单选题

在进行财务审计时,审计师评估内部控制的足够性。一个审计师考虑审计什么,以及基于以下哪项审计师来评估实质性测试的程度?

A. 检查控制
B. 预防控制
C. 控制风险
D. 纠正控制

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单选题
在进行财务审计时,审计师评估内部控制的足够性。一个审计师考虑审计什么,以及基于以下哪项审计师来评估实质性测试的程度?
A.检查控制 B.预防控制 C.控制风险 D.纠正控制
答案
单选题
在审计时,审计师评估内部控制的足够性。一个审计师考虑审计什么,以及基于以下哪项审计师评估的实质性测试的程度?()
A.预防控制 B.检查控制 C.纠正控制 D.控制风险
答案
判断题
单位内部审计师可以单独进行内部控制审计,也可以将内部控制审计与财务报表审计整合进行。
答案
判断题
单位内部审计师可以单独进行内部控制审计,也可以将内部控制审计与财务报表审计整合进行()
答案
单选题
当审计师进行DRP审计时,下列哪项是一个信息系统审计师最应该关心的()
A.DRP尚未经过测试 B.新的团队成员都没有看到过DRP C.经理负责对DRP的最近的推出 D.DRP的手册不是定时更新
答案
单选题
在审计师执行一个审计时,下面哪一个被视为一个预防性控制()
A.交易日志记录 B.事前和事后镜像报告 C.表格查询(tablelookups) D.跟踪和标签
答案
单选题
在计划一个审计时,审计师考虑审计风险。审计风险是()
A.假设客户没有任何相关的内部控制时,帐户余额中出现重大错误的可能性 B.账户中的重大错误没有被客户的内部控制系统及时地预防或检测的风险 C.审计师可能无意地没有在有虚假陈述的财务报告上恰当地表达意见的风险 D.当有重大错误存在,而审计师核实账户余额的流程没有检测出来的风险
答案
单选题
一个内部审计师正在审查一个新存款系统的可行性研究。审计师的一个目的是评估( )。
A.内部模式 B.程序正确性 C.操作可行性 D.详细流程设计
答案
单选题
当计划一个审计时,审计师需要评估审计风险,也就是审计师可能无意地没有在有虚假陈述的财务报告上恰当地表达意见的风险。审计风险由以下哪项组成()
A.可容忍的误差风险、抽样误差风险和固有风险 B.可容忍的比率风险、抽样率风险和固有风险 C.不正确拒绝的风险、不正确接受的风险、过度信赖的风险和信赖不足的风险 D.固有风险、控制风险和检查风险
答案
单选题
以下哪项关于内部审计师的叙述是正确的?Ⅰ.内部审计师对内部控制负责。Ⅱ.内部审计师对监督内部控制负责。Ⅲ.内部审计师有义务对控制的充分性形成整体意见。Ⅳ.内部审计师观点应该注意评价标准和观点范围()
A.Ⅱ和Ⅳ B.Ⅰ、Ⅱ和Ⅲ C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ和Ⅳ D.Ⅱ、Ⅲ和Ⅳ
答案
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在实施审计时,审计风险的最好定义是内部审计师: 内部审计师对特殊存货进行复核性测试,在抽样时内部审计师发现了一个错误,然后就不再进行下面的审计工作,说明该内部审计师采用的抽样方法是() 审计师被对一个应用系统进行实施后审计。下面哪种情况会损害信息系统审计师的独立性?审计师()。 内部审计师定期评估控制措施及控制过程。以下哪项有关内部审计师控制理念的描述最佳? 某内部审计师对一个部门进行审计,该内部审计师的一位亲密的朋友是此部门的经理。首席审计执行官(CAE)在对内部审计师编制的报告进行审核时,应首要重点确保该报告() 某内部审计师授命对公司的应收账款进行审计,那么在评估应收账款回收的可能性时内部审计师采用哪种审计证据最有效() 内部审计师发现维修部门的员工不签工作计时卡,上次审计时也存在这种情况。审计师应该( )。 内部审计师在实施内部审计时最有可能影响其的客观性的是:() 在计划对某项业务进行审计时,内部审计师应该考虑以下哪项因素? 内部审计师定期评估控制和控制程序。下列哪项最好地描述了内部审计师认为的控制的概念?( ) 审计师在对某支行进行审计时,发现该支行内部控制制度具有严重缺陷。在此情况下,审计师能依赖的证据包括() 某IT审计师正在考虑一个应用系统中的控制是否足够,下列不属于该审计师考虑的因素的是() 一位内部审计师被指派对供应商提供产品的质量是否符合标准进行审计,而供应商财务总监是该内部审计师的哥哥。此时该审计师应当:( ) 内部审计师授命对组织内某部门进行审计,该内部审计师在审计前就送达内部控制调查问卷,这么做的原因不是() 一内部审计师与被子审计人讨论审计问题,该内部审计师在倾听被审计人意见时应()。 内部审计师在对公司的存货进行审计时发现可能存在一些因为过时而减值的存货,为了确定这种存货的数量,内部审计师不能采用的审计程序是() 在实施内部审计时,以下哪种情况下最有可能影响内部审计师的客观性?() 审计师定期评估控制和控制程序。下列哪项最好地描述了内部审计师认为的控制的概念? 某内部审计师已经完成了对组织业务活动的审计,并且正在准备签发一份报告。然而,被审计单位不同意内部审计师的审计结论。内部审计师应该: 某内部审计师已经完成了对组织业务活动的审计,并且正在准备签发一份报告。然而,被审计单位不同意内部审计师的审计结论。内部审计师应该()
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