单选题

以下关于审计委员会的说法中,正确的是( )。

A. 各企业审计委员会的任务是相同的
B. B.审计委员会成员之间的不同意见如无法内部调解,应提请董事会解决
C. C.审计委员会每年至少举行两次会议,并于审计周期的主要日期举行
D. D.审计委员会应与管理层一起,每年应至少与外聘及内部审计师会面一次,讨论与审计相关的事宜

查看答案
该试题由用户912****77提供 查看答案人数:34781 如遇到问题请 联系客服
正确答案
该试题由用户912****77提供 查看答案人数:34782 如遇到问题请联系客服

相关试题

换一换
单选题
以下关于审计委员会的说法中,正确的是( )。
A.各企业审计委员会的任务是相同的 B.B.审计委员会成员之间的不同意见如无法内部调解,应提请董事会解决 C.C.审计委员会每年至少举行两次会议,并于审计周期的主要日期举行 D.D.审计委员会应与管理层一起,每年应至少与外聘及内部审计师会面一次,讨论与审计相关的事宜
答案
单选题
以下关于审计委员会的说法中不正确的是( )。
A.审计委员会是董事会下辖的委员会,全部由独立 B.审计委员会的职能是监督 C.审计委员会负责整个风险管理过程,包括确保内部控制系统是充分且有效的 D.虽然企业的规模
答案
单选题
以下关于审计委员会的说法中不正确的是( )
A.审计委员会是董事会下辖的委员会,全部由独立、非行政董事组成,他们至少拥有相关的财务经验 B.审计委员会的职能是监督、评估和复核企业内的其他部门和系统 C.审计委员会负责整个风险管理过程,包括确保内部控制系统是充分且有效的 D.虽然企业的规模、复杂性及风险状况会有所不同,但是审计委员会的任务是相同的
答案
多选题
以下关于审计委员会责任说法错误的有( )。
A.审计委员会的任务不会因企业的规模复杂性及风险状况而有所不同 B.建议审计委员会每年至少举行三次会议,并于审计周期的主要日期举行 C.审计委员会成员之间的不同意见如无法内部调解,应提请管理层解决 D.审计委员会应每年对其权限及其有效性进行复核,并就必要的人员变更向董事会报告
答案
单选题
以下关于审计委员会的说法中错误的是()。
A.审计委员会的负责人应当由独立董事担任 B.审计委员会中独立董事的人数不得少于1/2,并且至少有2名独立董事从事会计工作5年以上 C.审计委员会可以聘请专业人士提供服务,由此发生的合理费用由证券公司承担 D.可以提议聘请或者更换外部审计机构,并监督外部审计机构的执业行为
答案
单选题
以下关于审计委员会的说法中错误的是()。
A.审计委员会的负责人应当由独立董事担任 B.审计委员会中独立董事的人数不得少于1/2,并且至少有3名独立董事从事会计工作5年以上 C.审计委员会可以聘请专业人士提供服务,由此发生的合理费用由证券公司承担 D.可以提议聘请或者更换外部审计机构,并监督外部审计机构的执业行为
答案
单选题
以下关于审计委员会的说法中错误的是()。
A.审计委员会的负责人应当由独立董事担任 B.审计委员会中独立董事的人数不得少于1/2,并且至少有2名独立董事从事会计工作5年以上 C.审计委员会可以聘请专业人士提供服务,由此发生的合理费用由证券公司承担 D.可以提议聘请或者更换外部审计机构,并监督外部审计机构的执业行为【答案】B
答案
多选题
以下关于审计委员会的监察角色的说法中不正确的有()
A.审计委员会负责整个风险管理过程,包括确保内部控制系统是充分且有效的 B.审计委员会应每年至少与外聘及内部审计师会面一次,且需要管理层出席 C.审计委员会的主要活动之一是核查对外报告规定的遵守情况 D.审计委员会无权监督新审计师的选择过程,以及批准外聘审计师业务条款及审计服务的报酬
答案
单选题
以下关于审计委员会描述错误的是()。
A.审计委员会是董事会下辖的委员会,全部由独立 B.审计委员会成员是否拥有相关的财务经验并不重要 C.董事会关于内部控制的主要目标会授权给审计委员会负责 D.审计委员会负责整个风险管理过程,包括确保内部控制系统是充分且有效的
答案
多选题
以下关于审计委员会与外聘审计师之间关系描述正确的有( )。
A.承担就任命重新任命或解聘外聘审计师向董事会提出建议的主要责任 B.批准外聘审计师的业务条款 C.审计服务的报酬与审计委员会无关,由企业财务部门根据高层领导意见决定 D.为企业制定关于由外聘审计师提供非审计服务的政策,并向董事会提出相关建议
答案
热门试题
下列关于审计委员会,说法正确的是( )。 以下关于社区业主委员会说法不正确的是() 确保充分且有效的内部控制是审计委员会的义务,其中包括负责监督内部审计部门的工作。以下关于审计委员会与内部审计关系的说法中,不正确的是()。 下列关于审计委员会的说法正确的有()。 关于证券公司薪酬与提名委员会、审计委员会和风险控制委员会,以下说法正确的是()。 下列关于审计委员会与内部审计的说法中,正确的有( )。 组织正在建立审计委员会,以下哪项通常是审计委员会关于内部审计活动的职责() 组织正在建立审计委员会。以下哪项通常是审计委员会关于内部审计活动的职责() A公司按照规定在公司内部设立了审计委员会,任命王某为审计委员会主任。关于审计委员会的职责,下列说法错误的是()。 A公司按照规定在公司内部设立了审计委员会,任命王某为审计委员会主任,关于审计委员会的职责,下列说法错误的是( )。 下列关于审计委员会与内部审计的说法中,不正确的是( )。 下列关于审计委员会,说法错误的是() 下列关于审计委员会,说法错误的是( )。 下列关于审计委员会的说法中,不正确的是()。 下列关于审计委员会的说法中,不正确的是( )。 下列关于审计委员会表述正确的是( )。 以下关于审计委员会在内部控制中作用的表述错误的是(  )。 以下()通常是审计委员会关于内部审计活动的职责。 下列关于审计委员会的说法中,错误的是(   ) 。 下列关于审计委员会的相关说法中,不正确的是()。
购买搜题卡 会员须知 | 联系客服
会员须知 | 联系客服
关注公众号,回复验证码
享30次免费查看答案
微信扫码关注 立即领取
恭喜获得奖励,快去免费查看答案吧~
去查看答案
全站题库适用,可用于E考试网网站及系列App

    只用于搜题看答案,不支持试卷、题库练习 ,下载APP还可体验拍照搜题和语音搜索

    支付方式

     

     

     
    首次登录享
    免费查看答案20
    微信扫码登录 账号登录 短信登录
    使用微信扫一扫登录
    登录成功
    首次登录已为您完成账号注册,
    可在【个人中心】修改密码或在登录时选择忘记密码
    账号登录默认密码:手机号后六位