多选题

下列关于审计委员会的说法正确的有()。

A. 审计委员会是董事会下辖的委员会
B. 审计委员会的任务会因企业的规模复杂性及风险状况而有所不同
C. 审计委员会应每年至少与外聘及内部审计师会面一次
D. 审计委员会应每年对其权限及其有效性进行复核

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单选题
下列关于审计委员会,说法正确的是( )。
A.在内部审计完成后,依据有关工作目标 B.董事会的主要活动之一是核查对外报告规定的遵守情况 C.健全和有效实施内部控制,评价内部控制的有效性是企业审计委员会的责任 D.建议审计委员会每年至少举行三次会议,并于审计周期的主要日期举行
答案
多选题
下列关于审计委员会的说法正确的有()。
A.审计委员会是董事会下辖的委员会 B.审计委员会的任务会因企业的规模复杂性及风险状况而有所不同 C.审计委员会应每年至少与外聘及内部审计师会面一次 D.审计委员会应每年对其权限及其有效性进行复核
答案
多选题
下列关于审计委员会与内部审计的说法中,正确的有( )。
A.审计委员会的主要作用是,独立且客观地复核及评价企业的活动,以维持或改善企业风险管理内部控制及公司治理的效益与效率 B.内部审计师或内部审计的管理者或董事应直接且定期向董事会报告 C.确保充分且有效的内部控制是审计委员会的义务 D.外聘审计师应被允许不受限制地使用企业的账簿记录或进入控制系统
答案
单选题
下列关于审计委员会与内部审计的说法中,不正确的是( )。
A.审计委员会的义务包括负责监督内部审计部门的工作 B.B.审计委员会对内部审计主管的任命和解聘提供建议方案 C.C.审计委员会应确保内部审计部门能直接与董事会主席接触 D.D.审计委员会及内部审计师需要确保内部审计部门正在有效运作
答案
多选题
下列关于审计委员会,说法错误的是()
A.确保充分且有效的内部控制是内部审计师的职责之一 B.评价会计、运营及行政控制的可靠性、充分性及有效性 C.在内部审计完成后,依据有关工作目标、已实施审计程序、意见及建议编制审计报告 D.审计委员会应每年对其权限及其有效性进行复核
答案
单选题
下列关于审计委员会,说法错误的是( )。
A.在一般情况下,审计委员会负责整个风险管理过程,包括确保内部控制系统是充分且有效的 B.审计服务的报酬与审计委员会无关,由企业财务部门根据高层领导意见决定 C.审计委员会应该核查内部审计的有效性,并批准对内部审计主管的任命和解聘 D.建议审计委员会每年至少举行三次会议,并于审计周期的主要日期举行
答案
单选题
下列关于审计委员会的说法中,不正确的是( )。
A.审计委员会应承担就任命 B.审计委员会成员都应当具备相应的独立性
答案
单选题
下列关于审计委员会的说法中,不正确的是()。
A.审计委员会是董事会下辖的委员会,全部由独立 B.审计委员会的职能是监督 C.审计委员会负责整个风险管理过程,包括确保内部控制系统是充分且有效的 D.虽然企业的规模
答案
单选题
A公司按照规定在公司内部设立了审计委员会,任命王某为审计委员会主任。关于审计委员会的职责,下列说法错误的是()。
A.聘请或更换外部审计机构 B.负责内部审计与外部审计之问的沟通 C.审核公司的财务信息及其披露 D.审查公司的内控制度
答案
单选题
A公司按照规定在公司内部设立了审计委员会,任命王某为审计委员会主任,关于审计委员会的职责,下列说法错误的是( )。
A.聘请或更换外部审计机构 B.负责内部审计与外部审计之间的沟通 C.审核公司的财务信息及其披露 D.审查公司的内控制度
答案
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下列关于审计委员会表述正确的是( )。 下列关于审计委员会的说法中,错误的是(   ) 。 下列关于审计委员会的相关说法中,不正确的是()。 以下关于审计委员会的说法中,正确的是( )。 确保充分且有效的内部控制是审计委员会的义务,其中包括负责监督内部审计部门的工作。下列关于审计委员会与内部审计关系的说法中,正确的有()。 以下关于审计委员会的说法中不正确的是( )。 以下关于审计委员会的说法中不正确的是( ) 关于证券公司薪酬与提名委员会、审计委员会和风险控制委员会,以下说法正确的是()。 下列关于审计委员会的表述中,不正确的有() 下列关于审计委员会描述错误的是( )。 以下关于审计委员会责任说法错误的有( )。 董事会应下设审计委员会。审计委员会成员()。 组织正在建立审计委员会,以下哪项通常是审计委员会关于内部审计活动的职责() 组织正在建立审计委员会。以下哪项通常是审计委员会关于内部审计活动的职责() 下列关于审计委员会与外聘审计师之间关系表述不正确的是()。 以下关于审计委员会的说法中错误的是()。 以下关于审计委员会的说法中错误的是()。 以下关于审计委员会的说法中错误的是()。 下列有关审计委员会的监察角色说法不正确的是( )。 下列有关审计委员会的监察角色说法不正确的是( )
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