单选题

以下关于内部审计部门说法不正确的是()。

A. 有权列席或参加与其责任有关的会议
B. 认为必要时有权向董事会直接汇报审计发现
C. 有权及时
D. 负责建立和维护健全有效的内部审计体系

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单选题
以下关于内部审计部门说法不正确的是()。
A.有权列席或参加与其责任有关的会议 B.认为必要时有权向董事会直接汇报审计发现 C.有权及时 D.负责建立和维护健全有效的内部审计体系
答案
单选题
以下关于内部审计部门说法不正确的是()。
A.有权列席或参加与其责任有关的会议 B.认为必要时有权向董事会直接汇报审计发现 C.有权及时、全面了解经营管理信息、并就有关问题向审计对象和相关人员进行调查、质询、取证 D.负责建立和维护健全有效的内部审计体系
答案
单选题
下列关于内部审计部门提供的审计业务报告的说法中,不正确的是:
A.最终业务报告可以包括背景信息和摘要 B.业务报告中对目的的说明中应该包括业务开展的原因和期望实现的目标 C.内部审计报告应该避免相关的审计结论和建议被误解 D.报告的内容因为组织类型的不同而不同,可以在目的
答案
单选题
以下关于脉搏的说法不正确是()
A.脉率是指1分钟动脉搏动次数 B.一般来说,女性比男性脉率慢 C.正常成年人的脉搏次数为60~100次/分 D.脉搏可随年龄
答案
多选题
关于内部审计中审计部门的职权,以下说法正确的是()
A.拥有履行职责所必需的知情权、检查权、报告权和建议权。 B.对与审计事项有关的部门和个人有权进行调查,并取得相关证明材料; C.要求公司有关部门和企业按时报送合同、计划、预算、结算、报表和有关文件、资料等; D.检查会计账簿、报表、凭证和现场勘察相关资产,有权查阅有关生产经营活动等方面的文件、会议记录、计算机软件等相关资料
答案
单选题
下列选项关于商业银行设定独立的内部审计部门,说法不正确的是( )。
A.商业银行设定独立的内部审计部门,主要负责定期检查评估商业银行的操作风险管理体系运作情况 B.商业银行设定独立的内部审计部门,主要负责监督操作管理政策的执行情况,对新出台的操作风险管理方案进行独立评估 C.商业银行设定独立的内部审计部门,不能直接向董事会报告操作风险管理体系运行效果的评估情况 D.商业银行设定独立的内部审计部门,不直接负责或参与其他部门的操作风险管理
答案
单选题
确保充分且有效的内部控制是审计委员会的义务,其中包括负责监督内部审计部门的工作。以下关于审计委员会与内部审计关系的说法中,不正确的是()。
A.审计委员会应监察和评估内部审计职能在企业整体风险管理系统中的角色和有效性 B.审计委员会应该核查内部审计的有效性,并批准对内部审计主管的任命和解聘 C.审计委员会应确保内部审计部门能直接与董事会主席接触,并负有向审计委员会说明的责任 D.审计委员会虽然会收到关于内部审计部门工作的定期报告,复核和监察管理层对内部审计的调查结果的反应,但是并不负责复核及评估年度内部审计工作计划
答案
多选题
以下关于内部审计和注册会计师审计的说法中,不正确的有( )。
A.内部审计的时间安排通常没有注册会计师审计灵活 B.内部审计的独立性通常比注册会计师审计强 C.内部审计与注册会计师审计的目标通常不同 D.内部审计与注册会计师审计遵循的标准通常不同
答案
单选题
以下关于施工组织设计内容说法不正确是( )。
A.工程概况 B.施工部署及施工方案 C.施工进度计划 D.主要经济商业指标
答案
单选题
以下关于内部审计章程的陈述不正确的是:( )
A.它确定了内部审计地位.权限和职责 B.它规定了内部审计的目标和范围 C.它应得到高级管理层和董事会的批准 D.它规定了内部审计部门所需要的资源
答案
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下关于施工测量的说法,不正确是() 以下关于审计的说法中,不正确的是() 以下关于审计准则的说法不正确的是() 以下关于DVH图的描述,不正确是() 下列关于内部审计部门职责的说法中,正确的是( )。 以下关于利益决定着法的形成和发展的说法不正确是( ) 如患者诊断为lgA肾病,以下关于lgA肾病的说法,不正确是()。 下列关于内部审计部门职责的说法中,正确的是(   )。 以下关于内部控制的说法中,不正确的是() 以下关于国家审计机关的职责,说法不正确的是() 以下关于体温计使用做法不正确是() 以下关于软件测试原则叙述中,不正确是的(  )。 关于审计项目组内部讨论,以下说法中,不正确的是( )。 以下关于光存储系统的描述中,不正确是_____。 以下关于IP承载网网络管理协议表述不正确是() 以下关于监理专题会议的叙述中,不正确是:(  )。 以下说法不正确是:() 以下说法不正确是() 以下关于事故上报部门的说法,不正确的是() 以下关于中小板上市公司内部审计的说法正确的有()。Ⅰ内部审计部门应至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告Ⅱ内部审计部门应当至少每半年向审计委员会报告一次内部审计计划的执行情况Ⅲ内部审计部门应当在重要的对外担保事项发生后及时进行审计Ⅳ上市公司应当在股票上市后6个月内建立内部审计制度,设立内部审计部门
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