多选题

根据《企业内部控制应用指引第18号——信息系统》,下列属于利用信息系统实施内部控制需关注的主要风险的有( )。

A. 信息系统缺乏或规划不合理,可能造成信息孤岛或重复建设,导致企业经营管理效率低下
B. 系统开发不符合内部控制要求,授权管理不当,可能导致无法利用信息技术实施有效控制
C. 内部信息传递中泄露商业秘密,可能削弱企业核心竞争力
D. 系统运行维护和安全措施不到位,可能到时信息泄露或毁损,系统无法正常运行

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多选题
根据《企业内部控制应用指引第18号——信息系统》,下列属于利用信息系统实施内部控制需关注的主要风险的有( )。
A.信息系统缺乏或规划不合理,可能造成信息孤岛或重复建设,导致企业经营管理效率低下 B.系统开发不符合内部控制要求,授权管理不当,可能导致无法利用信息技术实施有效控制 C.内部信息传递中泄露商业秘密,可能削弱企业核心竞争力 D.系统运行维护和安全措施不到位,可能到时信息泄露或毁损,系统无法正常运行
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多选题
《企业内部控制应用指引第18号——信息系统》提出了企业利用信息系统实施内部控制中所应关注的风险,主要包括()
A.信息系统缺失或规划不合理,可能造成信息孤岛或重复建设,导致企业经营管理效率低下 B.系统开发不符合内部控制要求,可能导致无法利用信息技术实施有效控制 C.系统运行维护和安全措施不到位,可能导致信息泄露或毁损 D.系统开发和运行维护花费成本较高,削减企业利润
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多选题
《企业内部控制应用指引第18号一信息系统》提出了企业利用信息系统实施内部控制中所应关注的风险,主要包括( )。
A.信息系统缺失或规划不合理,导致企业经营管理效率低下 B.系统开发不符合内部控制要求,授权管理不当可能导致无法利用信息技术实施有效控制 C.系统运行维护和安全措施不到位,可能导致信息泄露或毁损 D.系统运行维护和安全措施不到位,可能导致系统无法正常运行
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多选题
《企业内部控制应用指引第18号——信息系统》提出了企业利用信息系统实施内部控制中所应关注的风险,主要包括(   )。
A.信息系统缺失或规划不合理,可能造成信息孤岛或重复建设,导致企业经营管理效率低下 B.系统开发不符合内部控制要求,可能导致无法利用信息技术实施有效控制 C.系统运行维护和安全措施不到位,可能导致信息泄露或毁损 D.系统开发和运行维护花费成本较高,削减企业利润
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多选题
甲企业委托外部专业机构负责本企业信息系统的开发、运行以及维护工作。根据《企业内部控制应用指引第18号——信息系统》,甲企业利用信息系统实施内部控制时,所面临的风险包括()
A.资金调度不合理,营运不畅 B.系统开发不符合内部控制要求,授权管理不当 C.系统运行维护和安全措施不到位,导致信息泄露 D.信息系统规划不合理,导致甲企业经营管理效率低下
答案
多选题
甲企业委托外部专业机构负贵本企业信息系统的开发、运行以及维护工作。根据《企业内部控制应用指引第18号—信息系统》,甲企业利用信息系统实施内部控制时,所面临的风险包括( )。
A.资金调度不合理,营运不畅 B.系统开发不符合内部控制要求,授权管理不当 C.系统运行维护和安全措施不到位,导致信息泄露 D.信息系统规划不合理,导致甲企业经营管理效率低下
答案
多选题
甲企业委托外部专业机构负责本企业信息系统的开发,运行以及维护工作。根据《企业内部控制应用指引第18号——信息系统》,甲企业利用信息系统实施内部控制时,所面临的风险包括( )。
A.资金调度不合理,营运不畅  B.系统开发不符合内部控制要求,授权管理不当  C..系统运行维护和安全措施不到位,导致信息泄露  D.信息系统规划不合理,导致甲企业经营管理效率低下
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多选题
根据《企业内部控制应用指引第17号—内部信息传递》,下列表述正确的有()
A.企业内部各管理层级均应当指定专人负责内部报告工作,重要信息应及时上报,由各管理层级领导审批后报告高级管理人员 B.企业应当有效利用内部报告进行风险评估,准确识别和系统分析企业生产经营活动中的内外部风险,确定风险应对策略,实现对风险的有效控制 C.企业应当建立内部报告的评估制度,定期对内部报告的形成和使用进行全面评估,重点关注内部报告的及时性、安全性和有效性 D.设计内部报告指标体系时,应当关注企业成本费用预算的执行情况
答案
多选题
根据《企业内部控制应用指引第5号——企业文化》,企业内部控制要求做法得当的有()
A.企业应当采取切实有效的措施,积极培育具有自身特色的企业文化 B.企业应当根据发展战略和实际情况,总结优良传统,挖掘文化底蕴,提炼核心价值,确定文化建设的目标和内容,形成企业文化规范 C.董事、监事、经理和其他高级管理人员应当在企业文化建设中发挥主导和垂范作用 D.业应当建立企业文化评估制度,明确评估的内容、程序和方法,落实评估责任制,避免企业文化建设流于形式
答案
多选题
根据《企业内部控制应用指引第17号——内部信息传递》的要求,下列说法中正确的有( )。
A.企业应当建立内部报告审核制度,确保内部报告信息质量 B.企业应当拓宽内部报告渠道,通过落实奖励措施等多种有效方式,广泛收集合理化建议 C.企业应当制定严密的内部报告流程,充分利用信息技术,强化内部报告信息集成和共享,将内部报告纳入企业统一信息平台,构建科学的内部报告网络体系 D.企业对于内部报告反映出的问题应当及时解决并立即启动应急预案
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下列属于《企业内部控制应用指引第17号——内部信息传递》提出的内部信息传递中企业应关注的风险有() 下列各项中,符合《企业内部控制应用指引第17号—内部信息传递》规定的是() 根据《企业内部控制应用指引第15号——全面预算》,下列说法错误的是() 根据《企业内部控制应用指引第8号——资产管理》,下列说法正确的是()。 根据《企业内部控制应用指引第12号》,下列不属于担保业务面临的风险是()。 下列各项中,符合《企业内部控制应用指引第17号—内部信息传递》规定的是(  )。 下列属于《企业内部控制应用指引第17号--内部信息传递》提出的内部信息传递中企业应关注的主要风险的有()。 根据《企业内部控制应用指引第12号——担保业务》,下列表述正确的有() 根据《企业内部控制应用指引第16号—合同管理》,下列表述错误的是( )。 下列选项中符合《企业内部控制应用指引第7号——采购业务》关于企业内部控制要求与措施的有()。 下列各项中,符合《企业内部控制应用指引第7号——采购业务》关于企业内部控制要求与措施的有() 根据《企业内部控制应用指引第17号——内部信息传递》的要求,下列各项中不属于内部信息传递需关注的主要风险的是( )。 根据《企业内部控制应用指引第14号—财务报告》,下列表述错误的是( )。 根据《企业内部控制应用指引第14号—财务报告》,下列表述错误的是() 根据《企业内部控制应用指引第 4 号——社会责任》的内部控制措施,正确的有( )。 根据《企业内部控制应用指引第7号——采购业务》,下列企业采购活动中,符合内部控制基本规范的有(  )。 下列属于《企业内部控制应用指引17号——内部信息传递》提出的内部信息传递中企业应关注的风险有() 根据《企业内部控制应用指引第8号——资产管理》,下列说法正确的是(    )。 根据《企业内部控制应用指引第15号——全面预算》,下列说法错误的是(    )。 根据《企业内部控制应用指引第15号——全面预算》的规定,下列说法中错误的是( )。
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