单选题

内部审计师应该掌握除以下哪项以外的所有内容?

A. 熟练应用内部审计标准。
B. 理解管理原则。
C. 保持良好个人关系的能力。
D. 用量化方法开设培训课程的能力。

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单选题
内部审计师应该掌握除以下哪项以外的所有内容?
A.熟练应用内部审计标准。 B.理解管理原则。 C.保持良好个人关系的能力。 D.用量化方法开设培训课程的能力。
答案
单选题
为了验证可能存在的过时存货数量,内部审计师可以利用除以下哪项以外的方法收集证据()
A.函证(确认)法(confirmation) B.浏览法 C.重新计算法 D.分析性复核
答案
单选题
某内部审计师正在评价公司保密政策的遵守情况,以下哪项内容不属于审计师应该采取的恰当步骤?()
A.确定哪些人可以接触包含保密信息的数据库 B.评估公司的隐私政策,以确定其是否涵盖了恰当的信息 C.分析对包含有保密信息的永久性文档和报告的接触情况 D.确定保密信息被提供给相关政府机构的事例
答案
单选题
以下哪项关于内部审计师的叙述是正确的?Ⅰ.内部审计师对内部控制负责。Ⅱ.内部审计师对监督内部控制负责。Ⅲ.内部审计师有义务对控制的充分性形成整体意见。Ⅳ.内部审计师观点应该注意评价标准和观点范围()
A.Ⅱ和Ⅳ B.Ⅰ、Ⅱ和Ⅲ C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ和Ⅳ D.Ⅱ、Ⅲ和Ⅳ
答案
单选题
内部审计师发现不是所有雇员都了解企业的信息安全策略。内部审计师应当得出以下哪项结论:()
A.这种缺乏了解会导致不经意地泄露敏感信息 B.信息安全不是对所有职能都是关键的 C.IS审计应当为那些雇员提供培训 D.该审计发现应当促使管理层对员工进行继续教育
答案
单选题
在计划对某项业务进行审计时,内部审计师应该考虑以下哪项因素?
A.该项业务的目的、所涉及的雇员数量以及控制系统的情况。 B.管理层的资历如何、有哪些严重风险以及控制系统的情况。 C.该项业务的目的,有哪些严重风险以及控制系统的情况。 D.所涉及的雇员数量、控制系统的情况以及外部审计师的建议。
答案
单选题
内部审计师应当是一个有效的听众,尤其是在问复杂的问题时。为了改善聆听技巧,除了以下哪项以外,内部审计师都应该做到?()
A.让说话的人放松,否则紧张的人说的话将是很难理解的 B.直到说话的人把话说完后才提问 C.不说话,因为在同一时间很难做到边听边说 D.要有耐心,以让说话的人有充裕的时间来响应
答案
单选题
以下哪项内容不会损害内部审计师的客观性?( )
A.编制银行对账单 B.在相关程序得到落实之前先对其进行审计 C.对自己在去年负责审计的业务进行审计 D.为某项目同时提供顾问服务和审计服务
答案
单选题
《标准》要求内部审计师具备以下哪项?()
A.了解人际关系和人际交往的技巧 B.能够识别和纠正与良好商业惯例的偏差 C.熟练进行舞弊调查和讯问 D.具有经济学、商法、税务、金融和信息技术等学科的专业知识
答案
单选题
工作底稿记录了内部审计师所从事的工作。内部审计师应该:( )
A.编制工作底稿,并允许业务客户接触它们 B.鼓励有条件的业务客户编制非敏感性问题的工作底稿 C.编制工作底稿,但与业务客户一起审核,以确保恰当地编辑了信息 D.推迟编制商业部分的工作底稿
答案
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应该认识到营销内部审计最重要的宣传活动应贯穿于内部审计师与客户的所有交往中,每名审计师应在心中牢记宣传审计活动,以下哪项列示了宣传手册的特点() 内部审计师应该精通IT技术() 为提高审计工作效率,内部审计师可以依赖外部审计师的以下哪项工作? 内部审计师已完成对公司活动的审计,准备出具审计报告。不过,业务客户反对内部审计师的结论。内部审计师应该: 假设舞弊者向内部审计师供认了其舞弊行为,那么内部审计师应该: 假设舞弊者向内部审计师供认了其舞弊行为,那么内部审计师应该() 内部审计师应谨慎对待同其公司以外的人员和组织的关系。以下哪项活动最不可能负面地影响内部审计师的道德行为? 内部审计师定期评价控制。以下哪项是由内部审计师所认可的对控制概念的最佳描述: 某内部审计师正在审计针对采购和库存的内部控制。以下哪项内容属于内部控制严重薄弱环节,需要内部审计师向管理层提出政策修改建议? 以下哪项有关内部审计师与外部审计师之间的关系的表述是不准确的? 根据《国际内部审计专业实务框架》,以下哪项活动不能由内部审计师开展?() 内部审计师定期评估控制措施及控制过程。以下哪项有关内部审计师控制理念的描述最佳? 假设舞弊者张某向内部审计师供认了其舞弊行为,那么内部审计师应该() 内部审计师的审计工作底稿应该由以下哪个部门复核? 内部审计师正在复核一项有关电子邮件的新政策,这个政策应包括除了以下哪项以外的所有因素?() 审计师正在审计向远程电脑处理站输送数据时数据的完整性能否得到保障,为此,审计师应该确定以下哪项内容?() 怀疑发生舞弊的内部审计师应该( )。 IS审计师发现不是所有雇员都了解企业的信息安全政策。IS审计师应当得出以下哪项结论() 内部审计师不应该报告以下哪项控制故障或对管理层的风险() 以下哪项是内部审计师不可以进行的活动?()
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