单选题

下列关于内部审计的说法,不正确的有()。

A. 内部审计有助于分权化管理
B. 内部审计操作不当,容易造成组织内部人际关系紧张
C. 内部审计很难保持独立
D. 管理审计是内部审计

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单选题
下列关于内部审计的说法,不正确的有()。
A.内部审计有助于分权化管理 B.内部审计操作不当,容易造成组织内部人际关系紧张 C.内部审计很难保持独立 D.管理审计是内部审计
答案
单选题
关于内部审计的作用,下列说法不正确的是()。
A.保证不同利益相关方的信息对称性 B.有效降低组织运营风险 C.不能确保资产保值与增值 D.为组织内部管理决策提供科学依据
答案
单选题
下列关于内部控制审计要求说法不正确的是( )。
A.会计师事务所及其签字的从业人员应当对发布的内部控制审计意见负责 B.为企业内部控制提供评价服务的会计师事务所,可以同时为同一企业提供内部控制审计服务 C.上市公司和非上市大中型企业聘请符合资格的会计师事务所,对企业财务报告内部控制的有效性进行审计并出具审计报告 D.上市公司聘请的会计师事务所应当具有证券
答案
单选题
下列关于内部审计的说法中,不正确的是()
A.内部审计是一项独立、客观、公正的约束与评价机制 B.至少每年进行一次定期审查 C.可从风险识别、计量、监测和控制四个环节来审核 D.内部审计作为独立的第三方,有利于引导投资者、社会公众对银行经营水平和财务状况进行分析、判断,客观上对银行产生约束作用
答案
单选题
下列关于内部控制审计要求说法不正确的是()
A.会计师事务所及其签字的从业人员应当对发布的内部控制审计意见负责 B.为企业内部控制提供评价服务的会计师事务所,可以同时为同一企业提供内部控制审计服务 C.上市公司和非上市大中型企业聘请符合资格的会计师事务所,对企业财务报告内部控制的有效性进行审计并出具审计报告 D.上市公司聘请的会计师事务所应当具有证券、期货业务资格
答案
单选题
下列关于内部审计师的说法中,不正确的是()。
A.内部审计师的主要作用是独立且客观地复核及评价企业的活动 B.内部审计师可以直接与外聘审计师沟通 C.内部审计师经常在兼并、收购和转型活动中发挥作用 D.内部审计师常常因为担心受到指责而掩饰不利报告,不进行提交
答案
单选题
下列关于内部审计师的说法中,不正确的是()。
A.内部审计师的主要作用是独立且客观地复核及评价企业的活动 B.内部审计师可以直接与外聘审计师沟通 C.内部审计师经常在兼并 D.内部审计师常常因为担心受到指责而掩饰不利报告,不进行提交
答案
单选题
下列关于审计委员会与内部审计的说法中,不正确的是( )。
A.审计委员会的义务包括负责监督内部审计部门的工作 B.B.审计委员会对内部审计主管的任命和解聘提供建议方案 C.C.审计委员会应确保内部审计部门能直接与董事会主席接触 D.D.审计委员会及内部审计师需要确保内部审计部门正在有效运作
答案
多选题
下列关于商业银行的内部审计事项,说法不正确的是()。
A.公司治理的健全性和有效性 B.业务经营的合法性和有效性 C.内部控制的独立性和有效性 D.风险管理的全面性和有效性 E.信息系统的持续性保密性和安全性
答案
单选题
下列关于内部审计师的相关说法,不正确的是( )。
A.内部审计师的主要作用是独立且客观地复核及评价企业的活动 B.内部审计师可以直接与外聘审计师沟通 C.内部审计师经常在兼并 D.内部审计师常常因为担心受到指责而掩饰不利报告,不进行提交
答案
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