单选题

下列关于审计委员会与内部审计的说法中,不正确的是( )。

A. 审计委员会的义务包括负责监督内部审计部门的工作
B. B.审计委员会对内部审计主管的任命和解聘提供建议方案
C. C.审计委员会应确保内部审计部门能直接与董事会主席接触
D. D.审计委员会及内部审计师需要确保内部审计部门正在有效运作

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单选题
下列关于审计委员会与内部审计的说法中,不正确的是( )。
A.审计委员会的义务包括负责监督内部审计部门的工作 B.B.审计委员会对内部审计主管的任命和解聘提供建议方案 C.C.审计委员会应确保内部审计部门能直接与董事会主席接触 D.D.审计委员会及内部审计师需要确保内部审计部门正在有效运作
答案
多选题
下列关于审计委员会与内部审计的说法中,正确的有( )。
A.审计委员会的主要作用是,独立且客观地复核及评价企业的活动,以维持或改善企业风险管理内部控制及公司治理的效益与效率 B.内部审计师或内部审计的管理者或董事应直接且定期向董事会报告 C.确保充分且有效的内部控制是审计委员会的义务 D.外聘审计师应被允许不受限制地使用企业的账簿记录或进入控制系统
答案
单选题
确保充分且有效的内部控制是审计委员会的义务,其中包括负责监督内部审计部门的工作。以下关于审计委员会与内部审计关系的说法中,不正确的是()。
A.审计委员会应监察和评估内部审计职能在企业整体风险管理系统中的角色和有效性 B.审计委员会应该核查内部审计的有效性,并批准对内部审计主管的任命和解聘 C.审计委员会应确保内部审计部门能直接与董事会主席接触,并负有向审计委员会说明的责任 D.审计委员会虽然会收到关于内部审计部门工作的定期报告,复核和监察管理层对内部审计的调查结果的反应,但是并不负责复核及评估年度内部审计工作计划
答案
单选题
下列关于审计委员会与外聘审计师之间关系表述不正确的是()。
A.承担就任命、重新任命或解聘、外聘审计师向董事会提出建议的主要责任 B.批准外聘审计师的业务条款 C.审计服务的报酬与审计委员会无关,由企业财务部门根据高层领导意见决定 D.为企业制定关于由外聘审计师提供非审计服务的政策,并向董事会提出相关建议
答案
多选题
确保充分且有效的内部控制是审计委员会的义务,其中包括负责监督内部审计部门的工作。下列关于审计委员会与内部审计关系的说法中,正确的有()。
A.审计委员会应监察和评估内部审计职能在企业整体风险管理系统中的角色和有效性 B.审计委员会应该核查内部审计的有效性,并批准对内部审计主管的任命和解聘 C.审计委员会虽然会收到关于内部审计部门工作的定期报告,复核和监察管理层对内部审计的调查结果的反应,但是并不负责复核及评估年度内部审计工作计划 D.审计委员会应确保内部审计部门能直接与董事会主席接触,并负有向审计委员会说明的责任
答案
单选题
下列关于审计委员会的说法中,不正确的是( )。
A.审计委员会应承担就任命 B.审计委员会成员都应当具备相应的独立性
答案
单选题
下列关于审计委员会的说法中,不正确的是()。
A.审计委员会是董事会下辖的委员会,全部由独立 B.审计委员会的职能是监督 C.审计委员会负责整个风险管理过程,包括确保内部控制系统是充分且有效的 D.虽然企业的规模
答案
单选题
下列关于审计委员会的相关说法中,不正确的是()。
A.审计委员会负责审查企业内部控制,监督内部控制的有效实施和内部控制的自我评价情况 B.审计委员会的职能是监督、评估和复核企业内的其他部门和系统 C.股东会应决定委派给审计委员会的责任,审计委员会的任务会因企业的规模、复杂性及风险状况而有所不同 D.审计委员会应每年至少与外聘及内部审计师会面一次,讨论与审计相关的事宜
答案
单选题
以下关于审计委员会的说法中不正确的是( )。
A.审计委员会是董事会下辖的委员会,全部由独立 B.审计委员会的职能是监督 C.审计委员会负责整个风险管理过程,包括确保内部控制系统是充分且有效的 D.虽然企业的规模
答案
单选题
以下关于审计委员会的说法中不正确的是( )
A.审计委员会是董事会下辖的委员会,全部由独立、非行政董事组成,他们至少拥有相关的财务经验 B.审计委员会的职能是监督、评估和复核企业内的其他部门和系统 C.审计委员会负责整个风险管理过程,包括确保内部控制系统是充分且有效的 D.虽然企业的规模、复杂性及风险状况会有所不同,但是审计委员会的任务是相同的
答案
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