多选题

下列关于振华公司审计委员会公司治理安排,做法不正确的有( )。

A. 审计委员会全部由独立非行政董事组成
B. 审计委员会负责批准对内部审计主管的任命和解聘
C. 审计委员会按照公司治理要求,每三年对其权限及其有效性进行复核
D. 审计委员会应每年至少与外聘及内部审计师会面一次,管理层必须出席并接受质询

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多选题
下列关于振华公司审计委员会公司治理安排,做法不正确的有( )。
A.审计委员会全部由独立非行政董事组成 B.审计委员会负责批准对内部审计主管的任命和解聘 C.审计委员会按照公司治理要求,每三年对其权限及其有效性进行复核 D.审计委员会应每年至少与外聘及内部审计师会面一次,管理层必须出席并接受质询
答案
多选题
在良好的公司治理实践中,下列关于审计委员会描述正确的有( )。
A.绝大多数成员必须是独立董事 B.负责整个风险管理过程,包括确保内部控制系统是充分且有效的 C.批准年报中有关内部控制和风险管理的陈述 D.批准外聘审计师的业务条款及审计服务的报酬
答案
单选题
在公司治理的经验当中,审计委员会的设立、独立性和职能发挥占据着越来越重要的作用,那么下列关于审计委员会的说法中,不正确的是()。
A.审计委员会的职能是监督 B.审计委员会需要检查对外报告规定的遵守情况 C.审计委员会的义务之一是确保充分且有效的内部控制 D.审计委员会主席可以不出席年度股东大会
答案
单选题
A公司按照规定在公司内部设立了审计委员会,任命王某为审计委员会主任。关于审计委员会的职责,下列说法错误的是()。
A.聘请或更换外部审计机构 B.负责内部审计与外部审计之问的沟通 C.审核公司的财务信息及其披露 D.审查公司的内控制度
答案
单选题
A公司按照规定在公司内部设立了审计委员会,任命王某为审计委员会主任,关于审计委员会的职责,下列说法错误的是( )。
A.聘请或更换外部审计机构 B.负责内部审计与外部审计之间的沟通 C.审核公司的财务信息及其披露 D.审查公司的内控制度
答案
单选题
下列关于审计委员会的说法中,不正确的是()。
A.审计委员会是董事会下辖的委员会,全部由独立 B.审计委员会的职能是监督 C.审计委员会负责整个风险管理过程,包括确保内部控制系统是充分且有效的 D.虽然企业的规模
答案
单选题
下列关于审计委员会的说法中,不正确的是( )。
A.审计委员会应承担就任命 B.审计委员会成员都应当具备相应的独立性
答案
多选题
下列关于审计委员会的表述中,不正确的有()
A.审计委员会每年至少举行一次会议 B.审计委员会应每年对其权限及其有效性进行复核,并就必要的人员变更向经理层报告 C.审计委员会的主要活动之一是核查对外报告规定的遵守情况 D.确保充分且有效的内部控制是审计委员会的义务
答案
单选题
下列关于审计委员会的相关说法中,不正确的是()。
A.审计委员会负责审查企业内部控制,监督内部控制的有效实施和内部控制的自我评价情况 B.审计委员会的职能是监督、评估和复核企业内的其他部门和系统 C.股东会应决定委派给审计委员会的责任,审计委员会的任务会因企业的规模、复杂性及风险状况而有所不同 D.审计委员会应每年至少与外聘及内部审计师会面一次,讨论与审计相关的事宜
答案
单选题
以下关于审计委员会的说法中不正确的是( )
A.审计委员会是董事会下辖的委员会,全部由独立、非行政董事组成,他们至少拥有相关的财务经验 B.审计委员会的职能是监督、评估和复核企业内的其他部门和系统 C.审计委员会负责整个风险管理过程,包括确保内部控制系统是充分且有效的 D.虽然企业的规模、复杂性及风险状况会有所不同,但是审计委员会的任务是相同的
答案
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以下关于审计委员会的说法中不正确的是( )。 审计委员会作为公司治理的主要参与方,其职责包括() 关于证券公司薪酬与提名委员会、审计委员会和风险控制委员会,以下说法正确的是()。 审计委员会作为公司治理的主要参与方,其职责不包括( )。 下列关于审计委员会与内部审计的说法中,不正确的是( )。 下列有关审计委员会的监察角色说法不正确的是( ) 下列有关审计委员会的监察角色说法不正确的是( )。 (2015年)审计委员会作为公司治理的主要参与方,其职责包括( )。 下列关于审计委员会表述正确的是( )。 下列关于审计委员会,说法正确的是( )。 以下关于审计委员会的监察角色的说法中不正确的有() 独立的审计委员会的存在已经被国际公认为良好公司治理的一个重要特征。审计委员会负责监督内部审计部门的工作。下列选项中属于审计委员会对内部审计进行复核的内容包括()。 下列关于审计委员会的说法正确的有()。 下列关于审计委员会与外聘审计师之间关系表述不正确的是()。 某企业是一家上市公司,在董事会下成立了审计委员会,目前正在为审计委员会设定职责功能,下列各项属于审计委员会职能的有( )。 审计委员会作为公司治理的主要参与方,其职责不包括(    )。 (2017年真题)审计委员会作为公司治理的主要参与方,其职责不包括(  ) 甲公司下设审计委员会和内部审计部门。并由审计委员会对内审部门的工作进行复核。下列选项中,属于审计委员会对内审部门进行复核范围的有()。 证券公司董事会设提名委员会、审计委员会的,委员会负责人由( )担任。 董事会应下设审计委员会。审计委员会成员()。
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