。以下属于注册会计师需要判断执行审计工作前提的事项包括()。 内部审计项目负责人在检查已实施的审计工作时,应当关注审计工作是否实现了审计目标。---审计部() 下列各项审计工作,注册会计师可以利用内部审计工作的是() 注册会计师了解内部审计工作并考虑是否利用内部审计工作结果,但利用内部审计工作不能减轻注册会计师的责任。以下理由恰当的有(  )。 关于注册会计师执行审计工作的前提和注册会计师执行审计工作的基础,下列说法中,不正确的是() 下列各项审计工作中,注册会计师不能利用内部审计工作的有()。 下列各项审计工作中,注册会计师不能利用内部审计工作的有( )。 本行内部审计工作的目标是() 当存在下列情况之一时,注册会计师应当计划较少地利用内部审计工作,而更多地直接执行审计工作。( ) 下列各项审计工作中,注册会计师不能利用内部审计工作的有(  )。 下列各项审计工作中,注册会计师通常不能利用内部审计工作的有(  )。 财务报表审计目标是注册会计师通过执行审计工作对以下()事项发表审计意见。 财务报表审计目标是注册会计师通过执行审计工作对以下()事项发表审计意见。 审计工作作底稿为内部审计师的报告提供文件支持。以下哪项对于工作底稿来说不是好的实务操作?() 财务报表审计目标是审计人员通过执行审计工作对()发表审计意见 内部审计人员在审计工作中编制审计工作底稿的目的是() 下列各项中,属于注册会计师应当较少地利用内部审计工作,而更多地直接执行审计工作的情况的有(  )。
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