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独立的审计委员会的存在已经被国际公认为良好公司治理的一个重要特征。审计委员会负责监督内部审计部门的工作。下列选项中属于审计委员会对内部审计进行复核的内容包括()。
多选题
独立的审计委员会的存在已经被国际公认为良好公司治理的一个重要特征。审计委员会负责监督内部审计部门的工作。下列选项中属于审计委员会对内部审计进行复核的内容包括()。
A. 组织中的地位
B. 职能范围
C. 技术才能
D. 内部审计组成
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多选题
独立的审计委员会的存在已经被国际公认为良好公司治理的一个重要特征。审计委员会负责监督内部审计部门的工作。下列选项中属于审计委员会对内部审计进行复核的内容包括()。
A.组织中的地位 B.职能范围 C.技术才能 D.内部审计组成
答案
多选题
在良好的公司治理实践中,下列关于审计委员会描述正确的有( )。
A.绝大多数成员必须是独立董事 B.负责整个风险管理过程,包括确保内部控制系统是充分且有效的 C.批准年报中有关内部控制和风险管理的陈述 D.批准外聘审计师的业务条款及审计服务的报酬
答案
多选题
审计委员会作为公司治理的主要参与方,其职责包括()
A.对内部审计人员及其工作进行考核 B.检查、监督公司存在或潜在的各种风险 C.检查公司会计政策、财务状况和财务报告程序 D.制定公司长期发展战略
答案
单选题
审计委员会作为公司治理的主要参与方,其职责不包括( )。
A.对内部审计人员及其工作进行考核 B.检查、监督公司存在或潜在的各种风险 C.检查公司会计政策、财务状况和财务报告程序 D.制定公司长期发展战略
答案
单选题
上市公司董事会下设的审计委员会、薪酬与考核委员会中,独立董事应当占多数并担任负责人,审计委员会中至少还应有()独立董事是会计专业人士。
A.一名 B.两名 C.三名 D.四名
答案
单选题
在公司治理的经验当中,审计委员会的设立、独立性和职能发挥占据着越来越重要的作用,那么下列关于审计委员会的说法中,不正确的是()。
A.审计委员会的职能是监督 B.审计委员会需要检查对外报告规定的遵守情况 C.审计委员会的义务之一是确保充分且有效的内部控制 D.审计委员会主席可以不出席年度股东大会
答案
多选题
下列关于振华公司审计委员会公司治理安排,做法不正确的有( )。
A.审计委员会全部由独立非行政董事组成 B.审计委员会负责批准对内部审计主管的任命和解聘 C.审计委员会按照公司治理要求,每三年对其权限及其有效性进行复核 D.审计委员会应每年至少与外聘及内部审计师会面一次,管理层必须出席并接受质询
答案
单选题
A公司按照规定在公司内部设立了审计委员会,任命王某为审计委员会主任。关于审计委员会的职责,下列说法错误的是()。
A.聘请或更换外部审计机构 B.负责内部审计与外部审计之问的沟通 C.审核公司的财务信息及其披露 D.审查公司的内控制度
答案
单选题
A公司按照规定在公司内部设立了审计委员会,任命王某为审计委员会主任,关于审计委员会的职责,下列说法错误的是( )。
A.聘请或更换外部审计机构 B.负责内部审计与外部审计之间的沟通 C.审核公司的财务信息及其披露 D.审查公司的内控制度
答案
多选题
(2015年)审计委员会作为公司治理的主要参与方,其职责包括( )。
A.对内部审计人员及其工作进行考核 B.检查、监督公司存在或潜在的各种风险 C.检查公司会计政策、财务状况和财务报告程序 D.制定公司长期发展战略
答案
热门试题
保险机构应在董事会下设立审计委员会,已建立独立董事制度的,应由()担任审计委员会主任委员。
董事会应下设审计委员会。审计委员会成员()。
根据《商业银行内部审计指引》,董事会应下设审计委员会。审计委员会成员不少干()人,多数成员应为()。审计委员会成员应具有财务、审计和会计等专业知识和工作经验。审计委员会负责人原则上应由独立董事担任。
薪酬与提名委员会、审计委员会的负责人应当由独立董事担任。( )
甲公司下设审计委员会和内部审计部门。并由审计委员会对内审部门的工作进行复核。下列选项中,属于审计委员会对内审部门进行复核范围的有()。
丙公司下设审计委员会和内部审计部门,并由审计委员会对内部审计部门的工作进行复核。下列选项中,属于审计委员会对内审部门进行复核范围的有()
以下系创业板上市公司必须设置的有()。Ⅰ审计委员会Ⅱ提名委员会Ⅲ独立董事Ⅳ董事会秘书
审计委员会作为公司治理的主要参与方,其职责不包括( )。
(2017年真题)审计委员会作为公司治理的主要参与方,其职责不包括( )
某公司下设审计委员会和内部审计部门,并由审计委员会对内审部门的工作进行复核。下列选项中,不属于审计委员会对内审部门进行复核范围的是()
董事会应下设审计委员会,审计委员会多数成员应为()。
董事会应下设审计委员会,审计委员会成员不少于()
董事会下设审计委员会。审计委员会成员不少于人()
董事会应下设审计委员会,审计委员会成员不少于()人。
董事会应下设审计委员会。审计委员会成员不少于人?()
董事会应下设审计委员会。审计委员会成员原则上应不少于()人成员中必须配备一定名额独立董事。
审计委员会对 负责。( )
某企业是一家上市公司,在董事会下成立了审计委员会,目前正在为审计委员会设定职责功能,下列各项属于审计委员会职能的有( )。
董事会审计委员会应当对外部审计机构的独立性出具()意见。
审计委员会应满足其职责的要求,建议审计委员会每年至少举行()会议。
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