多选题

在良好的公司治理实践中,下列关于审计委员会描述正确的有( )。

A. 绝大多数成员必须是独立董事
B. 负责整个风险管理过程,包括确保内部控制系统是充分且有效的
C. 批准年报中有关内部控制和风险管理的陈述
D. 批准外聘审计师的业务条款及审计服务的报酬

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多选题
在良好的公司治理实践中,下列关于审计委员会描述正确的有( )。
A.绝大多数成员必须是独立董事 B.负责整个风险管理过程,包括确保内部控制系统是充分且有效的 C.批准年报中有关内部控制和风险管理的陈述 D.批准外聘审计师的业务条款及审计服务的报酬
答案
多选题
下列关于振华公司审计委员会公司治理安排,做法不正确的有( )。
A.审计委员会全部由独立非行政董事组成 B.审计委员会负责批准对内部审计主管的任命和解聘 C.审计委员会按照公司治理要求,每三年对其权限及其有效性进行复核 D.审计委员会应每年至少与外聘及内部审计师会面一次,管理层必须出席并接受质询
答案
单选题
下列关于审计委员会描述错误的是( )。
A.审计委员会是董事会下辖的委员会,全部由独立 B.审计委员会成员最重要的是具有管理技能,是否拥有相关的财务经验并不重要 C.董事会关于内部控制的主要目标会授权给审计委员会负责 D.审计委员会负责整个风险管理过程,包括确保内部控制系统是充分且有效的
答案
单选题
A公司按照规定在公司内部设立了审计委员会,任命王某为审计委员会主任。关于审计委员会的职责,下列说法错误的是()。
A.聘请或更换外部审计机构 B.负责内部审计与外部审计之问的沟通 C.审核公司的财务信息及其披露 D.审查公司的内控制度
答案
单选题
A公司按照规定在公司内部设立了审计委员会,任命王某为审计委员会主任,关于审计委员会的职责,下列说法错误的是( )。
A.聘请或更换外部审计机构 B.负责内部审计与外部审计之间的沟通 C.审核公司的财务信息及其披露 D.审查公司的内控制度
答案
多选题
独立的审计委员会的存在已经被国际公认为良好公司治理的一个重要特征。审计委员会负责监督内部审计部门的工作。下列选项中属于审计委员会对内部审计进行复核的内容包括()。
A.组织中的地位 B.职能范围 C.技术才能 D.内部审计组成
答案
多选题
下列关于审计委员会表述正确的是( )。
A.委员会成员中大部分成员应为独立董事 B.委员会负责人应当具备独立性良好职业操守和专业胜任能力 C.董事会设立审计委员会的目的之一是监督内外部审计师 D.审计委员会职责之一是检查公司遵守法律和其他法定义务的状况,检查和监管所有形式的风险
答案
单选题
下列关于审计委员会,说法正确的是( )。
A.在内部审计完成后,依据有关工作目标 B.董事会的主要活动之一是核查对外报告规定的遵守情况 C.健全和有效实施内部控制,评价内部控制的有效性是企业审计委员会的责任 D.建议审计委员会每年至少举行三次会议,并于审计周期的主要日期举行
答案
多选题
下列关于审计委员会的说法正确的有()。
A.审计委员会是董事会下辖的委员会 B.审计委员会的任务会因企业的规模复杂性及风险状况而有所不同 C.审计委员会应每年至少与外聘及内部审计师会面一次 D.审计委员会应每年对其权限及其有效性进行复核
答案
单选题
以下关于审计委员会描述错误的是()。
A.审计委员会是董事会下辖的委员会,全部由独立 B.审计委员会成员是否拥有相关的财务经验并不重要 C.董事会关于内部控制的主要目标会授权给审计委员会负责 D.审计委员会负责整个风险管理过程,包括确保内部控制系统是充分且有效的
答案
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关于证券公司薪酬与提名委员会、审计委员会和风险控制委员会,以下说法正确的是()。 审计委员会作为公司治理的主要参与方,其职责包括() 在公司治理的经验当中,审计委员会的设立、独立性和职能发挥占据着越来越重要的作用,那么下列关于审计委员会的说法中,不正确的是()。 审计委员会作为公司治理的主要参与方,其职责不包括( )。 董事会应下设审计委员会。审计委员会成员()。 下列关于审计委员会,说法错误的是() 下列关于审计委员会,说法错误的是( )。 (2015年)审计委员会作为公司治理的主要参与方,其职责包括( )。 董事会应下设审计委员会,审计委员会多数成员应为()。 下列关于审计委员会的说法中,不正确的是()。 下列关于审计委员会的说法中,不正确的是( )。 下列关于审计委员会的表述中,不正确的有() 某企业是一家上市公司,在董事会下成立了审计委员会,目前正在为审计委员会设定职责功能,下列各项属于审计委员会职能的有( )。 董事会应下设审计委员会,审计委员会成员不少于() 董事会应下设审计委员会,审计委员会成员不少于()人。 董事会应下设审计委员会。审计委员会成员不少于人?() 组织正在建立审计委员会,以下哪项通常是审计委员会关于内部审计活动的职责() 组织正在建立审计委员会。以下哪项通常是审计委员会关于内部审计活动的职责() 甲公司下设审计委员会和内部审计部门。并由审计委员会对内审部门的工作进行复核。下列选项中,属于审计委员会对内审部门进行复核范围的有()。 下列关于审计委员会的表述中,错误的是( )。
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